中建分公司(事业部)季度成本管理报告提纲.docx

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1、中建四局华南建设有限公司分公司/事业部年季度成本管理报告编制:审核:审批:编制时间:目录一、分公司/事业部本季度在建项目成本管控情况3(一)在建项目31 .产值收入及确权情况32 .项目利润情况33 .成本管控指标情况44 .税务情况75 .现金流及资金占用情况76 .效益流失情况87 .策划创效实施情况9(二)本季度在建项目成本管控行之有效措施及存在主要问题9(三)下季度工作安排9二、分公司/事业部本季度竣工项目成本管控情况9(一)已竣未结项目91 .维保情况92 .资金成本情况103 .结算推进情况10(二)已竣已结项目104 .维保情况105 .资金成本情况11(三)本季度竣工项目成本管

2、控存在主要问题11(四)下季度工作安排11一、分公司/事业部本季度在建项目成本管控情况(一)在建项目1 .产值收入及确权情况本季度末共有一个在建项目,其中已完未竣项目个;(1)开累实际完成产值一亿元、累计确权亿元,产值确权率%;(2)开累实际成本一亿元,在建项目实际成本确权率%;成本确权率指标110%,指标完成率%o(3)开累目标成本亿元,实际目标成本节余率%,是否大于1%,2023年新开项目目标成本节约率1%的项目个数占比%;(4)本季度与上期数据对比:(5)对异常项目分析:如确权不足100%,目标成本节余率VK等,解决措施,责任部门,责任人。(6)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际

3、情况。2 .项目利润情况(1)按在建报表开累实际完成产值亿元,实际成本亿元、利润亿元、利润率%O(2)按项目月度经济活动分析附表开累实际完成产值亿元,实际成本亿元、利润亿元、利润率%o(3)本季度与上期数据对比;(4)对异常项目分析:如实际利润率未达到目标效益A,潜亏项目扭亏情况(含局、公司及分公司重点关注的亏损及潜亏项目减亏工作推动情况;季度累计潜亏金额、减亏目标和具体措施等)等,解决措施,责任部门,责任人。(5)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。3.成本管控指标情况(1)材料消耗量控制指标钢筋:开累收入量t,施工图预算量t,实际消耗量t,节余率实际损耗量t,损耗率本季度与上期

4、数据对比、实际节余率和实际损耗率与目标值对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。 於:开累收入量m3,施工图预算量m3,实际消耗量m3,节余率%o上期数据对比等,实际节余率与目标值对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。 木模板:开累采购木模板m2,实际混凝土与模板接触面积m2,周转次数一次。本季度与上期数据对比,如有周转次数目标值,应进行实际周转次数与目标周转次数对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。零星材料:开累钢筋和於主材费用一万元,开累零星材料万元,占比%o本季度与上期数据对比等、实际零星材料占比与目标值0.5%对比,异常项目问题分析,解决措

5、施,责任部门,责任人。(2)机械费控制指标 大型机械:开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元,占比%o本季度与上期数据对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。 零星机械:开累大型机械总费用一万元,开累零星机械总费用一万元,占比%o本季度与上期数据对比、实际零星机械占比与目标值1%对比,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。泵送费:开累泵送混凝土万m3,开累泵送费万元,泵送费元/m3。本季度与上期数据对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。(3)安全文明施工费控制指标临时设施费:开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元,占比%o本季度与上期数据对

6、比、实际临时设施费占比与目标值对比,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。安全文明及环境保护费用:开累实际完成建筑面积万m2、开累总费用一万元,建筑面积单方元/m2。其中垃圾外运开累总费用一万元,建筑面积单方元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值,应进行实际单方指标与目标值对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。CI费用:开累实际完成建筑面积万m2、开累总费用一万元,建筑面积单方元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值,应进行实际单方指标与目标值对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。(4)现场管理费控制指标职工薪酬:开累实际完成自施合同额一万元、开累

7、总费用一万元,占比%o本季度与上期数据对比、如有目标值,应进行实际单方指标与目标值对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。现场办公费、差旅费、车辆使用费:开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元,占比%o本季度与上期数据对比、如有目标值,应进行实际单方指标与目标值对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。检测实验费:开累实际完成建筑面积万m2、开累总费用一万元,建筑面积单方元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值,应进行实际单方指标与目标值对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。水电费:开累实际完成建筑面积万m2、开累总费用一万元,建筑面积单方元

