企业质量管理文件(DOC 99页).docx

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1、企业质量管理文件(DoC99页)一、现代牧业集团液奶生产部质量管控方针及目标2二、食品安全小组组织机构图3三、各部门质量管理职责及人员职责3四、不合格管理办法及纠正措施6五、生产过程标准操作规程14六、文件管理制度20七、原辅材料及包装材料采购管理制度27八、生产过程中质量管理制度及相应的考核办法29九、关键质量操纵点及操作规程41十、产品检验管理制度45十一、生产设备及检测设备管理制度45十二、卫生管理制度46十三、作业指导书及工艺文件51十四、检验项目及检验计划63一、现代牧业集团液奶生产部质量管控方针及目标质量方针:为消费者提供优质健康的奶制品。质量目标:项目目标微生物合格率100%感官

2、合格率99.98%理化合格率99.99%出厂合格率100.00%三、各部门质管理职责及人员职责1. 1食品安全小组组长职责:111确保液奶生产部食品安全管理体系所需过程得到建立、实施与保持;1.1. 2确保在液奶生产部提高满足顾客要求与法律法规要求的意识;1.2. 3监控液奶生产部的食品安全管理体系的方针与目标的贯彻与落实;1.1.4操纵与协调液奶生产部的食品安全活动的管理任务;1.15管理液奶生产部食品安全小构成员的有关培训与教育;1. 16就液奶生产部食品安全有关事宜与外部各方联络。12食品安全小组副组长职责:12.1负责食品安全管理体系的推行与文件的批准公布;12.2负责组织食品安全小组

3、定期召开管理评审,作为食品安全管理体系改进的基础;1.2.3 负责根据食品安全管理体系的要求形成相应的文件;1.2.4 负责对液奶生产部所有生产活动的危害识别与关键操纵点的关键限值的确定、并建立监控程序及纠偏措施;1. 2.5负责液奶生产部生产用技术性文件的审核;12.6负责全面监督液奶生产部食品安全管理体系的运行情况,以确保食品安全管理体系的有效性、适宜性与充分性。1.3品保处食品安全小构成员职责:13.1负责食品安全管理体系有关文件的起草、下发与修改;1. 3.2负责液奶生产部生产用技术性文件的制定与技术文件的发放。1. 3.3负责食品安全管理体系的培训工作;13.4负责对食品安全管理体系

4、运行过程中的产生的问题进行分析、解决、跟踪与有关信息的反馈;1. 3.5负责对各部门(各处室)食品安全管理体系运行情况的内部审核;13.6负责收集有关的国家标准;1.3.7负责对不安全与潜在不安全产品的召回;1. 3.8负责对食品安全管理体系文件的执行情况进行监控;13.9负责生产过程中产生的不安全与潜在不安全产品的评价、操纵及处理;1.4生产处食品安全下构成员职责14.1负责对生产过程中所有影响食品安全的操纵点进行操纵与监控;14.2负责根据食品安全管理体系的文件要求执行;14.3负责对设备的维修、保养工作与设备的管理工作;14.4负责生产过程中各设备出现故障或者设备参数发生偏离时采取纠偏措

5、施;1.4.5负责设备、计量器具档案的管理与计量器具的送检。1. 5物流处食品安全小构成员职责:1.1.1 5.1负责协助液奶生产部食品安全管理体系的推行工作;1.1.2 负责原辅材料的接收,并对产生的食品安全危害进行操纵;1.1.3 负责原辅料储存环境的管理,符合相应操纵要求;1.5.5 负责对产品的贮存与运输过程中食品安全危害的操纵;1.5.6 负责协助产品紧急回收工作,提供有关数据;1. 7办公室食品安全小构成员职责17.1负责液奶生产部的人员招聘、录用;17.2负责液奶生产部人员培训与人员能力提升的职责;17.3负责制定年度审核计划;1.8设备处食品安全小构成员职责1.8.1负责设备保

