《特种劳动防护用品安全标志现场评审规范》.docx

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1、特种劳动防护用品安全标志现场评审规范特种劳动防护用品安全标志管理中心制定二。二二年十一月特种劳动防护用品安全标志现场评审规范一、现场评审结论判定原则1 .现场评审人员应以公开、公平、公正为原则,依据本规范对申请单位进行逐项审核,并客观如实地记录评审结果。如评审组认为现场有其它影响产品安全防护性能的因素,也应如实记录,并作为现场评审结论判定的依据。2 .本规范中标注符号的现场评审项目、内容及标准为否决项。任一否决项不合格的,评审组应如实记录,并向特种劳动防护用品安全标志管理部门(以下简称安标中心)建议现场评审不通过。3 .本规范中未标注符号的现场评审项目、内容及标准为非否决项。评审组认为现场存在

2、的其它影响产品安全防护性能的因素应视同为非否决项。非否决项不合格的,评审组应如实记录,可依据以下原则向安标中心提出评审结论建议:(1)如申请单位存在不超过5项(含5项)不合格的非否决项,评审组应如实记录并建议现场评审通过。(2)如申请单位存在超过5项(不含5项)且不超过8项(含8项)不合格的非否决项,评审组应如实记录并建议复评审。申请单位应在整改期限内整改,评审组将对整改后的申请单位进行现场复评审,复评审合格的,建议现场评审通过;复评审不合格的,建议现场评审不通过。(3)如申请单位存在超过8项(不含8项)不合格的非否决项,评审组应如实记录并建议现场评审不通过。4 .如申请单位不存在不合格的非否

3、决项和否决项,评审组应建议现场评审通过。5 .整改期限一般不超过30日,如不合格项整改难度较大,30日内确实不能完成整改的,应征得安标中心同意,整改期限可延长至60日。6 .评审组应依据现场评审记录完成特种劳动防护用品安全标志现场评审报告,并给出现场评审建议性结论。二、现场评审项目、内容及标准1主体资格评审项目评审内容评事春准评审结论1.1*营业执照1.1.1*营业执照原件1.1.1.1*营业执照原件中的企业名称应与申报所提交的营业执照复印件中一致,营业执照原件应与“国家企业信用信息公示系统”中的信息一致口合格不合格1.1.1.2*营业执照应在有效期内口合格不合格1.1.1.3*经营范围应涵盖

4、所申请产品的类别和所申请安全标志类别对应的生产经营活动(如制造、生产、销售等)口合格不合格1.2生产场所1.2.1*土地、房产证明1.2.1.1*实际生产地址应与申请书中填写的生产地址一致口合格不合格1.2.1.2*应合法有效地拥有该土地和建筑物所有权,或者具备合法有效的租赁合同(租赁期限应不少于一年)口合格不合格1.2.1.3*制造类产品的申请业务,需出具企业用地为工业用地的合法证明口合格不合格1.2.2生产场所基础要求1.2.2.1生产场所的空间、设施、环境等应能够满足生产需要口合格不合格1.2.2.2生产场所应合理规划,各区域应有明确分区标识口合格不合格2.管理职责评审项目评审内容评审标

5、准评审结论2.1职责的划分2.1.1管理机构与人员设置2.1.1.1应根据生产需要设置质量管理机构、质量管理人员口合格不合格2.1.2职责、权限的明确2.1.2.1应明确各有关管理机构、管理人员的职责、权限口合格不合格2.2职责的落实2.2.1了解职责2.2.1.1各有关管理机构和人员应了解自身的职责、权限口合格不合格2.2.2履职记录2.2.2.1应有管理机构和人员履行职责的相关记录口合格不合格3.设备管理评审项目评审内容评审标准评审结论3.1生产设备3.1.1生产设备基础要求3.1.1.1*生产设备需为企业自有,并能正常运转口合格不合格3.1.1.2*生产设备的数量、性能、精度等应满足申请

6、产品的生产需要口合格不合格评审项目评审内容评审标准评审结论3.1.2生产设备管理制度及执行记录3.1.2.1应有完整的生产设备管理制度,明确其使用、保养、维修、报废的管理要求口合格不合格3.1.2.2应按照生产设备管理制度要求执行,并具有完整的使用、保养、维修、报废等执行记录口合格不合格3.1.3生产设备台账与标识3.1.3.1主要生产设备应有设备标识和状态标识,并与实际相符口合格不合格3.1.3.2应有生产设备台账,并与实际相符口合格不合格3.1.4生产设备操作规程3.1.4.1应有主要生产设备的操作规程,并在生产现场易于获取口合格不合格3.2工艺装备3.2.1工艺装备基础要求3.2.1.1

7、*工艺装备需为企业自有,并可正常使用口合格不合格3.2.1.2*工艺装备的数量、性能、精度应满足申请产品的生产需要口合格不合格3.2.2工艺装备管理制度及执行记录3.2.2.1应有完整的工艺装备管理制度,明确其购置或加工、发放、使用、维修、报废和更新等管理要求口合格不合格3.2.2.2应按照工艺装备管理制度要求执行,并具有完整的使用、保养、维修、报废等执行记录口合格不合格3.2.3工艺装备台账与标识3.2.3.1应有完整的工艺装备台账,并与实际相符口合格不合格评审项目评审内容评审标准评审结论3.2.3.2主要工艺装备应有状态标识,并与实际状态相符口合格不合格3.3检验检测仪器、设备3.3.1检

