【最新】公司财务业务招待费的审批程序.docx

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1、公司财务业务招待费的审批程序公司业务招待费必须事前报批,根据招待事项,由经办人按公司接待流程及标准填写接待申请表或借款单(见附表),经部门主管、总经理审批后方可招待。业务招待所需要的酒水、茶叶等领用的,应由经办人填写礼品领用申请表(见附表),经部门主管、总经理审批后交礼品仓库领取。招待费用报销于15日或30日办理,按财务规定附相关单据(招待申请表、发票、点菜单、购物小票等)并注明事由,否则不予报销。1.1 差旅费用总经理、差旅费用按实报销外,其余人员按以下标准执行。1.1.1 住宿费标准人员级别一线城市(北上广深)二线城市(省会、旅游城市)其他地区主管级以上400元/间300元/间200元/间

2、一般职员300元/间200元/间150元/间备注:有报销住宿费时应注明行政职务,否则按其他人员标准总监、副总级领导因商务需要入住四星以上酒店可按上述标准适当上浮,上浮幅度原则上不超过100%。多人出差应2人一间。随总经理、股东出差并住同一家酒店的,可按实报销。1.1.2 交通费标准出差人员级别交通工具席别普通职员火车/汽车二等座总监、总经理火车/飞机一等座、商务座/飞机备注:如遇购票困难可放宽席别,经总经理批准可以乘坐飞机市内出行原则上限公共交通工具,特殊紧急情况可乘坐出租车,并在单据上注明事由、时间和地点。出差交通费用按实报销。1.1.3出差补贴人员级别一线城市(北上广深)二线城市(省会、旅

3、游城市)其他地区总监级以上200元/天150元/天100元/天主管、经理150元/天100元/天80元/天普通职员100元/天80元/天60元/天天数从出发日至返回日的日历天数计算。餐费报俏如因商务接待需要的,可凭票据实报销,但需经总监以上领导同意,并在发票上签字,超过IOOO元以上应按公司接待流程要求补填接待申请表。若当日有报销餐费或餐饮招待费的,该日出差补贴不再计发。差旅费用应于回司后5日内办理报销手续。1.2 交通费用:市内交通费。员工因公外出发生市内交通费的,按往返公交费用填报,紧急事务无法派车需乘坐出租车的,经各部门负责人批准可以报销,并附上钉钉外出审批截图。交通费用报销时需提供外出记录明细复印件,并注明报销日期。费用报销于每月15日及30日集中办理。一、费用审批程序2.1 对外款项支付时,由经办人填写付款通知书,员工报销时由本人填写报销单。经办人或当事人填报时需按财务相关规定整理并粘贴好单据。2.2 报销单(一般用于费用类)审批流程:经办人/当事人申请一部门负责人审核一一财务复核一总经理核准。

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