6、护、保养、大修工作;1. 8.2负责设备整体安全运行;18.3负责备件的及时供应。四、不合格管理办法及纠正措施1目的:规范不合格品的整改与放行,保证产品质量。2适用范围液奶生产部。3有关规定3.1原辅料3.1.1原奶3.1.1.2进入奶仓后原奶进入奶仓后,如下列指标不合格,按下列要求进行处理。(1)理化指标理化指标不合格,但通过调整后达到标准要求的或者需升级使用的原奶,由液奶生产部总经理签字确认后,可逐级让步放行;原奶理化指标经调整后,仍达不到要求,做外调处理。(2)感官指标原奶颜色发黑、发红、发蓝及呈现其它的非正常牛乳颜色,此批原奶销毁处理;原奶中有黑点、牛毛、草杆、昆虫等杂物,可通过物理方

7、法(过滤、净乳等)消除的,杂质消除后,由品保处长签字确认后,让步放行;如不能消除,此批原奶销毁处理或者另作它用;原奶加热后存在油块(油颗粒)等油状物,颗粒挂壁等现象,此批原奶销毁处理。(3)滋气味滋气味特殊,但通过扩大品尝,判定为合格,由品保处长签字确认后,让步放行。判定为不合格,做销毁处理。(4)掺假项碱、盐及亚盐检测呈阳性,此批原奶做外调或者销毁处理。(5)抗生素抗生素检测不合格,不得用于低温产品(包含巴氏奶)的生产。此批原奶做销毁处理。(6)存放时间巴杀后的原奶,存放时间超过12小时须对温度、酸度、75%酒精进行复检,合格后方可转序,不合格或者存放时间超过24小时销毁处理或者外调;未预巴

8、杀的原奶,存放时间超过8小时须对温度、酸度、75%酒精进行复检,合格后方可转序,不合格或者存放时间超过12小时销毁处理或者外调。3.1.2其它原料3.1.2.1理化指标理化指标不合格,有一次复检的机会。如复检合格,正常放行;如不合格,此批原料退回原料供应厂家。3.1.2.2微生物指标关于微生物不合格的原料,如是在巴氏杀菌前添加的,由品保处长签字确认后让步放行,如是在巴氏杀菌后添加的,不得放行,此批原料销毁或者退回原料供应厂家。3.1.2.3感官指标原料的感官指标不合格,如不合格项是供应商造成的,此批原料退回原料供应商。如是在工厂内部造成的,整改后能够达到标准的,让步放行;整改后达不到要求的,需

9、销毁处理。3.1.2.4检验结果未出具的处理关于检验结果未出具的原料,且又要紧急使用,务必由品保处长签字确认后方可放行。生产处须追踪该批原料的使用情况。如经让步放行的原料检验结果不合格,且已投入使用,由生产处长品保处长、第一负责人根据该批原料对产品的影响确定是否对产品实施召回,并将最终结果品保处备案;3.1.2.5其它关于超过保质期的原料不得投入使用。此批原料销毁处理或者退回原料供应厂家。如有特殊情况,须在重新检验各项指标合格的前提下,经品保处长签字后方可使用。3.1.3辅料3.1.3.1感官指标辅料的感官指标不合格,不能投入使用。如是因辅料供应商造成的,此批辅料退回辅料供应厂家,如是在工厂内

10、部造成的,整改后能够达到标准的,让步放行;整改后达不到要求的,需销毁处理。如因特殊情况需要使用,由品保处长签字确认后方可使用。3.1.3.2承压能力箱体承压能力达不到标准不得放行,此批辅料退回辅料供应厂家。3.1.3.3微生物指标关于微生物指标不合格的辅料,不得放行。如是供应商造成的,此批辅料退回供应商处;如是生产单位造成的,此批辅料退回供应商处或者销毁处理。3.2 半成品3.2.1. 2.1滋气味当半成品滋气味特殊时,执行半成品品尝制度中的扩大品尝程序,品尝合格,由生产单位第一负责人签字确认后,让步放行。品尝不合格,销毁处理。3.2.2. 织状态3.2.3. 1乳清析出半成品存在轻微乳清析出

