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1、采购管理制度与工作流程第一条为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。第二条本制度适用于湖南佳蓝检测技术有限公司各部门。第三条采购基本流程采购需求(公司各部门)一归口采购部门一寻找供货商-采购洽谈-合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)一建立供应商资料-下单一-交货验收(仓管)一质检(不合格退货)一入库一财务结算采购流程图如下图所示:一、采购需求各部门提出采购需求,按要求填写采购需求表,按采购类型提交到归口的采购部门。申请商品采购流程2、流程图3、采购审批权限工、单笔采购金额3000元,由
2、部门二级机构负责人审批即可;2、3000元单笔采购金额20000元,由二级机构负责人及分管副总经理审批;3、单笔采购金额20000元,必须交由公司董事长审批。二、归口采购部门公司所有采购业务均由相关归口采购人员负责。1、总公司行政管理部涉及的采购:公司总部所有的物资采购。2、外派检测技术研发中心行政管理部涉及的采购:Is日常办公用品、办公家具、接待用品;2、实验室试剂及危化品采购;3、实验室易耗材及劳保品采购。3、检测技术研发中心业务室涉及的采购:1、标准物质标准溶液采购;2、实验室外部培训及能力验证考核费用申办;3、实验室新仪器设备及配件耗材采购;4、实验室仪器设备维修采购;5、实验室仪器检
3、验校准采购;6、样品制样外协人员加工费用申办。4、其他未涉及的采购,由现行的采购部门协商后确定。三、供应商的选择和考核供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。四、金额较大的采购应采取询价、比价、议价五、合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。六、交货验收采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
4、以采购员的确定和合同为验收数据。技术部门采购物资均必须由行政管理部共同验收。七、质检货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。八、入库方可入库,行政管理部采购人员与验收人员不能为同一人;2、仓库根据供应商送货单验收产品,验收后仓管填写入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购部门审核,采购部门应在当日内给予答复;3、验收不合格的货品由归口的采购部门负责退货。退货流程1)归口的采购部门填写退货申请单,写明原因;2)不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过05%九、财务结算申请付款流程图1、付款说明1、单笔采购金额3000元,经部门二级机构负责人批准后,由行政管理部审核后负责付款;2、单笔采购金额3000元,需交由公司副总经理审核,经公司董事长批准后,由公司计划财务部负责付款;2、申请付款Is采购申请付款由归口部门填写相应的付款申请表,交由部门附件一:序号日期付款单位付款项目供应商联系人/电话申请人金额发票要求付款时间付款情况长沙付款湘潭付款