8、验检测仪器、设备的基础要求3.3.1.1*检验检测仪器、设备、试剂需为企业自有,并可正常使用口合格不合格3.3.1.2*主要检验检测仪器、设备的性能和精度应能满足检验检测需要,并能满足生产规模对应需求口合格不合格3.3.2检验检测仪器、设备管理制度及执行3.3.2.1应有完整的检验检测仪器、设备管理制度,明确其使用、保养、维修、检定/校准、报废等管理要求口合格不合格3.3.2.2应有相应的检验检测仪器、设备保养、维修记录口合格不合格3.3.3检测检验仪器、设备的检定/校准3.3.3.1应制定检验检测仪器、设备的检定/校准计划,并按期进行检定/校准口合格不合格3.3.3.2在用的检验检测仪器、设

9、备应检定/校准合格,在检定/校准有效期内使用,并有检定/校准标识合格不合格3.3.4检验检测仪器、设备台账与标识3.3.4.1应有完整的检验检测仪器、设备台账,并与实际相符口合格不合格3.3.4.2主要检验检测仪器、设备应有设备标识和状态标识口合格不合格3.3.5仪器设备的操作规程3.3.5.1应有主要检验检测仪器、设备的操作规程,并在检验检测场所易于获取口合格不合格4.文件管理评审项目评审内容年事祥事评审结论4.1法律、法规、规章和标准4.1.1相关的法律、法规、规章4.1.1.1应结合生产经营活动识别、获取有关的法律、法规、规章,形成相应清单并及时更新,版本现行有效口合格不合格4.1.2产

10、品标准及相关标准4.1.2.1*应有产品对应的国家标准或行业标准,且标准现行有效口合格不合格4.1.2.2应有产品国家标准或行业标准所引用的相关标准,且标准现行有效口合格不合格4.2文件管理4.2.1文件管理人员4.2.1.1*应有专人负责文件管理,且为企业在职员工口合格不合格4.2.2文件管理制度及记录4.2.2.1应有文件的编制、签批、发放、更改、使用等管理制度,并与申报材料一致。口合格不合格4.2.2.2应按照文件管理制度要求执行,具有完整的编制、审核、批准、发放、更改、注销等执行记录口合格不合格4.2.3现行文件的有效性4.2.3.1使用部门应能及时获得文件的有效版本口合格不合格评审项

11、目评审内容评审标准评审结论4.3技术文件4.3.1技术文件的完整性4.3.1.1技术文件应完整、齐全(包括但不限于产品设计图、零部件明细表、工艺流程、进厂检验标准、半成品检验规程、成品检验规程、操作规程、产品使用说明书、出厂合格证等)口合格不合格4.3.2技术文件的正确性4.3.2.1技术文件中的技术要求应符合产品标准和相关规定要求口合格不合格4.3.2.2技术文件应与实际生产和产品一致口合格不合格4.3.3技术文件的规范性4.3.3.1技术文件的编制、审核、批准、发放、更改等手续应完备、规范口合格不合格5.质量控制评审项目评审内容评审标准评审结论5.1采购控制5.1.1采购控制制度5.1.1

12、.1应有原(辅)材料、零部件、外购件、外协件等采购控制制度口合格不合格5.1.2供方评价5.1.2.1应有供方评价规定(规定应包括但不限于供方资质、产品质量、售后服务、企业信誉、产品合格证明等内容),并明确对所购主要原(辅)材料和外购件的技术性能要求口合格不合格评审项目讦审内容评审标准评审结论5.1.2.2应严格按供方评价规定每年进行评价,并有相应评价记录口合格不合格5.1.2.3应严格按照供方评价结果确定合格供方名单口合格不合格5.1.2.4企业应在确定的合格供方名单范围内进行采购口合格不合格5.1.3进厂验收5.1.3.1应有对原(辅)材料、零部件、外购件、外协件进厂验收的具体规定,并应有

13、完整的执行记录口合格不合格5.2生产过程质量控制5.2.1工艺管理5.2.1.1应有工艺管理制度,明确各环节工艺要求、制度的日常管理和考核办法口合格不合格5.2.1.2在用的工艺管理制度应与实际相一致,并应有完整的执行记录口合格不合格5.2.1.3应按照工艺制度、工艺规程等工艺文件要求进行操作口合格不合格5.2.2质量控制点5.2.2.1应明确生产工艺流程中的质量控制点,并在生产现场进行标识口合格不合格5.2.2.2应明确质量控制点的控制措施,并有完整的执行记录口合格不合格评审项目讦审内容评审标准评审结论5.2.3防止损伤与变质5.2.3.1原(辅)材料、半成品、成品应有适宜的搬运工具和必要的

14、工位器具,并采取相应的防护措施口合格不合格5.2.3.2原(辅)材料、半成品、成品、工装器具等应有适宜的贮存场所,并按规定放置,防止出现损伤或变质口合格不合格5.3产品检验5.3.1检验机构或人员设置5.3.1.1应设有专门的产品检验部门或专(兼)职的检验人员口合格不合格5.3.2检验管理制度与记录5.3.2.1应有检验管理制度,明确对检验人员、仪器设备、检验试剂、试验场所、检验记录等各项管理要求口合格不合格5.3.2.2应按照检验管理制度开展原材料进厂检验、半成品检验和成品检验,并有相应记录口合格不合格5.3.3出厂检验5.3.3.1*应按照有关标准和规范对产品主要安全防护性能进行检验口合格不合格5.3.3.2出厂检验应有完整、真实、准确的原始检验记录及检验报告口合格不合格5.3.3.3产品出厂检验报告内容应包括但不限于产品名称、类别、规格型号、样品数量、样品生产日期、检验标准、检验项目、

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