11、时,通过搅拌消除后,由生产单位第一负责人签字确认后,让步放行;半成品存在严重乳清析出时,严重影响产品组织状态,此批半成品销毁处理。3.2.4. 2.2.2颗粒半成品存在颗粒时,此批半成品销毁处理。3.2.5. 化指标产品理化指标不合格,须进行取样复检,复检合格,为正常放行。如复检不合格,务必进行调配,直至产品理化指标合格为止;如无法通过调配使理化指标合格的,且理化指标高于国标,由生产部品保处长提出建议,最终由生产部总经理签字确认后方可转序。低于国标的产品不得放行,此批半成品销毁处理。3.2.6. 2.4存放时间半成品存放时间超过3小时,不得转序。此批半成品销毁处理。3.2.7. 它由于断电、设

12、备故障等原因导致半成品在巴杀机板换内高温放置时间超过5分钟,如今板换内的半成品须做排地处理。3.3 包装过程3.3.1封合不符合标准将包装封合不合格产品全部检出,摔包处理,并在最短时间内调整有关封合的各项参数,达到封合正常;10分钟内仍然封合不合格立即停机进行维修。3. 3.2打印不清或者打印错误打印不清或者打印错误,执行下列处理流程:(1)立即停机更换字头或者调整喷码机。(2)锁定不合格品的范围,记录不合格品批号与数量。(3)字头或者喷码机调整后开机验证,确认正确后开机生产。(4)批量性打印错误,无法整改的做摔包处理,如打印的批次不违返法律法规,且只是做为追踪使用,可通过特殊记录追踪有关信息

13、后让步放行,如能够让步放行的产品,须由运营处处长及以上人员签字方可放行。3. 3.3容量不符合标准容量不符合标准,执行下列处理流程:(1)立即进行调整,并增加称量频率。(2)调整时要缓慢进行、避免调节不当造成较大波动。(3)如发现容量不符合标准,将不合格品范围、批号及数量锁定,进行整改,容量低于标准的作摔包处理。3.3.4感官产品下线后入库前,如产品码放不整齐、塑封膜不整齐、产品包装内残留边角料等感官问题,整改后方可入库。3.4成品3. 4.1感官类不合格感官类不合格分为通常性感官不合格与严重性感官不合格两类。3.4. 1.1通常性感官不合格通常性感官不合格是指感官不符合产品出库要求,但整改后

14、能够达到出库要求的感官不合格;发现此类不合格产品需做扣货处理,并及时整改,具体操作规程如下:不合格产品发现一质检扣货f通知相应部门一不合格品整改f质检复检f复检合格一放行复检不合格一继续整改直至合格为止一质检复检一复检合格一放行不合格产品的发现:质检巡查过程中发现不合格产品或者化验室检测产品不合格。质检扣货:质检扣货以扣货单为准,扣货单要注明扣货批次、不合格原因及不合格品数量。通知相应部门:质检扣货要通知当班库房管理员与当班生产班长,同时当班质检人员、当班库房管理员与当班生产班长三方在扣货单上签字确认。由于生产造成的不合格品经三方确认之后由运营处整改;由库房造成的不合格品由运营处协助整改。不合

15、格品整改完毕后要通过质检人员的确认,合格后方可入库,无法整改的产品摔包处理。通过整改后的合格产品,需质检人员填写二次放行单方可放行,整改后仍不合格,需要再次扣货直到整改合格为止不一致日期、不一致口味的产品不得装入同一盒内;相同口味种但包装版面不一致的产品不得放入同一盒内。3.5. 1.2严重性感官不合格严重性感官不合格是指感官不符合产品出库要求且整改后无法达到出库要求的感官不合格,此类产品不得出库,须做销毁处理。发现此类不合格产品需做扣货处理,具体操作规程如下:不合格产品发现一质检扣货一通知相应部门一有关部门对不合格品进行处理不合格产品的发现:质检巡查过程中发现不合格产品或者化验室检测产品不合格。质检扣货:质检扣货以扣货单为准,扣货单要注明扣货批次、不合格原因及不合格品数量。通知相应部门:质检扣货要通知当班库房管理员与当班生产班长,同时当班质检人员、当班库房管理员与当班生产班长三方在扣货单上签字确认。运营处及物流部门对造成不合格原因进行分析与总结,避免重复发生。责任部门

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