8、/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值,应进行实际单方指标与目标值对比等,异常项目问题分析,解决措施,责任部门,责任人。(5)其他费用控制情况钢筋季度采购均价:本季度钢筋采购单价一元t,本季度与上期数据对比。於季度采购均价:本季度於采购单价一元/m3,本季度与上期数据对比。 劳务单价:元/m2。(范围:不包括桩基工程、土方大开挖,仅包括凿桩头、基坑清底、垫层及以上基础工程、钢筋工程、混凝土工程、包工包料模板工程、包工包料脚手架工程、砌筑工程、安全文明、管理费、利润) 零星用工:开累实际完成自施合同额一万元、开累零星用工万元,占比%o本季度与上期数据对比、目标值为一%,与目标值对比等。(6)上

9、季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。4 .税务情况(1)项目开累销项税万元、进项税万元,应交增值税一万元,开累已缴纳增值税万元,税负%O(2)本季度与上期数据对比。(3)对异常项目分析:税负超标准的项目、进项税收取不足、存在问题、解决措施、责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。5 .现金流及资金占用情况(1)正现金流项目:累计现金流入一万元、现金流出万元、资金节余万元,累计资金占用一万元;(2)负现金流项目:累计现金流入万元、现金流出万元、资金节余万元,累计资金占用万元;(3)所有在建项目:累计现金流入一万元、现金流出一万元、资金节余万元,累计资金占用一万元;

10、(4)超两个月未按约收款项目:(5)本季度与上期数据对比;(6)对异常项目分析:负流项目负流成因、存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(7)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。6.效益流失情况(1)工期延误造成效益流失:因工期延长(合同工期与实际工期对比)造成增加固定成本、管理费用、分包索赔、扣罚款等增加的开累成本万元,占产值比%,从甲方算回的工期延长、费用索赔等,对异常项目需做具体分析,解决措施,责任部门,责任人。(2)质量问题造成效益流失:因质量问题造成防治渗漏、质量维修、返工、扣罚款等增加的开累成本万元,占产值比%O异常项目的具体分析,解决措施,责任部门,责任人。(3)安全

11、文明环保问题造成效益流失:因安全文明环保不达标造成人员受伤赔偿、扣罚款等增加的开累成本万元,占产值比%O异常项目的具体分析,解决措施,责任部门,责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。7.策划创效实施情况(1)策划创效转化率:策划金额一万元,实现金额一万元,金额完成率策划数量一条,实现数量一条,完成率%;(2)开累实现金额占自施产值比平均值为%;(3)创效已立项项,未立项项,已验收项,各线条的创效立项情况。(4)创效奖励情况。(5)项目预计创效策划少于50条,预计创效额少于4.5%,解决措施,责任部门,责任人。(6)实际实施完成少于4.5%项目,解决措施,责任部门,责任人

12、。(7)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。(二)本季度在建项目成本管控行之有效措施及存在主要问题(1)行之有效措施(2)存在主要问题(三)下季度工作安排二、分公司/事业部本季度竣工项目成本管控情况(一)已故未结项目1 .维保情况(1)已竣未结项目开累工程造价万元,竣工验收后产生维保费用累计一万元,占比%。是否控制在目标指标范围内。(2)本季度与上期数据对比。(3)对异常项目分析:如超指标范围项目分析,解决措施,责任部门,责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。2 .资金成本情况(1)累计现金流入一万元、现金流出一万元、资金节余万元,累计资金占用一万元。(2)

13、本季度与上期数据对比;(3)对异常项目分析:负流项目负流成因,存在问题,解决措施,责任部门,责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。3.结算推进情况(1)总包结算进展(签证、变更、索赔、竣工图纸等等内容)。(2)分包结算进展(3)存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。(二)已被已结项目1维保情况(1)已竣已结项目开累工程造价一万元,竣工验收后2年内产生维保费用累计一万元,占比%;竣工验收后5年内产生维保费用累计一万元,占比维保已到期,但现场维保未办理终结手续,维保到期后产生维保费用累计万元,占比%o是否控制在目标指标范围内。(2)本季度与上期数据对比;(3)对异常项目分析:如超指标范围项目分析,解决措施,责任部门,责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。2.资金成本情况(1)资金成本:累计现金流入万元、现金流出万元、资金节余万元,累计资金占用一万元。(2)本季度与上期数据对比;(3)对异常项目分析:负流项目负流成因、存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。(三)本季度竣工项目成本管控存在主要问题(1)存在主要问题(四)下季度工作安排中建四局华南建设分公司.年月日

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