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1、绵竹市水务局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。1、贯彻执行国家有关水务方面的法律、法规、规章和方针、 政策;研究起草水务行政管理规范性文件和政策,并组织实施。2、统一管理全市城乡水资源(含空中水、地下水和地表水); 拟定并组织实施全年水资源开发利用总体规划,中长期供求计划 和有关专业规划;负责对全市国民经济总体规划、城市规划及重 大建设项目中涉及水资源的论证审查;组织实施取水许可制度和 水资源费征收制度。3、负责水资源保护工作。4、负责全市计划用水、节约用水工作。5、指导全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行 业管理和水行政执法工作。6、组织编制、审查中、小
2、型水利工程规划、项目建议书和 可行性研究报告;初审转报小型水利基建项目初步设计。组织建 设和管理市内的重点水利工程。组织编制水利工程项目建设计 划,负责水利工程建设的质量及招投标监督管理;参与水利工程 设计、施工单位和资格审查。7、负责全市的江河管理工作。8、负责研究提出全市农村水利工作的方针政策、发展规划。9、指导全市水土保持工作。10、负责全市城乡饮水安全、政策研究、饮水安全规划、市本级供水价格核算;负责农村供水厂站运营管理的技术指导、应 急预案编制指导、管理人员上岗证办理,负责对运营管理单位进 行考核。Ih负责管理全市水利工程建设质量和安全监督,指导全市 水利工程建设质量和安全监督机构的
3、工作,对受监项目监督计 划、项目划分、质量与安全评定报告等文件进行审核,组织开展 全市水利工程质量与安全监督检查,参与受监项目的验收。12、组织实施全市职责范围内的地方电力管理工作,指导水 利行业地方电站电网管理,实施技术监督,组织实施农村电气化 建设。13、组织指导全市水务行政执法。协调处理重大水事、纠纷, 调查处理重大水事、违法案件。14、对全市水利行业的资金使用和国有资产实施监督管理。15、指导全市水利行业职工队伍和服务体系建设;指导水利 行业劳动保护、安全生产工作,负责水利科技进步和技术推广工 作。16、水利工程灌溉管理发展中心属于水务局下属二级预算单 位,负责统筹协调全市工农业生产用
4、水,节约用水,科学合理开 发水源,有效的调度好水源,加强水利现有工程的日常管理养护。 做好全市小型农田水利建设项目的可行性研究,初步设计方案, 实施全市农田水利工程基本建设项目施工组织管理工作。负责全 市农田水利建设规划,做好水库、支渠、闸、埼的安全运行管理 工作,负责对全市微型水利(包括机沉井)的安全监督、指导; 协调好全市工农业用水服务工作。.17、承办市政府交办的其他事项。(二)2016年重点工作完成情况。致力重点工作稳中求进,推动水利事业持续发展全年实 现水利投资8048万元,实施完成以下重点工程:1、2015、2016年度小农水建设项目,新建和整治渠道 128. 69km,整治石河堰
5、2处、山坪塘21 口,新建蓄水池5 口,新增高效节水灌面721亩,建设高标准农田1335. 5亩;2、水利工程维修养护项目,完成田间渠道维修补烂89.3km、水库维修养护3处,水厂及供水站维修26处;3、射水河干河子汇口段堤防工程与射水河官堰下游左 岸段堤防工程,修复整治堤防0 761km;4、绵远河清平至汉旺段堤防水毁修复工程,建设堤防0. 475km,综合治理河道0. 5km;5、小岗剑泥石流滑坡河段应急除险工程,疏浚4万方, 铺设应急排洪涵管L 32km;6、山洪灾害防治县级非工程措施,使我市山洪预警监 测系统得到进一步完善和提高;7、节水型社会重点县建设,在齐天、九龙、西南、遵 道4镇
6、完成渠系节水改造59. 5km,建设渠系建筑物3925处, 新增节水能力107万方,新增粮食产出能力14. 23万公斤, 新增经济作物产值37. 75万元;8、拱星场镇供水管网改造6. 119km,解决3500人饮水 安全问题;完成九龙镇清泉村湿地沟供水站建设,解决该村 2170人及旅游高峰期约6000人用水紧张问题;9、遵道龙蟒河清洁型小流域治理,治理水土流失面积5 平方公里。10、2016年四川省都江堰灌区配套续建工程绵齐、绵孝 项目工作。工程总投资1022万元。工程建设工期3个月(待 省上下达任务)。建设任务是对人民渠干渠绵齐支渠l+320 1+615 零星护坡,绵孝支渠 0+0401+
7、200、1+320-3+000. 3+080 14+453. 5段渠道及渠系建筑物整治。该项目已于 2016年11月15日在成都开标,选定施工监理单位。2016 年12月8日进行技术交底,目前该项目参建各方已经全部 进场。预计年底可完成水下部分工程施工,明年初工程全面 完工并投入运行使用。11、积极做好“十三五”农村小水电增效扩容改造项目。 目前该项目10座农村小水电站可研方案已于5月3日上报 上级主管部门组织专家评审。2016年8月底,我市3座电站 已列入首批改造项目,正在进行施工前期准备工作。二 部门概况绵竹市水务局下属二级预算单位1个(绵竹市水利工程灌溉 管理发展中心),其中行政单位1个
8、,参照公务员法管理的事业 单位2个(绵竹市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、绵竹市 水政监察大队),其他事业单位3个(绵竹市水土保持监督站、 绵竹市供水安全管理办公室、绵竹市水利工程建设质量与安 全监督站)。三、收支决算总体情况2016年绵竹市水务局本年收入合计6689. 3万元,其中: 财政拨款收入6689. 3万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%。2016年绵竹市水务局本年支出合计6689. 3万元,其中: 基本支出2138. 25万元,占32%;项目支出4551. 05万元, 占68%。上缴上级支出0万元
9、,占0%;经营支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。以上数据包含绵竹 市水务局机关及下属单位所有收支决算数据。四 财政拨款收支决算情况绵竹市水务局2016年度财政拨款收支总决算6689. 3万 元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2312.14 万元,增长53%。五 一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况绵竹市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出6465. 06万元,占本年支出合计的97%。与2015年相比,一 般公共预算财政拨款增加2109. 97万元,增长49%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况绵竹市水务局20
