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1、2.3.1内控审计部部长岗位说明书一、岗位基本信息岗位编码:XX01岗位名称内控审计部部长所属部门内控审计部直属上级总经理*JR下级职员岗位级别中层管理岗位岗位定编1岗位系列管理二、岗位定位及职责概要负责根据审计法、审计署关于内部审计工作规定、内部审计基本准则等国家法律规章和股份公司、集团公司有关审计工作的制度,制定西北分公司各项规章制度办法,建立健全分公司内部审计制度体系;按照审计工作计划和西北分公司领导要求,组织开展对西北分公司所属项目部资产负债损益审计、经济效益审计、管理绩效审计、风险管理审计、内控制度审计和工程项目审计等工作,以确保国有资产保值增值。三、岗位职责主要工作职费全贵/部分/
2、支持1贯彻落实上级单位审计规章制度,制订、落实西北分公司的规章制度全资2制订和实施西北分公司审计工作计划全责3负责组织西北分公司年度审计工作会议全费4负责西北分公司审计系统学术研讨和经验交流工作全资5整理审计档案并负责归档全资6编报西北分公司审计统计报表全贵7负责协调与西北分公司内外部审计相关单位的工作关系全资8对西北分公司工程项目的财务状况、财务收支、经济效益和经营管理相关的经济活动进行审计全责9对西北分公司投资建设项目的决策管理、内控与风险管理、财务收支和经济效益等执行情况进行监督和评价全贵10对发生重大财务异常情况的西北分公司所属单位和项目进行专项审计或审计调查全贵11组织对西北分重大经
3、营风险事项进行监督和风险提示全贵12组织对西北分司内部控制系统开展内部控制审计全资13开展西北分公司内部控制自我评价全贵14对日常审计工作中发现的问题进行跟踪,督促纠正和改进全责全责15完成领导交办的其他工作四、任职资格要求维度要求最低学历要求口硕士口双学位0本科口大专口中专口其它专业要求口理工类口理类财经类财务管理、审计及相关专业口文史类口其他类知识要求熟悉审计法、审计署关于内部审计工作规定、内部审计基本准则等国家法律规章和股份公司、集团公司有关审计工作的制度最低职称技术等级要求口高级0中级口助理级口员级工作经验要求6年以上成本或财务管理工作经验,或担任机关相关部门副职3年及以上其他要求具有较强的组织管理能力,创新能力,学习能力,表达能力、与人沟通能力,抗压能力强,能适应频繁出差五、备注