ISO9001表格大全 1.docx

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1、质量记录清单名称编号保存期(年)文件发放、回收记录ZG-4.1-013文件借阅、复制记录ZG-4.1-023部门受控文件清单ZG-4.1-03长期文件更改申请ZG-4.1-043文件销毁申请ZG-4.1-053质量记录清单ZG-4.2-01长期质量策划实施情况检查表ZG-5.2-015管理评审计划ZG-5.4-013管理评审通知单ZG-5.4-023管理评审报告ZG-5.4-035培训记录表RS-6.1-013培训申请单RS-6.1-023年度培训计划RS-6.1-033生产设施配置申请单SC-6.2-013设施验收单SC-6.2-02长期设施管理卡SC-6.2-03长期生产设施一览表SC-6

2、.2-04长期设施日常保养项目表SC-6.2-05长期设施检修计划SC-6.2-063设施检修单SC-6.2-073设施报废单SC-6.2-083领物单GY-6.2-013产品要求评审表YX-7.2-015定单确认表YX-7.2-025项目建议书KF-7.3-01长期设计开发任务书KF-7.3-02长期设计开发方案KF-7.3-03长期设计开发计划书KF-7.3-04长期设计开发输入清单KF-7.3-05长期设计开发信息联络单KF-7.3-06长期设计开发评审报告KF-7.3-07长期设计开发验证报告KF-7.3-08长期设计开发输出清单KF-7.3-09长期试产报告KF-7.3-10长期试产

3、总结报告KF-7.3-11长期客户试用报告KF-7.3-12长期新产品鉴定报告KF-7.3-13长期供方评定记录表GY-7.4-01长期合格供方名录GY-7.4-02长期供方业绩评定表GY-7.4-033月采购计划GY-7.4-043临时采购要求单GY-7.4-053采购单GY-7.4-063月生产计划SC-7.5-013周生产计划SC-7.5-023名称编号保存期(年)生产日报表SC-7.5-033领料单SC-7.5-043随工单SC-7.5-053合格证SC-7.5-06长期物料标识卡SC-7.5-073物资收发卡SC-7.5-08长期顾客财产问题反馈表SC-7.5-093测量监控设备履历

4、卡ZG-7.6-01长期测量监控设备一览表ZG-7.6-02长期计量校准计划ZG-7.6-033内校记录表ZG-7.6-043销售情况反馈表YX-8.1.1-013售出成品质量报告YX-8.1,1-023顾客满意程度调查表YX-8.1.1-033年度内审计划ZG-8.1.2-013审核实施计划ZG-8.1.2-023内审检查表ZG-8.1.2-033不符合报告ZG-8.1.2-043内部质量管理体系审核报告ZG-8.1.2-053内审首(末)交会议签到表ZG-8.1.2-063不合格项分布表ZG-8.1.2-073进货验证记录ZG-8.1.3-013半成品检验记录ZG-8.1.3-023成品检

5、验记录ZG-8.1.3-033紧急(例外)放行产品申请单ZG-8.1.3-043不合格品报告ZG-8.2-013信息联络处理单ZG-8.3-013改进计划ZG-8.4-013纠正和预防措施处理单ZG-8.4-023改进、纠正和预防措施实施情况一览表ZG-8.4-033文件发放、回收记录编号:ZG4.1O1序文件名称编分发版发放记录回收记录号号号木部签I1份签I1份文件借阅、复制记录编号:ZG-4.1-02时文件名称编号版本受控状态份数签名归还时问间部门受控文件清单部门:乡岛号:ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请序号:_版本编号:ZG-4.1-04文件名称更改位置及原因:更改

6、后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:文件销毁申请编号:ZG-4.1-05序号:文件名称编号版本份数销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:t1口文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:质量记录清单编号:ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期(年)备注质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:管理评审计划编号:ZG-5.4-01评审目的:评审参加部门、人

7、员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:编号:ZG-5.4-02管理评审通知单序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:编号:ZG-5.4-03管理评审报告序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:培训记录表编号:RS-6.1-01序号:人):参加培训人员名单(共培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单编号:RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象

8、共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:年度培训计划编号:RS-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:生产设施配置申请单序号:编号:SC-6.2-01设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期设施验收单序号:编号:SC-6.2-02主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:生产设施一览表编号:SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注

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