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产清查制度为了加强公司财产管理,确保公司财产安全、完整结合公司实际,特制定本制度。1、财产物资清查盘点:销售物资库存的清查、盘点由公司销售部门负责,管理用及消耗的物资清查、盘点由综合部负责。2、属销售的财产物资每月进行一次清查、盘点,并指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物资(包括各分库)盘点情况汇总表,按“商品购、销管理制度”中的商品销售情况月报汇总表格式填制报公司财务部进行帐实核对。3、属管理用的财产物资原则上每季进行一次清查、盘点,至少每年末必须进行一次,财务部协助综合部进行。4、财产物资发生盘盈、盘亏、报废、毁损、贬值等必须逐项列示清楚;按公司固定资产及商品购销管理制度的有关条款规定报批后,送公司财务部进行帐务处理。做到帐实相符。5、本制度由公司财务部制定并负责解释。6、本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
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