2023版安全阀校验站质量记录表格汇编.docx

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1、DFJC安全阀质量圮录表东方检测有限公司版不:A/0受控状态:13受控非受控发放编号:(DT-007质量圮录表符合TSGZ7002-2023特抻设备检测机构核准规则编制:maszhc审核:Xwr批准:XWr东方检测有限公司安全阀检验站颁布日期:20布年11月2日实施日期:20布年12月2日目录安全阀校验记录(委托单)3安全阀校验登记台帐4安全阀校验意见通知书5安全阀校验报告6受控文件发放、回收记录单7设备台帐8设备管理卡片9设备事故报告10设备报废申批表11计量器具周检计划12培训记录13职工培训档案14纠正和预防措施处理单15不合格项报告表16管理评审报告17安全阀校验记录(委托单)序号:(

2、一)安全阀校验委托(由送检单位人员填写)使用单位单位地址设备代码口未提供口()设备名称安装部位安全阀出厂日期安全阀类型弹簧口杠杆口先导安全阀型号公称通径mm工作压力MPa要求整定压力MPa工作介质备注:委托人:联系电话:送检日期:年月日接收人:(-)安全阀检验与校验记录(由安全阀维修人员填写)检验项目检查(修理)结果外观检查口新阀口旧阀;铭牌口有口无;存在下列问题:口阀体有气泡口阀体有砂眼口阀体有裂纹口阀体有气氧化夹渣口阀型选择不符合工作介质要求弹簧等级不符合要求缺少帽头口缺少手柄口缺少帽头与手柄之间固定销子其它:拆卸检查解体存在问题:口调节螺丝锈死口固定螺丝锈死口导向套锈死口阀杆不垂直口调节

3、圈锈蚀损坏口密封面损坏口其它维修项目:口除锈口反冲盘口导向套口阀杆调直口下调节圈口研磨上下密封面口更换弹簧口更换上密封面口修理过程已做禁油处理校验方式口校验室校验口在线校验标牌编号校验介质口氮气口()校验介质温度口常温口()试验次数第1次第2次第3次实际整定压力MPaMPaMPa密封试验压力MPaMPaMPa校验结论口合格口报废校验有效期年月日备注:口校验过程中未接触油类物质报废原因:口密封面损坏无法修复口提前泄漏口阀体锈死口调节圈锈死口选型不符合工作介质要求口其它校验:2023年11月日审核:2023年11月日注:选择哪项在哪项前“口”中“J”,栏内可多项选择。安全阀校验登记台帐委托编号单位

4、名称型号通径介质接收人结果换件取阀人发放人交费情况联系人电话备注合格判废记录编号:受检单位:你单位送检的安全阀(类型:型号:、公称通径:公称压力:MPa),经校验,存在下述第条问题: 1、阀体有裂纹; 2、密封面损坏严重,无法更换、修复; 3、虽经维修调整,但开启压力仍然不能符合整定压力的要求,提前泄漏; 4、用于易燃、易爆、有毒、有害介质的安全阀选型不符合要求;(该安全阀可改未其它设备使用) 5、其它:已不能按要求使用,需要更新。请你单位根据所用设备的工作压力MPa、工作介质、工作温度C,选用符合下述条件的安全阀:类型:、型号:、公称通径:mm、公称压力MPa工作压力MPa、工作压力级别范围

5、MPa至MPa0校验:年月日机构核准编号TSXXXXXXXX-2023*有限公司安全阀检验站(公章)审批(技术负责人):年月E安全阀校验报告使用单位单位地址联系人联系电话设备代码安装位置安全阀类型弹簧式口先导式重锤式安全阀型号工作压力MPa工作介质要求整定压力MPa执行标准校验方式校验介质整定压力MPa密封试验压力MPa校验结果说明:校验日期下次检验日期校验:日期:机构核准编号:(校验机构校验专用章)2023年11月日审核:日期:审批(技术负责人):日期:受控文件发放、回收记录单文件编号文件名称现行版本序号部门姓名登记号领用人签名领用日期回收日期备注设备台帐序号设备编号设备名称型号规格制造厂出

6、厂编号制造日期启用日期原值使用年限电动机总重(吨)安装地点备注台数KW设备管理卡片设备名称设备编号规格型号购进日期制造厂制造日期安装地点专管人设备随机文件资料资料名称页数设备大中修及事故记载:(背面为附页)设备大中修及事故记载:设备事故报告设备名称型号规格设备编号生产厂家购买日期使用年限使用部门价格事故原因及责任者:使用部门:日期:责任者:日期:处理方法:设备员:日期:使用部门主管领导处理意见:签字:日期:生产科意见:签字:日期:设备报废申批表设备名称型号规格设备编号生产厂家购买日期使用年限使用部门价格申请报废原因:签字:日期:鉴定结果:签字:日期:使用部门主管领导审批意见:签字:日期:生产科

7、意见:签字:日期:计量器具周检计划日期计量编号制造厂器号分度值测量范围存放地点上次检定时间应送检时间备注培训记录时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:职工培训档案序号主办单位时间培训项目教师培训人数培训对象培训形式考试时间纠正和预防措施处理单不合格(或潜在不合格)事实:月B提出部门:签名年原因分析:原因分析部门签名年月0纠正(预防)措施:责任部门:签名年月0验证结果:验证部门:签名年月0备注:不合格项报告表受审核部门审核员发生地点陪同人审核日期不合格事实审核员(签名)/日期:被审核部门代表(签名)/日期:不符合口体系文件要求条款文件号严重程度口重大不合格口一般不合格说明已在审核期间采取了纠正措施未在审核期间采取纠正措施产生原因签名/日期:纠正措施签名/日期:纠正结果签名/日期:跟踪评价签名/日期:附件(不合格项的证据):审核组组长:审核日期(审核机构在日期上盖章):评审目的:评审组织:主持:出席:评审内容及纠正和预防措施:管理评审报告

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