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预算执行情形分析报告参考格式*单位预算执行情形分析报告一、收入预算执行情形。(一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。收入未达时刻进度的缘故有:(请详细分析)(二)下半年估量执行情形、分析及将采取的方法。二、支出预算执行情形。(一)整体情形:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情形详见下表:金额单位:万元序号经费类型至6月份预算总额至6月份支出总额支出进度合计基本支出1人员经费2对个人和家庭的补助支出3日常公用支出项目支出(一)专项性公用支出1经常性公用支出2一次性公用支出(二)设备购置专项支出(三)修缮专项支出(二)支出进度过快或过慢的缘故分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情形,专项性公用支出请分析至各具体项目)(三)估量下半年支出预算执行情形和分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是不是可如打算执行,不足仍是有节余,缘故安在,将采取什么方法)三、八项行政经费“零增加”操纵情形。(一)采取的方法(二)1至6月份操纵情形请具体公事接待费等各项操纵指标的执行情形,对超过操纵指标的项目要具体说明缘故,和下半年操纵方法