水泥企业物资采供管理制度.docx
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1、水泥企业物资采供管理制度1、物资采供流程(1)采供预算编制流程(2)物资采供结算流程(3)物资采供记录与台账流程2、物资采供招标、比价管理办法3、采供合同管理办法4、废旧物资处理管理规定5、助磨剂管理规定6、包装袋管理规定7、合格供方评价制度8、采供部物资进出厂管理细则物资采供流程(一)采供预算编制流程1主题内容和适用范围:规定了采供预算编制的程序。适用于企业采供部的预算编制过程中。2目的通过本流程的实施,使采供部的预算编制工作制度化、流程化。3职责本流程由采供部归口管理。4流程内容与栗求:4.1采供部每月*日前根据各工段、运营部上报次月的设备配件、消耗性材料及原材料预算,汇总并编制月度采供预
2、算。并于*日上报企业预算管理企控办。4.2采供物资除总集团公司规定的物资外,其他物资由采供部采供。各类物资依据企业月度预算规定的采供数量及费用进行采供。预算外采供物资由提出部门按规定程序报企业总经理批准后追加采供。4.3采供部部长将月度采供预算按照岗位分工,向采供员下达月度采供任务单(见附表一、二、三)。4.4采供员按照任务单确定的采供量、采供时间组织采供。采供数量、质量、价格、供货时间作为采供员的主要考核指标之一纳入“月度工资考核”。大宗原材料根据月度预算、合理库存稳定均衡供货,保持在合理库存10%范围以内;设备、配件和消耗性材料确保在计划使用日期前35天内采供入库。4. 5采供部建立应急预
3、案,对货源、运输、配件等出现重大变化或供应商单方撕毁合同、哄抬物价等情况拿出应对措施并上报企业领导,确保采供预算的顺利实施。(二)物资采供结算流程1主题内容和适用范围:规定了采供部办理物资采供资金的结算手续。本规定适于采供室。2目的通过本流程的实施,使采供部的物资采供资金结算制度化。3职责本规定由采供部管理。4流程内容与要求:4.1 付款计划1 .1.1采供部根据月度采供预算提报采供资金支付计划,经企业预算会议审核批准后实施。4 .1.2采供员根据月度付款计划、采供合同以及实物进厂数量、质量、验收依据等分客户提出付款申请。4. 2挂账付款4.2. 1财控部以采供员交回的入库单、发票、结算清单(
4、原材料)为依据,到财控部挂账应付账4.2.2采供员按照月度预算审批金额填写付款报告,未挂账的采供不得申请付款(合同约定的预付款除外)。4.3审批程序4.3.1采供员填写付款申请报告,经部门负责人、分管领导审查批准后,附采供合同一并报财控部(设备配件材料和消耗性原材料附质量情况验收单)。4.3.2财控部审核付款计划,核对金额,提出付款意见,报总经理审批。4.3.3总经理批准后,采供部通知供应商开出收据。供应商持收据到财控部办理付款结算。4.4预付款4.4. 1除大型设备、紧急物资外,其他物资原则上不得预付款采供。1 .4.2预付款支付由分管采供员根据合同提出申请报告,经采供部部长、分管领导、财控
5、负责人审核,交总经理审批。4 .4.3采供员对预付款的安全负责,确保预付款采供物资及时、足量到位,质量合格,并负责及时索取发票。若因预付款给企业造成损失的,由采供员负全部责任、采供部长负领导责任。财控部每月5日前,打印上月预付款明细,交采供部,采供部负责督办物资入库、使用情况,对未及时挂帐的预付款,经办人要分析原因,写出书面汇报并提出处理意见,报分管领导。4. 5总集团公司统一采供物资、内供产品结算4.1.1 总集团公司采控中心统一采供的物资通过总集团公司结算中心统一结算;4.1.2 内销熟料先付款后提货,助磨剂、塑编袋实行月度滚动结算;4. 5.3机械企业提供的机械设备、备品备件及检修施工费
6、用,按合同约定付款;5. 5.4物流港代购物资按总集团公司规定程序付款结算。6. 6付款记录付款结束后,采供部和采供员及时登记台帐。(三)物资采供的记录与台账流程1内容和适用范围:规定了采供部在物资采供过程中的记录、台账登记流程。本规定适于采供室。2目的通过本流程的实施,加强采供部的内部管理,使记录、台账更加规范。3职责本规定由采供部管理。4流程内容与要求:4.1 采供记录采供员应建立采供记录,随时掌握采供物资的配置、数量、质量等情况,随时处理供货过程出现的问题。4.2 采供台帐1 .2.1采供员硬按规定格式建立采供管理台帐,通过信息网络系统,掌握采供物资的进货数量、质量状况,并核对各供应商执
7、行合同的情况。建立供货商的应收应付帐款台帐。台账格式见附表。4 .2.2采供部部长建立月分析会制度,核查采供进度,落实调度会对采供工作的指令,汇总用户意见,指导、监督采供员完成采供预算。对本月采供预算完成情况进行总结,对存在的问题进行分析,在下月采供时提前考虑。4.3 客户档案1 .3.1采供部负责对供应商建立全面、规范的客户档案,主要包括:供应商名称、联系方式、供应产品、供应能力、产品质量(大宗原材料以质量安控部检验结果为准、消耗性材料和备品备件以定期回访的形式征求使用部门意见)、客户信誉评价(每季度进行一次)、运输距离、历史采供价格等。4 .3.2采供部应建立投标单位的档案,登记他们的企业
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