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1、龙南市卫生健康综合监督执法大队单位整体支出评价报告根据决算公开的要求,对我单位2023年度单位决算整体支出进行了全面综合评价。整体支出为基本支出(我单位无项目支出),基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本。经相关业务股室全面综合评价,我单位2023年度单位决算整体支出量化自评分为87分。现将自评情况汇报如下:一、单位基本慨况龙南市卫生健康综合监督执法大队共有预算单位1个,编制人数25人,其中:事业编制25人。在职实有人数21人,退休人员8人。遗属人员0人。单位职能职责:1 .对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为。2 .对公共
2、场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。3 .对职业卫生、放射卫生、学校卫生进行监督检查。4 .对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查,查处违法行为。5 .对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查,查处违法行为。6 .对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查;负责传染病防治监督检查;整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医,组织查处违法案件;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。7 .对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查,
3、打击非法采供血行为;对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。8 .对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为;负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。9 .负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生和计划生育法律法规宣传教育;负责对违反江西省人口和计划生育条例规定的生育对象的社会抚养费征收和非行政诉讼工作。(一)、单位整体支出概况收入预算:本单位2023年度收入总计335.12万元,其中年初结转和结余0万元,较2023年增加4.81万元,增长1.46%;本年收入合计335.12万元,较2023年增
4、加4.81万元,增长146%,主要原因是:1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖。3、增加退休人员医保及大病保险;4、提取工会经费增加,人员福利费增加,专用材料增加。支出预算:本单位2023年度支出总计335.12万元,其中本年支出合计335.12万元,较2023年增加4.81万元,增长1.46%,主要原因是:1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖;年末结转和结余0万元,较2023年增加4.81万元,增长146%,主要原因是:1、人员工资正常晋级、社会保险和住房公积金增加;2、发放科学绩效考评奖。3、增加退休人员医保及大病保险;4
5、、提取工会经费增加,人员福利费增加,专用材料增加。(二)整体支出单位整体支出目标预算公开:2023年按照上级的要求,我单位在政府网站上进行了预算公开。资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了供销单位机关资产管理使用制度等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。三公经费控制情况:本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为2.25万元,完成预算的-62.5队决算数较2023年减少O万元,下降0%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较20
6、23年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项发生。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项发生。全年安排因公出国(境)团组。个,累计0人次,主要为:无此项发生。(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为046万元,完成预算的77%,决算数较2023年增加O万元,增长0%,主要原因是:较上年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是:根据实际招商及上级来访进行接待,设置了接待审批制度,点菜上不点海鲜野味及高档菜肴,避免舌尖上的浪费,控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待8批,累计接待48人次,其中外事接待O批,累计接待O人次,主要为:接待学习考察人员及交叉检查人员。(三)公务用车购
