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1、预算执行情形分析报告一、业务预算分析1、产品及项目销售分析单位:万元类别去年同期本月预算本月实际比去年同期增长率完成预算外销量收入销量收入销量合计分析判定:配销量分析图2、产品项目销售毛利分析单位;万元类别本月销售单价预算销售单价本月销售成本预算销售成本实际销售毛利预算销售毛利实际毛利率预算毛利率分析判定:3、产品生产预算分析单位:分析判定:配图表类别去年产预算差与去年预算差去年同4、产品本钱预算分析产量产量 量异 差异 异率 期差率(1)、原料本钱分析I、原材料耗量不同分析合计单位:项目本月耗量预算耗量去年同期上月耗量预算差异去年同比差异上月差异预算差异率原料1原料2原料3原料4原料5分析判
2、定:II、原材料耗用单价分析原材料4分析判定(2)人工本钱分析单位:万元项目本月实际本月预算上月数去年同期预算差异与上月差异与去年差异单位:万元项目实际数量实际单价预算单价上月单价预算单价差异预算价差率实际耗料成本预算耗料成本耗料成本差异耗成本差异率原材料1原材料2原材料3分析判定:1、预算不同分析2、与上月不同分析(3)制造费用分析单位:万元项目本月IJJ预算去年与上月差异预算差异与去年差异分析判定:1、预算不同分析2、与上月不同分析3、与去年不同分析(4)产品本钱分析单位:万元类别本月成本去年同期成本上月成本预算成本去年达成率上月达成预算达成率分析判定:5、材料采购预算分析单位:万元项目本
3、月采购预算采购上月采购预算差异上月差异预算差异率上月差异率材料1材料2材料3材料4分析判定:6、本钱费用预算分析单位:万元项目本月额上月额预算额与上月差异与预算差异与上月差异率与预算差异率营业成本营业费用管理费用财务费用分析判定:二、财务预算执行分析1、现金预算分析单位;万元项目本月实际本月预算预算差异实际累计预算累计累计差异期初现金余额经营现金流入经营现金流出经营现金余额借入金额还款金额资本支出现金余额分析判定:2、资产运营效率分析项目本期实际本期预算上期上年同比行业优秀比总资产周转率流资产周转率应收款周转率存货周转率资产负债率股东权益比率营业周期分析判定:3、应收账款分析单位:万元账龄金额所占比率坏账机率处理办法1-60 天61T20 天121-365 天365天以上合计分析判定:结构分析(配图)4、要紧存货分析单位:万元类别期初数期初预算期初差异期末数期末预算期末差异合计分析判定:1、存货结构分析2、期初不同及对期末的阻碍3、期末不同三、预算损益表执行分析单位:万元项目主营业务收入主营业务成本主营业务利润销售毛利率利润总额销售利润率本月实际数本年累计数预算预算预算同比增减完成预算预算本年累计去年同期去年同期去年同比增减去年同比增减%去年累计数上月数上月数上月同比增减k月同比增减%分析判定:四、预算分析总结