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部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:桂阳县医疗保障局单位:元、人财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率191684.21%经费控制情况2019年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费308620000161721、公务用车购置和维护经费000其中:公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待30862000016172项目支出:.70.9.821、业务工作专项05(MX)(X)461919.922、运行维护专项0003、专项资金(一个专项一行).70.9.9城乡医疗救助专项资金.7().9.9公用经费165911.02274200232971其中:办公经费34447.88000015945水费、电费、差旅费39224.065300052789.6会议费、培训费000政府采购金额00部门基本支出预算调整00楼堂馆所控制情况(2023年完工项目)批复规模(Df)实际规模(Itf)规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率0O0000厉行节约保障措施一、严格控制公务接待和差旅费用支出。二、贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和专项资金等;“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。