10、16年一般公共预算财政拨款支出 6465. 06万元,主要用于以下方面:农林水支出6105.46万元,占95%;社会保障和就业支 出233.87万元,占3%;医疗卫生支出25. 98万元,占0. 5%; 住房保障支出99. 75万元,占1.5%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),2016年决 算数为238. 79万元,完成预算100%。2、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项), 2016年决算数为1668. 19万元,完成预算100%。3、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项), 2016年决算数为24万元,完成预
11、算100%。4、农林水支出(类)水利(款)防汛(项),2016年决算 数为1289万元,完成预算100%。5、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项),2016 年决算数为54. 74万元,完成预算100%。6、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项),2016年 决算数为1235.31万元,完成预算100虬7、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),2016 年决算数为164. 86万元,完成预算100%。8、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项), 2016年决算数为10. 4万元,完成预算100%。9、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项),2016年 决算数为2.
12、 43万元,完成预算100%。10、农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项), 2016年决算数为1417. 75万元,完成预算100%。11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2016年决算数为 129. 02万元,完成预算100%。12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项),2016年决算数为104. 86 万元,完成预算100%。13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项),2016年决算数为3. 89万元,完成预算100%。14、医疗卫生与计划生
13、育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项),2016年决算数为20.27万元,完成预算 100% O15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗(项),2016年决算数为1.83万元,完 成预算100% o16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2016年决算数为103. 17万元,完成预算100%。六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况绵竹市水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2138. 25万元,其中:人员经费1320.07万元,主要包括:基本工资321.44 万元、津贴补贴86.71万元、奖金186. 52万元,
14、绩效工资 247. 01万元、机关事业单位基本养老保险缴费129. 02万元、 职业年金缴费104. 86万元、其他社会保障缴费52. 25万元、 抚恤金2. 56万元,生活补助11. 72万元、医疗费2. 47万元、 奖励金75. 76万元、住房公积金99. 75万元。公用经费818. 18万元,主要包括:办公费24. 88万元、 手续费86. 99万元、水费0.23万元、电费66. 84万元、邮 电费10. 66万元、物业管理费10. 6万元、差旅费65. 87万 元、维修(护)费6. 22万元、会议费3. 29万元、培训费4. 21 万元、公务接待费2. 27万元、专用材料费280万元,
15、劳务 费197. 77万元、工会经费13. 95万元、福利费14. 93万元、 公务用车运行维护费12. 92万元,其他商品和服务支出16.55 万元七“三公”经费财政拨款支出决算情况(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明绵竹市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决 算为22. 18万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费 支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算为19.91万元,完成预算100%;公务接待费支出 决算为2. 27万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费 支出决算数与预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2
16、015年 减少6. 88万元,下降24%,其中:公务用车购置及运行维护 费支出决算减少6. 83万元,下降26%,增减变动的主要原因 公务用车改革后单位公务车辆减少及加强对公务车辆的运 行管理;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.01%, 增减变动的主要原因按照中央八项规定的要求严格控制公 务接待费用支出,从严控制用餐标准及陪餐人数,降低接待 费用。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1、因公出国(境)经费2016年因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;2、公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费支出决算19.91万 元,占90%;主要用于小型水利工程建设、防汛抗旱保安、 农村安全饮水工程、水土保持、节水型社会