实验室管理风险识别表.docx

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1、实验室管理风险识别表-序号类别要素风险源1通用要求公正性实验室的活动情况,内部与外部组织架构,管理情况,公正性承诺,行业竞争压力程度,内部与外部关系,利益关联和输送,检测人员兼职保密性实验室的保密性承诺,保密协议,信息管理,信息共享(如相关人员使用相关数据发表论文)2结构要求/法律地位,管理层,活动范围,工作准则,体系覆盖范围,人员职责,内部沟通3资源要求人员配备,言行,从业要求,专业背景,能力,职责,权限,选择,培训,监督,授权,监控,劳动关系、岗位变换,记录,档案设施和环境条件与相关要求的匹配性,监控与记录环境条件的方式,实施控制设施的措施,对措施的评价与记录设备与相关要求的匹配性,管理程

2、序,采购,验收,校准,标识,期间核查,参考值或修正因子管理与使用,记录,授权,维护,档案资料计量溯源性计量溯源方式,修正因子管理外部提供的产品和服务外部供应商评价原则,产品和服务的要求,验收准则4过程要求合同评审评审程序与内容,与客户交流方式与内容,合同形式,合同偏离,合同修改,评审记录,费用,周期,活动量方法选择,验证,确认,作业指导书,开发,偏离,管理,验证或确认记录抽样计划,方案,布点、数量,环境条件,记录,样品生产日期检测物品处置程序,标识,偏离,信息安全,储存环境条件的符合性,保密,记录,样品状态,数量,接收,测试,保护,存储,处理,传递,销毁技术记录及时性,准确性,充分性,记录方式

3、,修改,保存,传递测量不确定度评定范围,评定人员,评定报告质量控制质量控制范围,质量控制计划,标准要求,监控数据分析序号类别要素风险源检测报告报告内容,判定规则,数值修约或随意修改,与原始记录的一致性及报告的编制,审核,批准,修改,传送,保存,保密,销毁投诉接收,确认,调查,评价,决定,采取措施及其有效性,记录不符合工作相关工作的管理者与实施者的职责和权力,不符合工作处理程序,整改情况及其有效性,采取措施的合理性,记录的完整性体系文件符合性,完整性,实用性,方针和目标的适应性管理体系要求文件审查,批准,发布,标识,修订,发放5记录填写,更改,标识,备份,存档,查阅,销毁,保密内部审核计划,参加人员,依据,范围,整改,记录管理评审计划,参加人员,依据,输入,输出6他求其要内部使用认可标识与认可证书,声明认可状态,费用缴纳,技术能力管理,能力验证结果为不满意或可疑项目,通知CNAS秘书处变更信息,外部数据引用,诚信,废弃物,安全,财务,决策,环境保护,市场,社会环境认可CNAS的评定委员、评审员、技术专家参与评定、评审等认可活动活动中的公正、保密风险及处理由此带来的申诉、投诉、争议时所引发的风险意外样品突然损坏或失效,样品被替换

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