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1、电梯安全风除管控清单本文电梯安全风险管控清单根据生产和使用分为表1和表2,其中表1中规定了电梯制造(含安装、修理、改造)单位应当进行“日管控、周排查、月调度”的基本项目,适合于电梯制造(含安装、修理、改造)单位编制质量安全安全风险管控清单参考,表2中规定了电梯使用单位应当进行“日管控、周排查、月调度”的基本项目,适合于电梯使用单位编制电梯使用安全风险管控清单参考。目录表1电梯质量安全风险管控清单3表2电梯安全风险管控清单9表1电梯质量安全凡险管控清单(制造(含安装、修理、改造)序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设计设计的依据不符合要求。设计任务书中明确设计的依据,检查设计文件
2、的依据是否符合要求。周排查质量安全总监2设计文件未经责任人员审查确认即用于生产。设计文件按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产。周排查质量安全总监3未按规定对外来设计文件进行控制。按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制。周排查质量安全总监4未按规定办理设计修改手续。当设计发生修改时,按设计控制程序进行处理。周排查质量安全总监5材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制。建立合格受委托方名录,按照程序文件进行采购质量控制。周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注6未按规定进行材料验收(复验)以及存放与保管。按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验
3、收(复验)、存放与保管。周排查质量安全总监7未按规定进行领用、使用控制以及材料标识。按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识。日管控质量安全员8未按规定办理材料代用手续。按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续。日管控质量安全员9作业(工艺)未按规定制定通用、专用文件和技术交底。按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。月调度主要负责人10未对设计图纸的工艺性进行审查。对设计图纸进行工艺审查,并做好记录。日管控质量安全员11未按规定对生产工艺执行情况进行检查。按控制程序文件规定,定期进行工艺执行情况检查。日管控质量安全员12焊接未按规定对焊接人员、焊接材料
4、、焊接过程进按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注行管理、控制。焊接过程进行管理、控制,并做好记录。13未按规定对焊接试板控制。明确焊接试板的相关要求,按规定进行加工、检验与试验、处理和保存。周排查质量安全总监14焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求。按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺。周排查质量安全总监15焊健返修未按规定执行。焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行。周排查质量安全总监16检验与试验检验与试验工艺文件不符合要求。按照法规、标准、控制程序文件的要求编
5、制检验与试验工艺文件。周排查质量安全总监17未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录。周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注态进行控制。18检验与试验记录和报告缺失或不规范。应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告。周排查质量安全总监19型式试验不符合相关规范要求,不能覆盖产品范围。型式试验应符合相关规范要求,并覆盖产品范围。月调度主要负责人20生产设备和检验与试验装置采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求。按照法规、标准、控制程序
6、文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录。周排查质量安全总监21档案管理不符合要求。按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理。周排查质量安全总监22生产设备使用状态标识,检验与试验装置检按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注定校准标识,法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求。识、检验报告进行管理。23人员管理未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定。制定人员管理相关程序,明确相关要求。月调度主要负责人24特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符
7、合要求。加强过程巡查及档案管理。月调度主要负责人25特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。检查相关工作见证材料。月调度主要负责人26执行特种设备许可制度资源条件未能持续保持许可条件。制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注变化时,及时核查是否满足许可条件。27未按规定履行告知义务并接受监督检验。接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验。月调度主要负责人28发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。按规定进行许可证管理。月调度主要
8、负责人29政府监督、通报、预警发现不合格项。记录、整改。月调度主要负责人30投诉举报发现不合格项。记录、整改、消除安全隐患。月调度主要负责人31舆情信息发现不合格项。记录、整改。月调度主要负责人备注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,电梯制造(含安装、修理、改造)单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。表2电梯安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员。1建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度;2.按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资
9、格证件。配备具有相应职责资质的作业人员,加强资格证的换证管理。周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。按规定开展安全培训教育。周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求。检查电梯巡检人员到岗值守情况,纠正和制止违章作业行为。日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构。根据使用的特种设备种类和数量,设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未建立电梯使用安全管1.制定电梯安全管理机构和周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控责任人备注理制度。相关人员岗位职责;2 .制定电梯安全总监职责电梯安全员守则电梯安全日管控、周排查、月调度管理制度;3 .按
10、特种设备使用管理规则建立电梯使用安全和节能管理制度。7未建立安全技术档案。1 .建立电梯安全技术档案管理制度,明确档案内容及管理要求;2 .按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监8未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续。1建立使用管理制度和规程,明确相关内容及安全管理要求;周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控责任人备注2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。9未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练。制定电梯事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。月调度主要负责人10电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。查看电梯维护保养单位的
11、资质应覆盖本单位电梯。月调度安全总监11设备选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品。建立采购管理制度,明确采购、验收要求。月调度主要负责人12未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养。监督维保单位按照电梯维护保养规则或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作。周排查安全总监13驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。每日观察驱动主机运行情况。日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控责任人备注14应急救援通道是否畅通。每日巡查应急救援通道是否畅通。日管控安全员15未按规定进行定期检验、自行检测。制定定期检验、自行检测计划并组织实施,落实定期检验、自行检测的后续整改工作。月调度主要负责人1
12、6安全附件和安全保护装置轿内报警装置、对讲系统是否工作正常。每日检查轿内报警装置、对讲系统情况。日管控安全员17紧急停止装置是否有效。每日检查自动扶梯与自动人行道的紧急停止装置。日管控安全员18轿门防撞击保护装置功能是否有效(安全触板,光幕、光电等)。每日检查轿门防撞击保护装置情况。日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控责任人备注19按要求配备手动紧急操作装置是否齐全。每日手动紧急操作装置是否齐全。日管控安全员20未制定应急救援程序。每日检查应急救援程序。日管控安全员21环境电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。1制定电梯巡查制度,设定巡查频次;2.依据安全技术规范的要求,保
13、证电梯运行环境符合有关要求。周排查安全总监22未按有关规定设置警示标志或说明。每日检查电梯安全警示标志是否张贴。日管控安全员23电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所。检查本单位电梯是否有处于易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所或环境。周排查安全总监24政府监督、通报、预警发现不合格项。记录,整改。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控责任人备注25投诉举报发现不合格项。记录,整改,消除安全隐患。月调度主要负责人26舆情信息发现不合格项。记录,整改。月调度主要负责人备注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,电梯使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。