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1、【文秘写作】申请书是个人或团体向组织、机关、企事业单位或社会团体表达意愿和提出请求的文件。以下是为大家整理的关于退税申请书的文章14篇,欢迎品鉴!地税局领导:20年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国
2、税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。由于贵阳经开区国税局在20_年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。敬请贵局解决支持并批准为盼!此致敬礼!申请人:一路范文网一年一月日退税申请书1一国家税务局进出口税收管理分局(处):我单位下列出口货物(见所附明细表)因_x原因不能按期申报退税,现根据国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知(国税发2064号)国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知(
3、国税发20113号)和国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知(国税发2068号)的有关规定,申请延期至20_年X月X日之前申报,请予批准。此致敬礼!申请人:xuexi1a_年_月一日退税申请书2地税局领导:20_年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。为了满足
4、客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。由于贵阳经开区国税局在20年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。因此特向贵局申请退回己缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。敬请贵局解决支持并批准为盼!此致敬礼!申请人:一年一月日退税申请书3一税务局:公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:纳税人识别码为:我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政
5、部和国家税务总局(财税2052号)及(国家税务总局公告20_年49号)的文件精神,从20_年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免薪政策。我公司年X月和X月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年X月和X。特此申请。此致敬礼!申请人:一年一月日退税申请书4海关:根据你关签发的税款专用缴款书(编号:),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。1.己缴税款金额:关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,.2.申请退税理由:报关差错3.申请退还金额:关税美00元,增值税税12.4元,
6、消费税0.00元,.4.申请人名称:5.开户银行:6.开户银行账号:.7.大额支付号:.此致敬礼!国税局:我公司是(基本情况)。根据规定,我公司为免税企业。_月份,我公司销售收入一元(企业经营状况。)由于一原因,被扣缴增值税TU根据规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。特此报告,请核准!此致敬礼!申请人:素材范文网2023年一月日税局:本公司(纳税编码:)o因年6月7日在申报税款所属期为年1月01日至年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为年1月01日至年12月31日,申报成功,该笔税款是131.96元,已扣款成功(电,税票号:.)0因报错税款
7、所属期要求申请退回该笔税款131.96兀O在年6月8日直接(上门)申报税款所属期为年1月01日至一年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:银行银行账号:特此说明!单位名字2023年月日杭州市下城区国税局:兹有杭州XXXX有限公司,税号:330103768XXXXXXo2012年销售收入:XXXX元,2012年应纳税所得额:XXXX元,已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准!申请人:杭州XX
8、XX有限公司日期:20XX年8月21日关于申请退税的报告XXX:公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税201352号)及(国家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加己于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回己缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。特此申请公司年月日_税局:本公司XXX.因年月日在申报税款所属期为年月日至一年月日,生产
9、、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至_年_月一日,申报成功,该笔税款是_元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款_元。请予核准。特此说明!XXXX单位一年一月日连云港地税局:20xx年X月X日,因操作失误,我公司将X月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为元,税款于20xx年X月X日缴入连云港市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。XXX公司20xx年X月X日税局:本公司(纳税编码:)0因年6月7日在申报税款所属期为年1月O1日至年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇
10、算清缴申报表时误将该税款所属期错报为一年1月O1日至年12月31日,申报成功,该笔税款是131.96元,已扣款成功(电子税票号:)o因报错税款所属期要求申请退回该笔税款13196元。在年6月8日直接(上门)申报税款所属期为一年1月O1日至年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,己申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:银行银行账号:特此说明!东城区国税二所:本企业20一年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20_年度)未弥补亏损额:22245.89元,20_年公司总计亏损:181796.08元,实
11、际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后全度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20_年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202323.45元。(20_年度未弥补亏损额为:156659.01元,20_年度45564.44元)本企业20_年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,7计算:108352.28-45564.44=62787.8462787.84x20%=12557.57)经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。此致敬礼!申请人:素材范文网2
12、023年月日税局:本公司XXX.因年一月日在申报税款所属期为一年月日至年月日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至年月日,申报成功,该笔税款是_元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款_元。请予核准。特此说明!XXXX单位一年一月日退税申请书(一):XX税务局:我公司属于企业,根据财税XX号文件,我公司贴合退税要求,XX年实际缴纳所得税共计XX元,应退所得税XX元,特申请退税。申请人:201x年_月_日退税申请书(二):关于申请退税的报告XXX:公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以
13、来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税201352号)及(国家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。特此申请公司年月日退税申请书(三):企业所得税退税申请书范文市区国税局:兹有有限公司,税号:各类退税申请书范文15篇各类退税申请书范文15篇。20年销售收入:_元,20应纳税所得额:元,己缴所得税:元。根据国家税收政策,应减免所得税额:元,实际减免所得
14、税额:元,应退税额:元各类退税申请书范文15篇文章各类退税申请书范文15日出自转载请保留此链接!。特此申请企业所得税退税,申请退税额:一兀O望批准!申请人:有限公司日期:20年月日退税申请书(四):地税退税书面申请书退税申请* *税局:本公司*(纳税编码:*)因2013年6月7日在申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2013年1月01日至2013年12月31日,申报成功,该笔税款是131.96元,已扣款成功(电子税票号:*)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款131.96兀O在2013年6月8日直
15、接(上门)申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:*银行银行账号:*特此说明!* *单位名字2013-7-25东城区国税二所:本企业20.年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20_年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20一年度)未弥补亏损额:22245.89元,20_年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20_年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202323.45元。(20年度未弥补亏损额为:156659.01元,20_年度45564.44元