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幼儿园报销管理制度一、为了加强幼儿园内部管理,规范幼儿园财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。二、本制度适用幼儿园全体教职工。三、日常费用报销主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费、培训费、资料费等。四、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人、证明人、园长签名。五、填写报销单应注意:1、根据费用性质填写对应单据;2、严格按单据要求将内容要填齐全,注明项目,金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由;3、要附上原始票据,每张原始票据要有经手人、证明人、园长签字。六、按规定的审批程序报批。七、所报销金额请当面点清,发现差错当场纠正,事后概不负责。八、现金借支购物,必须到财务处填写借支单据,由经手人、证明人签字后交园长审批通过后,财务人员方可付款;采购物品须由专人负责验收后入库后,凭发票报销。九、购买日用品,须由园长签字方可实行;购买大型固定资产必须有预算,由幼儿园向董事办申请,经主管领导批准后方可实施。