出差管理制度.docx

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1、出差管理制度1 .目的为加强出差及费用报销的管理,特制订本规定。2 .范围本制度适用于公司所有员工。3 .职责3.1 行政人事部负责出差管理制度的修订、完善,对出差人员的考勤进行监管。3 .2各部门涉及出差人员严格执行公司出差管理制度。4 .定义4.1 出差是指受派遣到外地办公事或负担临时任务。5 .程序内容5.1 员工出差分为“长途”和“短途”两种。当天往返的出差为“短途”出差,时间超过一天的为“长途”出差。5. 2员工出差依下列程序办理5.1.1 出差前应由出差人填写出差申请单。经部门经理审核、分管副总审批,报行政人事部备案确认。出差时间超过三天的,人数超过2人的需要由总经理最终审批。5.

2、1.2 2各部门应严格控制出差人数,并考虑任务完成期限,确定合理出差时间,事前予以核定,并依照程序实核。5.1.3 出差人凭核准的出差申请单,根据财务审批权限,经分管副总/总经理审批,向财务部暂支相当数额的差旅费,出差人暂支费用的总额原则上不能超过出差人月工资总额的80%o5.2.4出差结束后两个工作日内由出差责任人编写出差报告,提交给上级主管领导,并组织召开出差小结会议,总结出差工作中的得失。5.2.5出差返回后三个工作日内填写报销审批单,经部门经理审核、分管副总审批后,超标准或超预算费用的须经总经理审批,到财务部按照报销流程经核准后结清暂支款。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,

3、等报销时再行核付。5.2.6出差人员报销差旅费,必须严格按照财务部要求填写报销审批单,按照报销流程和审批权限进行报销。5.3员工长途出差的应提前1个工作日提交出差申请单,严格履行审批手续。未经批准或未完成审批手续,不得自行出差。自行出差、因私出差或出差期间所的任何费用均由本人自行承担,公司不予报销。5.4出差地根据城市经济发达程度分为ABC三类城市。A类包括:深圳、北京、上海、广州、杭州;B类包括:省会城市、东部沿海发达城市;C类包括:指上述A/B类城市以外的地区。5.5出差交通工具的选择:以高效、节约、安全为衡量基准原则,出差人员少且目的地有高铁直达却交通方便的将严控自驾车辆。5.5.1 员

4、工短途出差,且出差地在省内的,原则上选择自驾车辆;出差地在省外的,可选择高铁/动车。5.5.2 员工长途出差的,根据路程时间长短选择交通工具,标准是以火车快速列车的行驶时间为准。5.5.2.1 行驶时间在12小时以上的,首选飞机、高铁。5.5.2.2行驶时间在5-12小时的,首选动车或卧铺。5.5.2.3行驶时间在2-5小时的,首选择动车/高铁。5.5.2.4行驶时间在2小时以内的,可选择汽车。5.5.2.5上述中提及的“卧铺”均指硬卧,高铁、动车均指二等座。出差人在提交的出差申请单上必须明确注明符合规定的交通工具,以及车次、航班号等信息,必须驾车的须提前一天报备行政部门安排。5.5.3如因紧

5、急情况,需要选择高于上述规定的交通工具的,出差申请单必须由总经理审批。5.5.4员工长途出差的,严格控制自驾车辆。5.6董事长、总经理的出差费用实行实报实销制度,其他员工出差按照报销及补贴标准执行。5.6.1员工出差,经过交通工具审批的,差旅费均为实报实销;超过规定的,出差人自行承担超出部分。5.6.2员工短途出差的,无出差补贴,未能赶上公司食堂就餐时间的按12元/餐的标准给予餐补。5.6.3员工长途出差的实行限额补贴制度。5.6.4上述标准中,住宿标准、交通标准为限额标准,在限额内以发票金额进行报销,超出部分由出差人自行承担。出差补贴算头不算尾。5.6.5员工在出差期间处理私事,事先经公司领

6、导批准的,期间不享受住宿费、交通费、餐费补贴和出差补贴。5.6.6员工出差期间如遇节假日的,不计算加班费,可享受正常的出差补助。出差结束后,根据工作安排,由各部门组织调休,但必须按照规定办理相关调休手续。调休时间三个月内有效,超过三个月视为本人自动放弃。5.7公司人员出外地参加会议的,根据时间、距离参考出差来执行。会议主办单位安排食宿的,参会人员可按照出差补贴标准享受交通标准和出差补贴,不再享受餐费补贴;会议主办单位不安排食宿的,参会人员凭会议主办单位出具的食宿自理的证明,按照出差的相关规定标准执行。5.8出差住宿安排5.8.1副总经理级以上出差可享受单间标准;其他人员出差为标准双人间或三人间

7、。5.8.2同性别的两人出差,必须住一间,按一个人(以高职务者)住宿标准计算。5.9出差期间出现宴请、招待的,其费用不纳入到差旅费中,单独列入业务招待费,其审批等流程根据相应规定来执行。6.相关文件与表单序号表单编号表单名称归口部门保存期限1QR-HR-025出差申请单行政人事部5年2QR-HR-024报销审批单财务部5年7.流程图流程说明表格制定出差计划填写出差申请U做好出差准备UIfeM阁:执行出差口出差小结报告财务报第:根据部门及岗位工作实际情况,制度出差计划。由部门或岗位贡任人填写出差申请,出差申请单经部门经理确认,报分管副总/总经理,报行政人事部备案.部门根据出差情况安排出差责任人.负贵出差期间的工作安排,做好出差准备工作。行政人事部协助出差部门做好出差人员考勤工作。各部门出差人员根据出差计划,按时推进出差计划。出差结束后两个工作日,由出差责任人编写出差报告,提交上级领导审核,召开出差小结会议。出差结束后三个工作日内,完成财务报销审批单报销工作。

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