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1、FMEA管理规定全套AIAG&VDAr1r版1.0目的为确保量产的质量性能稳定,事前进行分析,以预防不良发生而制定控制体系。2.0范围本公司新的汽车部品,在先期产品品质规划的产品制造过程设计与开发阶段须执行FMEA,或有客户特别要求时。3.0术语和定义3.1 FMEA:潜在失效模式及后果分析(Fai1ureModeandEffectAnaIySiS)是用来调查潜在失效及预防其再发生的系统优化工具,以帮助提高预知问题的能力。3.2 PFMEA:过程潜在失效模式及后果分析(ProcessFai1ureModeandEffectAna1ysis)o3.3 DFMEA:设计潜在失效模式及后果分析(De
2、signFai1ureModeandEffectAna1ysis)o3.4 严重度(S):严重度是指与评估的过程步骤中针对给定的失效模式最严重影响相关的评级得分。它是在一个FMEA范围内的相对评级,评定时无需考虑频度或探测度。3.5 频度(O):频度描述了失效起因在过程中的发生频率,同时考虑了相关的当前预防控制。3.6 探测度(D):探测度指在列出的探测类型过程控制中,预测最有效的过程控制相关的评级。探测度是在一个FMEA范围内的相对评级,评级时无需考虑严重度或频度。探测度评级应当遵循表中所述的标准。3.7 措施优先级(AP):团队完成失效模式、失效影响、失效起因和控制的初始识别(包括严重度、
3、频度和探测度的评级)后,他们必须决定是否需要进一步努力来降低风险。AP通过优先级高(H)、优先级中(M)、优先级低(1)将这些措施进行优先排序。3.8 过程FMEA核心团队成员:推进者、过程/制造工程师、人机工程学工程师、过程验证工程师、质量/可靠性工程师、其他负责过程开发的人员。3.9 过程FMEA拓展团队成员:设计工程师、技术专家、维护工程师、项目经理、维修人员、现场工作人员、采购、供应商、其他(视需要)。4.0职责4.1 技术课新机种过程PFMEA主导部门,负责主导相应PFMEA小组的建立、PFMEA文件的编制、修订管理,及按规定的频率要求召集相应的评审会议。4.2 PQC部:社内的相关
4、失效模式下当前的品质报表的提供。负责确认过往不良、类似行业不良须纳入FMEA进行分析,并召集PFMEA小组成员,主导修订量产机型的PFMEA工作。以预防量产机型的潜在不良,减少损失。4.3 品证部:负责提供各次评审所需客诉资料等提供4.4 体系部:负责PFMEA文件的受控及发放管理4.5 小组各成员需共同负责识别及定义功能要求、潜在失效模式、后果、严重度、原因、频度、现行预防/探测控制、探测度、风险顺序数等,并对高AP的失效原因提出及跟进相应的改善措施。5.0程序5.1 过程FMEA步骤一:策划与准备5.1.1 目的:过程策划与准备步骤旨在描述PFMEA项目评审中包含或不包含的产品/过程。该过
5、程考虑工厂内所有过程均可通过PFMEA进行分析或重新分析。它使得组织能够在高层面上评审所有过程,并最终决定需要分析哪些过程。准备阶段的总体优势是将资源集中在优先级最高的过程上。5.1.2 PFMEA项目识别和边界:PFMEA项目识别包括明确了解评估内容。这涉及到一个决策过程来定义顾客项目所需的PFMEAo在分析中,不包含和包含的内容同等重要。5.1.3 PFMEA项目计划:DFMEA项目明确后,应当立即制定PFMEA的执行计划。建议使用5T方法(目的、时间安排、团队、任务、工具)。在制定项目计划时,组织还需要考虑适用的顾客特定需求(CSR)方法和/或可交付成果的进展情况。5.1.4 识别基准P
6、FMEA:PFMEA的部分准备工作包括了解哪些可用信息对跨职能团队有帮助作用。其中包括使用基础PFMEA.类似产品PFMEA或产品基础PFMEA。基础PFMEA是专门适用于具有共同或一致产品边界或相关功能的产品的基础PFMEAo对于(现有产品)基础上的新产品,基础PFMEA将增加新项目特定部分和功能,以完成新产品的PFMEAo新产品的增加内容可能来源于PFMEA本身,也可能来源于参考初始系列或基础PFMEA的新文件中。若没有可用的基准,团队则会开发一个新PFMEAo5.1.5 过程PFMEA表头:在准备阶段中,PFMEA文件的表头应当填写。表头可根据组织需要修改。【打包下载】202309月共享
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8、体系管理培训教材PPT!1270篇原创内容公众号5.2 过程FMEA步骤二:结构分析5.2.1 目的:过程结构分析旨在识别制造系统并将其分解为过程项、过程步骤和过程工作要素。5.2.2 过程流程图:过程流程图是一种工具,可被用作结构分析的输入。5.2.3 结构树:结构树按层次排列系统要素,并通过结构连接展示依赖关系。这种图形结构可帮助理解不同过程项、过程步骤和过程工作要素之间的关系。每个元素都是一个构建块,随后会增添相应的功能和失效。5.2.4 顾客和供应商工程团队之间的协作(接口职责):结构分析的输出(过程流程可视化)为顾客和供应商(包括设备供应商)在过程设计和/或PFMEA项目技术评审期间
9、的协作提供了工具。5.2.5 功能分析的基础:步骤二结构分析中定义的信息将被用于步骤三功能分析。若结构分析中缺少过程要素(操作),那么功能分析中也会相应缺少这些要素。5.3 过程FMEA步骤三:功能分析5.3.1 目的:过程功能分析旨在确保产品/过程的预期功能/要求得到适当分配。5.3.2 功能:功能描述了过程项或过程步骤的预期用途。每个过程项或过程步骤可能具备多个功能。在功能分析开始前,需收集的信息可能包括但不限于:产品和过程功能、产品/过程要求、制造环境条件、周期、职业或操作人员安全要求、环境影响等。在定义功能分析所需的正面功能和要求时,此类信息至关重要。5.3.3 要求(特性):特性是产
10、品的区别特征(或量化属性)。例如,轴的直径或表面处理状态。PFMEA的要求被描述为产品特性和过程特性。5.3.4 功能关系可视化:过程项的功能,过程步骤的功能和过程工作要素的功能之间的交互能够可视化为:功能网、功能结构、工作树、功能矩阵和/或功能分析,具体取决于执行PFMEA所使用的工具。5.3.5 工程团队(系统、安全和组件)之间的协作:公司内部的工程团队需要相互协作,以确保项目或顾客项目的信息保持一致,尤其是多个PFMEA团队同时执行技术风险分析时。例如系统、安全和/或组件团队提供的设计信息可帮助PFMEA团队了解团队制造产品的功能。这种协作可通过口头(项目会议)或书面总结的形式实现。5.
