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1、质量仓储管理部流程目录1首营企业和品种的流程.12药品收货质量验收流程 23药品储存操作流程.34在库药品养护流程 45不合格药品销毁流程 56药品出库复核流程.67药品销后退回操作流程.78药品运输操作流程.8首营企业和品种审核流程流程名称首营企业和品种审核流程编 码受控状态执行核心部门采购部控制部门质量管理部行为实施环节采购部质量管理部质量负责人管理行为(索取首营企业符合 k-i i i 1和首营品种资补齐资料VC不符合7成/资料录入计算机系统,打印首营企业、首营品种审批表,并扫描相关资料入计算机系统V1制定 _采购计划 r,资料存档1相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日
2、期药品收货与质量验收流程流程名称行为实施环节药品收货与质量验收流程采购部制定采购订单编 码受控状态执行核心部门质量管理部控制部门质量管理部仓储部质量管理部管理行为无随货同行单(票)、采购记录、供货单位随货同行单样式不符的报收。数量不符通知采购部确认,修改。A收货员检查来货运输条件、检查药品处观、梳对药品收货单和随货同行单、按随货同行单核对药品品种、批号、数量不符合符合验收员与保管员办理交接手续同批号检验报告单,验收记录存档相关说明编制人员审核人员批准人员药品入库储存操作流程在库药品养护流程不合格药品销毁流程审核人员批准人员相关说明编制人员编制日期审核日期批准日期药品出库复核流程药品销后退回操作流程药品运输操作流程