某单位2023年审计工作要点.docx
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1、某单位2023年审计工作要点为贯彻落实公司高质量发展总体要求,稳步推进“十四五”工作规划,进一步提高新时代审计工作质效,2023年公司审计工作将围绕战略目标和中心任务,聚焦稳增长、优结构、控风险,扎实推动集团内控情况审计整改工作,增强履职能力,推动改革创新,扩大审计覆盖范围,增强重点领域监督深度,突出重点项目审计,优化审计资源配置,为公司做强做大做优,实现高质量发展保驾护航。现将公司2023年审计工作要点安排如下:一、强化政治统领,全面加强新时代审计工作一是把握好新时代央企审计的政治属性。坚持和强化党对审计工作的领导,是做好审计工作的根本保证,是促进审计在监督体系中更好发挥作用的动力源泉。要不
2、断突出党委对审计工作的领导和党委会在重大审计事项决策中的主体地位,确保审计工作在党委领导下开创新局面、开启新征程。二是把聚焦高质量发展贯穿始终。加强对公司重大战略、重点单位、重要领域的穿透监督和跟踪审计,瞄准阻碍高质量发展的关键环节,持续跟踪、精准审计,不断推动公司高质量发展落实落地。三是以体制改革激发监督活力。持续推动“纪审法”联动发挥优势,将审计嵌入业务管理环节,促进合规管理,建立协同督导整改机制,变结果审计为过程审计,变事后审计为事中审计;与财务部联动,运用大数据分析,扫清审计盲区,提升审计效果。四是以审计整改为抓手强化审计成果运用。深入贯彻落实习近平总书记关于做好审计发现问题整改工作的



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