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1、会计学毕业论文选题(IOO个)1 .公司内部会计控制探讨以北京万门教育科技公司为例2 .论内部审计在现代企业管理中的作用3 .我国会计电算化普及中存在的问题与对策4 .地摊经济浅析5 .我国上市公司会计信息披露存在的问题及相应对策6 .浅析增值税转型对企业财务的影响7 .试论会计的监督职能8 .我国中小企业融资难问题及其对策研究9 .中小企业内部控制问题探析10 .浅析民营企业融资问题及对策以金鹰集团为例11 .中小企业会计信息披露制度的探讨12 .新收入准则下电商企业的收入确认与计量研究13 .中小企业融资问题及对策15 .乡村振兴16 .恒瑞医药公司负债经营风险控制策略研究17 .基于杜邦
2、分析法下美的集团财务报表分析18 .理想食品有限公司营运资金管理问题研究19 .个人所得税的变化20 .中小企业内部控制问题探析21 .新疆天润乳业股份有限公司财务管理问题与对策研究22 .中小企业内部控制问题探析23 .中小企业内部控制问题探析24 .企业筹资方式的选择与比较25 .制造业上市公司内部控制信息披露现状、问题及对策研究26 .企业偷逃增值税现象的分析与思考27 .我国企业财务风险管理的探析28 .我国民营企业所面临的融资问题及对策讨论29 .我国会计电算化普及中存在的问题与对策30 .论股权激励机制31 .我国会计电算化普及中存在的问题与对策32 .企业会计核算规范化以唯品会为
3、例33 .浅谈东莞大湾区的税收与发展34 .中小企业融资问题及对策35 .浅析增值税转型对企业财务的影响一营改增以万绿湖旅游船艇有限公司为例会计学毕业论文题目营改增对QJ建筑公司税负影响及对策研究融资约束、信息披露与投资者兴趣互联网企业收入确认问题研究财务共享服务中心构建机制研究基于N集团公司的案例研究强制退市第一股欣泰电气的审计失败研究年报可读性与公司的盈余管理企业社会责任信息披露对审计收费的影响研究ZX银行盈利提升研究审计任期对审计质量的影响研究立信所对大智慧年报审计失败案例研究G上市公司风险投资管理内部控制存在的问题与对策分析基于EVA模型的信息技术企业价值评估母子公司业务分布,子公司多
4、元化与审计收费基于多元化经营的互联网企业财务风险管控研究政府补助影响战略性新兴产业内企业成本粘性的实证研究政府财政可持续报告的国际比较研究企业流动性对我国上市公司并购绩效的影响研究基于EVA的碧桂园集团业绩评价研究年度报告可读性与审计费用上市公司关联方交易审计风险分析R&D支出资本化研究来自中国资本市场的证据ZT会计师事务所深圳分所审计质量控制问题研究新收入准则下房地产企业收入确认影响研究独立审计在银行信贷决策中的作用研究基于投资者保护的视角看注册会计师法律责任问题大数据背景下企业会计信息质量研究XT大学政府会计制度应用研究柬埔寨会计制度的发展与分析基于调查和比较方法公共部门注册会计师审计问题
5、与对策研究内部控制缺陷、会计稳健性与债务契约关系研究会计师事务所分析程序的实施与运用化工行业上市公司环境会计信息披露的研究上市公司股权结构,内部控制质量对会计盈余影响研究政策不确定性、会计稳健性与财务困境陕煤集团社会责任会计信息披露研究基于哈佛分析框架的安徽古井贡酒股份有限公司财务分析财务共享模式下基于大数据智能化的应收账款管理优化研究公允价值分层计量与金融资产信息操纵软件开发企业的研发支出与盈余管理IPO审计风险防范探讨异常审计费用,公司治理与审计质量EVA在B2C电子商务企业业绩评价中的应用研究企业新三板挂牌审计风险控制研究IFRS16准则的修订以及对我国航空业的影响函证审计程序应用研究政
6、府补助影响战略性新兴产业内企业成本粘性的实证研究政府财政可持续报告的国际比较研究企业流动性对我国上市公司并购绩效的影响研究基于EVA的碧桂园集团业绩评价研究年度报告可读性与审计费用上市公司关联方交易审计风险分析融资约束、信息披露与投资者兴趣DYF食品公司发展战略研究不同动因下杠杆收购模式及目标企业绩效公司债权人保护之信息披露制度完善基于EVA的G公司企业价值评估研究云计算下的A集团全面预算管理案例研究中概股回归动因及效果研究G上市公司风险投资管理内部控制存在的问题与对策分析基于EVA模型的信息技术企业价值评估立信所对大智慧年报审计失败案例研究媒体负面报道对审计质量的影响研究S公司财务共享服务模
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8、公司债评级迁移的影响基于公开发行公司债的上市公司的实证研究中信银行A分行会计风险与防范会计稳健性视角下的股权激励效应实证研究霍邱县农民专业合作社财务会计制度运用研究我国保险业利润表列报的改进研究基于国际会计准则的最新进展建筑业营改增对甲供材会计的影响会税差异,盈余管理与所得税避税ST摘帽,审计风险与审计费用关于企业内部控制缺陷审计的研究高商誉背景下企业分步并购策略的风险控制效果研究以中青宝分步并购美峰数码为例媒体负面报道对审计质量的影响研究S公司财务共享服务模式的研究外部审计、管理层权力与薪酬辩护基于财务舞弊的万福生科内部控制缺陷识别及应对研究营改增背景下制造业企业税务风险控制研究以X企业为例集团战略预算管理系统研究以C集团为例增值税发票自动识别算法研究无形资产与投资q的关系社会信任与信息披露质量知识密集型企业超越预算管理应用研究