11、3.6 失效分析的基础:对过程功能进行完整定义(正面词汇)后,将能够执行全面的步骤四失效分析,因为潜在失效通常是功能无法被满足(负面词汇)5.4 过程FMEA步骤四:失效分析5.4.1 目的:过程失效分析旨在识别失效起因、模式和影响,并展示它们之间的关系,以便进行风险评估。5.4.2 失效:过程步骤失效源于产品和过程特性。5.4.3 失效链:针对特定失效,需考虑以下三个方面失效影响:失效影响与过程项的功能(系统、子系统、组件要素或过程名称)相关。失效影响被描述为顾客注意或体验的结果。PFMEA中应当明确指出可能影响安全或导致不符合法规的失效。失效模式:(过程)失效模式指过程导致产品无法交付或提
12、供预期功能的方式。团队应当假设产品的基本设计是正确的:但如果存在设计问题,且此类设计问题会导致过程问题,则应当将问题和设计团队沟通以获得解决。假设失效模式可能但不一定会出现。失效模式应当使用技术术语描述,而不是顾客可察觉的症状。失效模式的完整性可通过评审以往出差错的地方、不合格品或废品报告以及集体讨论的方式进行验证。其来源还应当包括:对比类似过程,以及评审有关类似组件的顾客(最终用户和后续操作)索赔案例。失效起因:失效起因指失效模式出现的原因。失效模式是失效起因的结果,在可能的范围内,识别每个失效模式在制造或装配方面的潜在原因。应当尽可能简明扼要地列出原因,以便针对性地采取相应的行动(控制和措
13、施)O5.4.4 失效分析:根据过程步骤,导出失效并从功能分析中创建失效链(即失效结构/失效树/失效网)。失效结构的关注要素被称为失效模式,失效模式存在相应的失效影响和失效起因。根据关注对象的不同,失效可被理解为失效影响、失效模式和失效起因。应当通过解答为什么会出现失效模式这一问题找到失效起因和失效模式之间的关联。应当通过解答失效模式会导致什么后果这一问题找到失效影响和失效模式之间的关联。5.4.5 PFMEA和DFMEA的关系:一项特征(产品特性)的设计失效可能导致一项或多项产品功能失效。相应的过程失效指过程无法实现设计特征。不符合产品特征这一项就会导致失效影响。所有因过程失效导致的失效影响
14、以及设计FMEA中未识别的失效影响必须在过程FMEA中进行重新定义和评估。5.4.6 失效分析文件化:结构分析、功能分析和失效分析完成后,结构树或电子表格可制成多种视图。5.4.7 顾客和供应商之间的协作(失效影响):根据与顾客达成的协议以及与供应商共享信息的需求,失效分析的输出可在风险分析步骤之前或之后由顾客和供应商进行评审。5.4.8 风险分析的基础:潜在失效的完整定义将为步骤五风险分析的完整实施提供基础,因为严重度、频度和探测度评级都是建立在失效描述的基础上。如果潜在失效过于模糊或缺失,则可能导致风险分析不完整。5.5 过程FMEA步骤五:风险分析5.5.1 目的:过程风险分析的目的是通
15、过严重度、频度和探测度评级进行风险评估,并对需要采取的措施进行优化排序。552当前预防控制(PC)5.5.2.1 过程策划:当前预防控制有助于优化过程策划,从而最大程度降低失效发生的可能性。5.5.2.2 生产过程:消除(防止)失效起因或降低失效频度1.1.3 当前探测控制(DC):当前探测控制指在产品离开过程或发运给顾客前,通过自动或手动方法探测是否存在失效起因或失效模式。1.1.4 当前预防和探测控制:应当确认当前的预防和检测控制措施的实施有效性。这一步可以通过工位内评审(例如线边评审、生产线巡查和定期审核)实现。若控制无效,则可能需要采取其他措施。1.1.5 评估:每种失效模式、起因和影
16、响之间的关系(失效链或失效网)的独立风险均需进行评估。风险评估需遵循三个评级标准:严重度(S):失效影响的严重度。频度(O):失效起因的发生频率。探测度(D):失效起因和/或失效模式的探测度。S、。和D评级结果分别使用从1到10表示,其中10代表最局J风险。1.1.6 严重度(S):严重度是指与评估的过程步骤中针对给定的失效模式最严重影响相关的评级得分。它是在一个FMEA范围内的相对评级,评定时无需考虑频度或探测度。严重度的评估准则如下表:1.1.7 频度(O):频度描述了失效起因在过程中的发生频率,同时考虑了相关的当前预防控制。频度的评估准则如下表:1.1.8 探测度(D):探测度指在列出的探测类型