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1、公司物资采购管理制度4第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部*,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本*。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本*规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本*。第四条公司固定资产的购置适用本*。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场
2、信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。第七条推行合同管理*,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否贝1造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购*,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标*。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。第三章*入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员
3、必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1 .原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。2 .辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理*入账手续。3 .五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4 .采购经办人要认真填写采购物资*入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:经办人填制*入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核*合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的*,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手
4、续。第十二条采购付款实行审批*,执行两条线管理形式,即*入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:1 .物资采购一律由采购人员办理*入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2 .申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据*入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3 .需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待*来到后再由经办部门办理*入账手续冲账。第四章附则第十三条本*从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。第十四条本*从20xx年X月XX日起下发执行。