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1、2023年公司年度工作目标与计划一、经营目标一)核心经营目标2023年,公司的核心经营目标是:年度销售收入万元,增长率%,保底销售收入万元:(年度税后利涧万元,增长率税后利泗率_%,资产回报率_%,保底利涧万元)。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。二)销售目标细分解表(计算单位:万元,人民币)序号项目年度第一季第二季第三季第四季12345二、经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2023年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利泗。经
2、营方针是公司阶段性经营的指导思想:各单位、各部门和各级管理员的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。三、经营策略一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2023年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应采取下列措施:1 .全公司必须以市场为导向,以销带产开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。2 .外贸部必须整合各项资源,在2023年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作
3、。3 .海外市场的主攻方向是市场,并以“发展客户,继续开拓市场”为目标市场策略。4 .国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划家,力争家),应以“稳步发展、适度调整”须的策略发展直营市场。二)产品策略和市场策略,需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2023年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终困绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,提升总体销量,实现销售总量最大化。为此,应采取下列措施:1 .销售部应调整主打产品,从时尚产品向科技产品过渡,以做辅助材料为主(花边、网布、胚布、面料)。2 .中国
4、区市场的产品策略按产品系列推进:1)针对产品,应”加强研发、推陈出新、完善细节”,为满足客户的需求,增加低价位系列、中价位系列,新上项目。2)针对产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。3)针对产品,以“依据需求、适当投入,力推国贸、淡对国内”为策略,以出订单为主,以适度利泗为目标。3 .供应部(采购)应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十几年的经营,“空”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;同样
5、,经过多年的运作,“空”也已成为“也”旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2023年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用平面、电波、网络等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“XX”和“xx”两大品牌。为此,相应措施如下:1 .外贸部应以“xxx”为主打品牌,以现场介绍、展会、网络等通路为手段,以海外商家、采购商和经销商为目标,大力开展招商活动。2 .国内营销部应在中国区市场主推“xxx”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向网布业、坯布、花边业、面料业和意向潜在客户展开强力招商活动。四、保障措施(一)产品资源保障1 .供应部作为二线
6、部门,理应成为外贸部和国内各区域营销部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料、产品的采购、产品生产(加工)和品质控制等各项生产管理活动。2 .按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。供应部门应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。3 .生产成本特别是材料、人工成本的控制,将是考验供应部各层管理人员的关键所在,必须列入各层管理人员的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、能耗成本等在内的
7、各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在以内。二)人力资源保摩人力资源部以“服务、支持、指导、监督”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:1 .招揽人才引进:以2023年人力配置标准计划为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2023年6月30日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。2 .建立培训体系:以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工的职业和经营素质。3 .建立合理分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具
8、有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。4 .建立合理绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源部牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2023年1月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2023年4月1日起,各部门对中层管理人员(或部门)和基层管理人员(或作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2023年定义成为未来13年的经营
9、发展奠定基础的“管理基础年二高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1 .由人力资源部为主导,集合内外资源,自2023年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产(采购)管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。2 .按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。四)财务资源保庠2023年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在展会、人力、费
10、用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:1 .逐步下放费用审批:在2023年已经下放部分权限的基础上,财务部按“责任中心”和“成本中心”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务经理(区域经理),以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2 .主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。(特别是对采购、产品加工成本的指导)3 .整合多个公司资源:由财务部为主导,对产品等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷
11、的财务交流和结算通道。4 .健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。五)组织管理保障1 .由总经理负责,与经营团队签定目标经营责任书,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。2 .由各责任部门经理(总监)负责,2023年2月_日前,对各项目标进行层层分解,并与各层管理人员签定目标管理责任书,逐级明确目标、责任、奖评等。各层管理人员的目标管理责任书统一汇集于人力资源部,实施归口管理。3 .由财务经理负责,2023年2月12日前,出台财务预算和成本责任控制办法,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖评事
12、项,并每月组织检讨和通报等工作。4,由人力资源(行政)总监负责,2023年2月12日前,以总经理为授权方,与各责任部门经理(总监)签定安全生产责任书,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。5.由营销经理(总监)负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。五、必须清醒地认识到:2023年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。一)更新观念,创新管理公司认为,要达成2023年的经营目标,首先要更新观念,各级管理人员
13、和全体员工必须彻底挨弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。二)切实负责,重在行动,是一切计划得以实现为首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。公司要求,各级管理员和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层管理员,必须以“责任”主管的
14、立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调:管理人员和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有管理人员,对于那些纸上谈兵、不尚作为的管理员和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。三)业绩优先,奖评落实追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利泗。利泗是2023年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利泗的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利泗为核心指标与公司实施紧密捆绑,中、基层管员和员工以工作业绩指标与上级主管
15、实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的管理员(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。总之,公司希望并要求:所有得宝从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效得宝,实现业绩翻番”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!下列文件是本计划书的相关文件或附件:公司年度财务预算计划(2023)财务经理负责年度人力配置标准计划(2023)己有草案年度人工成本预算计划(2023)己有草案年度税后利润分配计划(2023)总经理提议目标经营责任书(经营团队2023)年度销售目标分解表2023己有草案年度销售绩效考核办法(内销部2023)年度销售绩效考核办法(外贸部2023)