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风险控制措施评审记录时间2023年1月25日地点公司办公室组织部门综合办公室评审组长评审人员部门(岗位)签名部门(岗位)签名评审内容各职能部门、车间、岗位的风险控制措施评审要求1 .法规标准符合性:符合2 .企业实际符合性:符合3 .管理措施有效性:符合评审结论各岗位风险控制措施符合相关要求。评审组长签字/日期:主管领导意见同意落实执行。主管领导签字/日期:
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