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1、管理建议书XXX管字(20XX)第XXX号广东省广弘物流有限公司:我们接受委托,对贵公司20XX年度的财务报表进行了审计。我们的责任是对贵公司20XX年的财务报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书,是我们基于为贵公司服务的目的,根据审计过程中发现的内部控制问题及需要提请贵公司关注的重大事项而提出的。我们了解与评价贵公司会计及内部控制制度的目的是协助我们对贵公司的财务报表发表审计意见,而并非旨在找出贵公司内部控制的缺陷及舞弊行为。我们的审计工作并不需要我们了解所有的内部控制,所以本建议书提及的内部控制缺陷,仅为我们在审计过程中注意到的,并非内部控制可能存在的全部缺陷。本管理建议书不应被视为对
2、内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性和公证性。在审计过程中,我们了解了贵公司内部控制中有关会计制度、会计工作机构和人员职责、财产管理制度、内部审计制度等有关方面的情况,并作了分析研究。现将我们发现的内部控制方面的某些问题及改进建议提供给你们,希望引起你们的注意,以便完善内部控制。1、最终控制母公司长期无偿占用公司大额资金。贵公司于20XX年XX月XX日经XX省工商局批准成立,注册资本XXXX万元。XXXXXXXX有限公司为贵公司的最终控制母公司,其他应收款XXXXXXXX有限公司期末余额为XXXX万元,该款项为贵公司成立当年20XX年XXXXXXXXXX有限公司借用的往来款,至今长期无偿使用。建议:及时处理该往来款,提高公司效益,避免抽逃出资风险。对于上述问题,我们已经与有关管理部门或人员交换过意见,他们已经确认上述问题的真实性。本管理建议书仅供贵公司管理层内部参考。因使用本管理建议书不当造成的后果,与注册会计师及其所在会计师事务所无关。XXXXXX会计师事务所有限公司二OXX年XX月XX日