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*公司参股投资管理专项审计报告(框架)一、基本情况截至2023年底,*参股投资共计*项,金额*万元。上述参股投资中,境内投资*项,金额*万元,境外投资*项,金额*万元;正常经营*项,金额*万元,非正常经营*项,金额*万元;近三年*项投资取得分红*万元,*项投资无分红。其中,存在违规经营投资*项,损失*万元,追责*人;计划处置*项,金额*万元。(供参考,不限于上述内容)二、审计评价三、专项审计发现的问题(一)参股企业党的建设方面(二)参股投资方向方面(三)甄选合作对象方面(四)履行国有股东权责方面(五)参股投资审核决策方面(六)建立清理退出机制方面(七)财务监管方面(八)产权管理方面(九)无形资产管理方面(十)人员监督管理方面(十一)参股管理制度方面(十二)内部监督方面(十三)责任追究方面四、其他需要关注的事项五、审计建议*公司(公章)年月日
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