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20XX年度内部审计工作计划为进一步规范财务管理,提高资金使用效益,防止国有资产流失,推动内审工作高质量发展,现制定本单位20XX年内部审计工作计划。一、内部审计工作目标以XXXXXXXXX及其他法律法规为依据,坚持服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针,针对合理科学利用资金,防止铺张浪费等内容开展内部审计工作,做出客观评价,并对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促及时整改。二、内部审计工作范围围绕工作重点,以问题为导向,健全内控机制,强化对内部权力运行的制约,建立长效保障机制,重点关注固定资产管理情况、行政经费账册、工会经费账册以及XX万元以上支出事项。三、时间安排根据内审清单,按时进行专项审计。四、有关材料提供1、账册凭证;2、科目明细账;3、收入支出明细表;4、其他相关合同、台账资料等。五、其它事项单位内部审计工作,由内部审计科科长牵头,抽调相关人员,组成内部审计工作小组,工作组依据国家、省、市相关文件开展工作,各科室积极配合。