纠正与预防措施程序.docx

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1、编制:审核:批准:文件评审栏部门评审意见评审人日期质量管理部口同意发行行评审不合格,不同意发市场销售部口同意发行行评审不合格,不同意发采购部口同意发行行评审不合格,不同意发开发口同意发行行评审不合格,不同意发人事行政同意发行行评审不合格,不同意发计划部同意发行行评审不合格,不同意发同意发行行评审不合格,不同意发文件制/修订履历表制/修订版本制/修订人制/修订内容(章节)制/修订日期A/0首次发行1.目的识别不合格问题的影响程度,采取有效的纠正预防措施,消除不合格发生的原因,防止不合格和潜在不合格再发生,实现质量/环境管理体系的不断完善和促进持续改进活动。2 .适用范围本程序适用于公司各部门对所

2、有不合格原因所采取的纠正及预防措施的制订、实施与验证。3 .名词解释略4 .职责4.1 质量管理部:4. 1.1负责将进料检验中的不合格信息以书面形式反馈给采购、供应商并追踪改善效果。5. 1.2负责制程检验、成品检验、出货检验中质量异常提出纠正及预防措施的拟定。6. 1.3负贲调查、处理质量事件、客诉事件。4.2 采购:4 .2.1负责联络及要求供应商对进料中的不合格原因进行分析及提出纠正预防措施并执行纠正预防措施、恒久改善对策。5 .2.2负责将供应商的改善对策、执行结果传递给品质部。4. 3市场销售:4. 3.1负责将客户抱怨信息传递给品质部,并将改善对策及执行效果回复客户。4.4相关责

3、任部门:4. 4.1负责分析各自部门内的不合格原因,提出改善对策并按照改善对策执行。5. 4.2负贲解决质量异常产品的工艺技术问题及依据有效的纠正预防措施修订相关作业标准。4. 4.3相关责任部门可因品质/环境异常提出纠正预防措施。4.5行政部:负责对外部环境的投诉及处理.5.程序内容5.1、 纠正措施:5.1.1 不合格的信息来源:5.1.1.1市场销售部负责传达客户的投诉和意见信息;5. 1.1.2质理管理部负责提供制程中的产品不合格信息;5. 1.1.3质量管理部负责提供物料/产品不合格的信息,签发品质异常联络单;6. 1.1.4质量管理部负责提供内外部审核或管理评审发现的不合格项信息,

4、签发纠正与预防措施报告。5.1.2对已发生不合格的识别和制订纠正措施。5.1.2.1产品的不合格信息回馈到品质部,由质量管理部进行识别。不合格品按不合格品控制程序处理,初步判定质量异常发生原因并确认责任归属后,由责任部门立即拟定纠正措施,必要时会同相关部门进行研讨、分析拟定改善方案,依所提出改善对策确实执行,直到解决为止,否则重新制订纠正及预防措施.5.1.2.2内部或外部审核发生的不合格项,由质量管理部进行识别,根据不合格情况,填写纠正与预防措施报告,由责任部门对不合格品进行分析,找出原因,提出解决问题的纠正措施,并交品质部确认。5. 13纠正措施的实施:1. 1.3.1为确保提出的纠正措施

5、的有效性,应明确实际:a、消除不合格原因的具体方法、步骤和完成日期。b、实施和监督的责任。c、实施效果验证责任。2. 1.3.1.1不合格的责任部门应按计划时限限期实施,并对实施情况进行跟踪确认。5. 1.3.1.2质理管理部负责对纠正措施的实施进行协调和监督。5.14纠正措施的验证:5.1.4.1对产品质量不合格的纠正措施实施的有效性,由质量管理部进行验证,并记录于品质异常联络单中。5.1.4.2管理评审中,要输入相关的纠正措施并对其进行评审,评价是否能够有效纠正?5.2、 预防措施:5 .2.1对潜在不合格的识别和制订预防措施:对潜在的产品质量问题的信息回馈到品质部,由质理管理部进行识别,

6、必要时会同相关责任部门分析,判定质量潜在的异常原因,并提出解决问题的预防措施,由质理管理部评价确认。6 .2.2预防措施的实施:2.2.1为确保提出的预防措施的有效性,应明确:a、消除潜在不合格原因的具体方法、步骤和完成日期。b、实施和监督责任。c、实施效果验证责任。2.2.2潜在不合格项的贲任部门应按计划期限实施预防措施,并对实施情况进行跟踪确认;2.2.3质量管理部对预防措施的实施进行协调和监督;5.2.3预防措施验证:5.2.3.1对质量管理体系潜在的不合格所采取预防措施的实施有效性,由质量管理部组织有关部门或人员进行验证;5.2.3.2对产品质量潜在的不合格的预防措施,实施的有效性,由

7、质理管理部组织有关部门或人员进行验证。5.2.3.3管理评审中,要输入相关的预防措施并对其进行评审,评价是否能够有效预防相关问题?1.3、 针对客户抱怨的事项所提供之纠正与预防措施,并依客户满意度调查控制程序处理。1.4、 如果发现纠正与预防措施无效,应立即重新分析原因,并重新进行纠正和预防措施,直到异常消除。1.5、 根据质量异常原因所采取纠正措施,视情况提交管理评审会议中。1.6、 当纠正和预防措施涉及到更改时,应按文件控制程序执行;涉及到工艺变更时按工程变更控制程序执行。1.7、 记录管理:本程序所产生的记录保存按记录控制程序要求实施。6 .相关文件不合格品控制程序顾客满意度调查控制程序文件控制程序记录控制程序工程变更控制程序7 .相关记录纠正与预防措施报告品质异常联络单以外包厂记录格式为主8 .流程图或附件略

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