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1、上海市金山区中心医院2023年度部门决算第一部份上海市金山区中心医院概况-主要职能上海市金山区中心医院是一所集中西医疗、教学、科研、预防、康复于一体的二级甲等综合性医院,金山区区域医疗中心之-,主要职责:1 .承担区内及毗邻地区常见病和多发病的诊疗任务,并具有一定的急危重症和疑艇病的诊疗能力,兼厄贩防、保健和康复等服务。2 .参加区内医疗紧急救治体系,承担突发公共事件的紧急医疗救援喀3 ,承担上级卫生计生行政部门指定的公共卫生任务。4 .执行政府指令,承担对口支援地区医疗机构和区内社区卫生务中心的援助诊疗活动。5 ,承担各级各类医学教学和科研项目任务。6 .承担区卫生计生委和上级部门交办的其他
2、事项。公1二二S!二、根据上述职责,金山区中心医院共设置以下临床医技科室:编号科室编号科室1心内科19中医内科2呼吸内科20中医外科3消化内科21中医针推伤科4内分泌科22肾内科5神经内科23耳鼻咽喉科6血液肿瘤科24眼科725皮肤科8普外科26口腔科9胆道外科27急诊科10胸外科28康复科11神经外科29感染性疾病科12泌尿外科30药剂科13整形外科31放射科14骨科32超声医学科15妇科33病理科16产科34检验科17儿科35麻醉科18中心ICU第二部份上海市金山区中心医院2023年度部门决算表2023年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5,559.0
3、4一、普通公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级津贴收入三、国防支出三、事业收入48,679.43四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1,250.72七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2,600.49九、医疗卫生与计划生育支出52,213.41十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出622.86二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计55,489.18
4、本年支出合计55,436.76用事业基金弥补收支差额结余分配17.46年初结转和结余189.40年末结转和结余224.36总计55,678.58总计55,678.58项目K年收入合肥计政拨款收上乡入及津贴收市、*入匕收入i功能分类科目编码科目名称类款项合计55,489.185,559.0448679.43208社会保障和就业支出2,600.49114.65,485.8420805行政事业单位离退休2,600.49114.65r,485.842080502事业单位离退休114.82114.650.172080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,764.84,764.842080506机关事
5、业单位职业年金缴费支出720.83720.83210医疗卫生与计划生育支出52,265.845,444.3945570.7321002公立医院51,334.445,443.2944640.432100201综合医院51,310.445,419.2944640.432100299其他公立医院支出24.0024.0021004公共卫生1.091.092100409重大公共卫生专项1.091.0921005医疗保障930.30930.302100502事业单位医疗930.30930.30221住房保隙支出622.86622.8622102住房改革支出622.86622.862210201住房公积金6
6、22.86622.86项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支功能分类科目编码科目名称类款项合计55,436.7620,865.2334,571.52208社会保障和就业支出2,600.492,600.4920805行政事业单位离退休2,600.492,600.492080502事业单位离退休114.82114.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,764.841,764.842080506机关事业单位职业年金缴费支出720.83720.83210医疗卫生与计划生育支出52,213.4117,641.8934,571.5221002公立医院51,282.0116,711.58
7、34,570.432100201综合医院51,258.0116,711.5834,546.432100299其他公立医院支出24.0024.0021004公共卫生1.091.092100409重大公共卫生专项1.091.0921005医疗保障930.30930.302100502事业单位医疗930.30930.30221住房保障支出622.86622.8622102住房改革支出622.86622.862210201住房公积金622.86622.86收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一、普通公共预算财政拨款5,559.04一、普通公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出
8、四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出114.6九、医疗卫生与计划生育支出5,444.3十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5,559.04本年支出合计5,559.0年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余普通公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计5,559.04总计5,559.0项目普通公共预算财政拨款支出决算数功科能分类目编码科目
9、名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出114.65114.6520805行政事业单位离退休114.65114.652080502事业单位离退休114.65114.65210医疗卫生与计划牛育支出5,444.392,684.002,760.3921002公立医院5,443.292,684.002,759.292100201综合医院5,419.292,684.002,735.292100299其他公立医院支出24.0024.0021004公共卫生1.091.092100409重大公共卫生专项1.091.09合计5,559.042,798.652,760.39项目普通,公共预算财政拨
10、款g本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,684.002,684.0030101基本工资2.684.002.684.0030102津贴补贴30103奖金30104其他社会保障缴费30106伙食津贴费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用