审计局2023年17月份业务工作情况汇报.docx

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1、审计局2023年1-7月份业务工作情况汇报2023年1-7月份,在市委、市政府及上级审计机关的坚强领导下,市审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委市政府中心工作,严格按照市委审计委员会第二次会议审议通过的2023年度审计项目计划,分步骤、把节点,进一步加大对民生资金和重点领域、重点资金的审计监督力度,全面履行审计监督职责,充分发挥了审计监督“治已病、防未病”的作用,为促进全市经济社会快速协调发展提供了坚强审计保障。1-7月份,通过对38个项目的审计,查出违规资金X万元,管理不规范资金X万元,促进财政增收节支X万元。现将审计工作开展情况汇报如下:一、聚焦重大政策措施落实情况

2、跟踪审计根据上级审计机关统一部署,统筹开展重大政策措施落实情况跟踪审计,切实推动资金到位、项目落地、政策生效。组织开展了惠民惠农财政补贴“一卡通”管理使用情况、大气污染监测能力建设情况、灾后重建项目等专项审计调查。通过检查政策措施的具体部署、执行进度以及实际效果,及时发现纠正有令不行、有禁不止行为,揭露和查处不作为、乱作为、慢作为等重大履职不到位问题,进一步推动各项措施落实到位,确保经济社会高质量平稳运行。二、推进市级预算财政执行审计对2023年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。深度实施大数据审计技术,采取融合式、嵌入式、“1+N”等审计方式,努力实现“一审多项”“一审多果”“一果

3、多用”,提高审计监督效能。针对审计中发现的预算管理不细化、应缴未缴预算收入、非税暂存款清理不及时、预算追加比例较大等问题,深入分析相关政策背景及问题产生的深层次原因,摸清真实情况,揭示风险隐患,查找突出问题,提出审计建议,推动积极的财政政策提质增效。目前对我市的本级预算执行审计正在有条不紊的进行。三、深化领导干部经济责任审计按照市委审计委员会工作安排,对全市15名领导干部的任中和离任经济责任审计工作正在按照审计计划的时间节点进行。采取“决策+管理+执行”多角度精准发力审计模式,追踪权力运行轨迹和关键环节,审查被审计领导干部履职尽责情况,做好履职尽责的“督察员”。坚持“数据先行”理念,通过对被审

4、计单位财务数据、业务数据、内外数据关联综合分析,准确掌握被审计单位资金管理及使用的漏洞和疑点。关注重大专项资金的管理使用及绩效发挥情况,推动资金管理的规范化和科学化,保障资金安全、高效使用,做好资金安全的“安检员”。通过审计,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。四、抓好政府投资建设重大工程审计紧紧围绕我市重大资金、重大项目,以助力全市高质量发展为目标,进一步加强政府投资项目审计。一是抓源头质量控制。充分发挥审计方案“龙头”作用,精心抓好审前谋划,扎实开展审前调查,科学编制审计工作方案,严格审计现场管理,细化工作措施,推动审计高质量、高标准实施。二是抓审计重点环节。重点关注基本建设程序、虚

5、报工程决算造价、待摊投资管理不严、资金管理不严等方面的问题,加强审计现场管理和倒计时工作督查,及时研究解决审计过程中遇到的困难和问题,加强对重点项目审计的复核审查工作。三是抓全面廉洁从审。特别是审计组进点前,开展廉政谈话,强化纪律意识,严守法纪底线,做到依法审计、文明审计、廉洁审计。通过对X个完工项目的竣工决算审计,送审金额X万元,审定金额X万元,审减工程造价X万元,有效控制了工程建设中高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象。五、强化审计发现问题整改力度不断加大对审计查出问题的整改工作跟踪督促落实力度,明确审计整改责任主体和整改时限。进一步完善审计整改跟踪台账,实行汇总、销号管理,定期更新审计整改工作进展,深入被审计单位,实地查看审计整改情况,提出审计整改建议,保证审计发现问题切实整改到位,进一步促进被审单位建立健全长效机制,切实做好审计“后半篇”文章。共提出审计建议82条,完成审计整改报告及办法3份,促使被审计单位建章立制12项。六、圆满完成上三级交办任务参与省委、周口市委、项城市委巡视、巡察等专项任务30余人次,承担上级审计机关统一安排的审计项目5个,均圆满完成任务。

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