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1、产品返工、报废管理规定文件编号PD-RG-001版本01修改次数0编制/日期生效日期2020年02月19日审核/日期页码第1页,共2页批准/日期受控状态受控更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行不适用发放范围1.0 目的为有效控制不良产品的报废,使不良产品的报废做到合理、快捷的处理,特制定本规定。2.0 范围对不合格产品的处置方式为报废的产品。3.0 职责3.1 质管部负责不合格品处置方式判定;3.2 质管部负责对有争议的返工、报废产品进行技术鉴定;3. 3管理者代表负责对返工/报废产品的批准。4. 0 工作程序4.1 返工/报废流程4. 1.1生产过程产品的返工/报废1. 1
2、. 1.1.生产管理部出具不合格品处理单,质管部判定产品报废,生产管理部负责人根据不合格品处理单的返工/报废要求,出具产品返工/报废单,经工艺工程部负责人核准后报请管理者代表批准后返工/报废。4. 1.1.2.产品返工/报废后,按记录控制程序保留记录(生产/检验过程记录、不合格品处理单、产品返工/报废单)。4. 1.2交付后产品的返工/报废4. 1.2. 1.经营部按质管部发放的不合格品处理单的返工/报废要求,出具产品返工/报废单,经质管部负责人核准后报请管理者代表批准后返工/报废。同时在产品销售记录中注明产品返工/报废。5. 1.2.2.产品返工/报废后,按记录控制程序保留记录(生产/检验过程记录、不合格品处理单、产品返工/报废单)。6. 0 相关文件无7. 0 相关记录6. 1QA-FM-028不合格品处理单7. 2PD-FM-008产品返工/报废单8. 3 对应的“生产/检验过程记录”