固定资产清查管理办法.docx

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1、清查周期为一年,每年实验室与资产管理处组织一次全院范围内的资产清查。三、资产清查工作原则1.以资产账目为依据,实事求是,以账查物,以物对账,准确核查,如实记录。2 . “资产定址,责任到人”落实到位。四、资产清查工作程序1 .实验室与资产管理处拟制资产清查工作计划,制定工作方案,并向二级资产管理单位布置工作任务。2 .各使用单位组织自查。按照固定资产使用权归属状况,各单位以资产管理员为主组织自查。3 1)使用单位资产管理员与实验室与资产管理处分管人员核对固定资产分户账,确保账账相符。4 2)使用单位根据固定资产的类别、型号、规格等逐物进行清查,对出现账物不符的情况,做出记录。5 3)使用单位根

2、据实际情况,以房间为单位填写资产定址存放统计单。3 .实验室与资产管理处现场核查。在使用单位自查的基础上,实验室与资产管理处派出人员依据分户资产账目及资产定址存放统计单,到各个单位现场核查实物资产,对账物不符的情况如实登记。2 . “资产定址,责任到人”落实到位。四、资产清查工作程序1 .实验室与资产管理处拟制资产清查工作计划,制定工作方案,并向二级资产管理单位布置工作任务。2 .各使用单位组织自查。按照固定资产使用权归属状况,各单位以资产管理员为主组织自查。3 1)使用单位资产管理员与实验室与资产管理处分管人员核对固定资产分户账,确保账账相符。4 2)使用单位根据固定资产的类别、型号、规格等

3、逐物进行清查,对出现账物不符的情况,做出记录。5 3)使用单位根据实际情况,以房间为单位填写资产定址存放统计单。3 .实验室与资产管理处现场核查。在使用单位自查的基础上,实验室与资产管理处派出人员依据分户资产账目及资产定址存放统计单,到各个单位现场核查实物资产,对账物不符的情况如实登记。2 . “资产定址,责任到人”落实到位。四、资产清查工作程序1 .实验室与资产管理处拟制资产清查工作计划,制定工作方案,并向二级资产管理单位布置工作任务。2 .各使用单位组织自查。按照固定资产使用权归属状况,各单位以资产管理员为主组织自查。3 1)使用单位资产管理员与实验室与资产管理处分管人员核对固定资产分户账,确保账账相符。4 2)使用单位根据固定资产的类别、型号、规格等逐物进行清查,对出现账物不符的情况,做出记录。5 3)使用单位根据实际情况,以房间为单位填写资产定址存放统计单。3 .实验室与资产管理处现场核查。在使用单位自查的基础上,实验室与资产管理处派出人员依据分户资产账目及资产定址存放统计单,到各个单位现场核查实物资产,对账物不符的情况如实登记。4.实验室与资产管理处对各单位自查记录和核查记录整理、汇总,提出处理意见,出具资产清查报告。

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