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1、内设机构基本自查目录及自评标准序号自查类自查事项与自评标准赋分得分完成整改情况1一、保密工作责任制落实(1项,3分)科室负责人熟悉保密要求,经常督促提醒本部门涉密人员落实保密管理要求;组织开展本部门保密自查自评工作。32二、涉密人员管理(1项,10分)根据业务工作实际准确拟定本部门涉密岗位和涉密人员,并参加保密教育培训学时,督促涉密人员学习保密技能,落实保密要求,定期开展保密自查并及时整改。离职岗位涉密人员清退全部涉密载体。103456三、国家秘密定密管理(4项,12分)本部门产生的涉密文件资料按流程审批定密,并记录承办人、定密责任人、定密依据,与涉密事项一并归档。3本部门派生国家秘密严格按照
2、所执行或者办理事项定密。3本部门产生的涉密文件资料及过程稿(含电子文档)规范标注密级、五角星和保密期限,并在相应载体的明显部位作出标识。3根据保密工作部署或工作实际,对所产生的国家秘密集中解密审核。37四、工作秘密管理(1项,6分)按要求确定工作秘密,并在相应载体的明显部位作出标识。工作秘密制作、收发、传递、保管、借阅、复制、汇编、维修、销毁各环节符合要求。6891011五、涉密文件管理(6项,20分)接收和发放涉密文件规范登记名称、文号、密级、人数、签收人、签收时间等,借阅、传阅、使用涉密文件办理签收手续。6涉密文件保存在保密柜中,保密设施、设备符合国家标准,并由专人负责。4复制涉密文件履行
3、审批手续,使用涉密夏印机复E1、加盖复制戳记、复印1份以上的编制序号,复印件视同原件管理。3销毁涉密文件经过审批登记,待销涉密文件存放场所符合安全保密要求,自行销毁应符合国家保密标准。3序号自查类自查事项与自评标准赋分得分完成整改情况1213五、涉密文件管理(6项,20分)禁止使用手机等电子设备拍摄、扫描、存储、处理、传送涉密文件;不在非涉密计算机中处置涉密文件。2传达学习未公开发布的文件不作新闻报道,不公开引用文件标题和内容。214151617八、信息设备保密管理(4项,20分)涉密计算机等信息设备粘贴密级标识和保密提醒标识。涉密计算机禁止接入互联网及其他公共信息网络或连接手机。禁止擅自卸载
4、、拆除涉密计算机的保密技术防护专用系统。7禁止使用非涉密计算机、移动介质和互联网邮箱以及公共云服务平台等存储、处理、传输国家秘密信息。8刻录涉密信息经过审批,刻录的光盘准确标注密级,存放在保密柜中,外借的涉密光盘台账清晰,去向明确。3使用打印机等办公设备符合保密管理规定,禁止在涉密计算机和非涉密计算机之间共用打印机等办公自动化设备。218七、保密要害部门、部位管理(1项,5分)保密要害部门设置显著的禁止带入手机、无绳电话,移动智能终端等便携式电子设备带入保密要害部位。51920八、涉密科研项目保密管理(2项,8分)涉密科研项目文件资料按保密规定管理,所使用的计算机、存储、传输设备按保密设备管理
5、。5项目结束后,与涉密科研项目有关的对外交流合作、宣传报道、论文发表、展览展示、成果转化等严格履行保密审查审批手续。321九、涉密会议、活动保密管理、涉外保密管理、宣传报道和信息公开保密审查(1项,13分)对本部门举办的涉密会议、活动参加人员进行身份确认、登记和保密提醒。会议涉密文件、资料和记录有会议内容的载体按照保密要求管理,对外提供秘密事项经过审批。对外宣传报道和信息发布履行审批程序。13实有项目总分实有项目得分实有项目得分占实有项目总分百分比*100备注:1.单项自查内容存在多起不符合要求行为的,每个单项的总扣分最高不超过该项的总分值。2.自评实行10()分评分制,自评得分为实有项目得分与实有项目总比值的百分制得分。实有项目总分实为有自查内容各项分值之和,实有项目得分为实有项目总分扣除自查发现问题分值之后的得分