7、置及运行维护费支出179万元,其中公务用车购置年初预算数为O万元,决算数为O万元,完成预算的0%,决算数较2023年增加O万元,增长O%,主要原因是:无此项发生,全年购置公务用车。辆。决算数较年初预算数增加O的主要原因是:无此项发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为1.79万元,完成预算的55.25%,决算数较2023年增加O万元,增长O%,主要原因是较上年无变化,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车使用按公务用车管理规定办法执行,杜绝公车私用。项目单位整体支出总目标完成情况:2023年,我单位无项目支出。(S)单位整体支出情况分析从整体情况来看,我
8、单位严格按照年初预算进行单位整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则,三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。二、单位整体支出评价工作情况(一)单位整体支出评价目的此次单位整体支出评价的目的是:严格落实预算法及省、市、市单位整体支出管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出单位整体支出理念,提升单位责任意识,提高资金使用效益,促进各项工作的发展。(二)单位整体支出评价的主要过程根据单位整体支出评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项
9、目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。三、主要单位整体支出及评价结论2023年单位整体支出单位整体支出自评结果显示,我单位整体支出管理情况较为理想,达到了年初设定的各项单位整体支出目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。(一)常态化落实新冠疫情防控监督检查工作。一是把新冠疫情防控作为重大节日期间的卫生监督工作重点,对医疗机构和重点公共场所的疫情防控工作开展专项监督检查,要求各单位落实好疫情防控措施;二是抓好“两会”和“第三届阳明国际论坛”会议期间的新冠疫情防控工作,对参会人员住宿的宾
10、馆和参观景点开展疫情防控监督检查和卫生监测;三是开展对新冠疫苗接种机构的监督检查,保障疫苗接种安全;四是开展药店消毒产品的监督检查。五是开展景区公共场所监督检查,落实好疫情防控及公共卫生措施。共检查医疗机构138家、公共场所345家,大药房10家、景区周边公共场所21家,下达卫生监督意见书500余份。(二)开展医疗废物、废水处置专项监督检查。为迎接中央环保督查回头看,根据龙卫健医政字【2023】12号关开展医疗废物、废水处置专项检查的通知,对辖区内所有一级以上医疗机构及部分村卫室、诊所、门诊部开展医疗废物废水处置专项监督检查,检查医疗机构46家,针对分医疗机构存在医疗废物暂存间设置不适理、医疗
11、废物暂存时间过长(主要是威绿达公司未及时回收)、没有医疗污水处理设施等问题提出了监督整改意见,下达意见书46份,立案3件。(三)开展专项整治,规范医疗市场。开展医疗乱象专项整治和“守护美丽打击非法医疗美容专项整治,取缔了非法行医场所3个,立案查处非法行医案件3件;检查生活美容机构25个,立案查处涉及非法医疗美容案件2件;检查医疗机构246家,全面清理、整顿不符合法律法规要求的医疗行为,发放监督意见书235份,医疗机构立案58件,其中人员资质问题10件,超范围开展诊疗活动案12件,违规使用抗菌药物案23件,药品和消毒产品过期案5件,医疗废物案3件,擅自变更执业地址案1件。“守护患者”(四)落实放
12、管服,加强事中事后监管。一是现场审新办卫生许可证公共场服务机构90家、消毒产品生产企业1家。二是按照龙南市委、市政府统一部署,积极推进我市“三城同创”工作。开展了公共场所“四小”行业整治,并对全市住宿行业管理人员开展业务培训,有100多人参加培训。全面推动公共场所卫生监督量化分级管理,保障公共场所卫生安全规范,公共场所立案25件。三是开展集中空调通风系统专项整治,检查使用集中空调通风系统公共场所机构6家,医疗机构1家,下达监督意见书7份。四是强化饮水安全监督,对城区2家和16家乡镇集中供水单位进行监督检查和检测,针对部分供水单位存在的问题下达了卫生监督意见书,责令限期整改。五是加强了对餐饮具消
13、毒服务单位的监管,开展了重大节日及市重大活动期间对消毒餐饮具消毒抽检工作。消毒产品生产展游泳场所的专项件。八是落实“双随机”监督抽查工作,按要求完成了国家、省级抽检任务106家单位的监督监查。(五)开展学校卫生和学校周边环境安全整治。开展了春季和秋季学校卫生和周边环境专项检查,对本辖区内56家学校进行以传染病防控为重点的监督检查,按时完成了21所学校、校外培训机构及托幼机构采光照明的“双随机”抽检工作,保障了广大师生身体健康和生命安全。(六)开展职业卫生监督执法。一是开展了职业卫生防护“三同时”落实情况进行监督检查,检查用人企业25家,对存在问题的企业下达了限期整改监督意见书,有8家企业签订职
14、业卫生防护“三同时”检测协议,同时在国家监督平台上完善了20家用人单位信息录入工作。二是开展了“地下非铀非煤金属矿山情况调查。三是开展放射卫生整治活动,检查放射诊疗机构15家,立案2件。四是开展了防暑降温监督执法,检查用人单位15家。五是联合疾控中心开晨职业病防治法宣传活动,提高劳动人民的职业病防控意识。四、存在的问题内控制度需进一步完善,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。五、有关建议1、科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行生态文明建设职能。六、其他需要说明的问题无