物资管理制度.docx

上传人:lao****ou 文档编号:779602 上传时间:2024-05-20 格式:DOCX 页数:7 大小:38.82KB
下载 相关 举报
物资管理制度.docx_第1页
第1页 / 共7页
物资管理制度.docx_第2页
第2页 / 共7页
物资管理制度.docx_第3页
第3页 / 共7页
物资管理制度.docx_第4页
第4页 / 共7页
物资管理制度.docx_第5页
第5页 / 共7页
亲,该文档总共7页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《物资管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物资管理制度.docx(7页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、物资管理制度一、物资分类公司根据其对工程质量的影响程度分类如下:A类:包括钢材、水泥、防水材料、混凝土外加剂、商品混凝土及其它需列入的物资。B类:包括散热器,PVC及PPR铝塑管材管件,电线,电缆,砖,砂,石,电焊条,门窗,各种结构件,装饰墙体材料、石材、不锈钢材、涂料和工程设备等。C类:除A类和B类以外的其它物资。二、物资计划物资计划由项目部按工程计划期提出,作为备料的依据。1、分类物资计划分为物资需用计划、物资采购计划、物资调拨计划、临时设施用料计划、周转工具需用计划。2、审批物资计划由各施工项目的商务经理组织编制,由项目经理进行审核后报送公司,经公司物资部、预算部及经营副总审批后予以执行

2、。三、物资供应商管理公司致力于建立诚信互利共赢的物资供应商关系,建立并实施对物资供应商管理有重点、扶持有目标、运行走流程的“三类四级五流程”管理体系。1、物资供应商分类物资供应商采用两层级分类法:第一层级根据供应商业务种类划分,第二层级根据合作程度再细分小类(见下图)。物资供应商分类表物资供应商类别类别内容物资供应商A类物资供应商战略物资供应商实现优势领域互补的长期合作主要物资供应商主要物资供应商提供钢材、水泥、商品混凝土等A类物资B类物资供应商一般物资供应商提供砖砂石、装饰材料、电线电缆等B类物资C类物资供应商临时物资供应商提供C类物资2、物资供应商评价1)评定权限划分a)各项目部商务经理负

3、责制定本单位的物资分类,负责对其使用的A、B类物资供应商的评价与重新评价进行审批与管理。b)C类物资供应商由采购员评定并记录,由商务经理、项目经理负责审批。2)未经评定及重新评定的物资供应商,在物资采购活动中不准使用。2、推动和促进双向交流双方借助各自优势领域,双向交流,提高竞争能力,共同提高过程的有效性和效率,实现互利共赢。四、成本控制与实施采购物资成本控制以项目经理为主导,以项目经理、项目总工、项目商务经理为核心。工程投标报价前,询价小组(项目经理,项目商务经理,项目总工,项目采购人员,公司物资部)进行市场询价,掌握正确的市场信息,进行投标报价。工程中标后,由询价小组进行询价定价,并把物资

4、定价单转交财务部和物资部,每月对市场物资价格询价一次,如有变动,及时调整。预算部门对施工图纸进行核算,做出准确的材料设备分析表,并发放到施工项目部、财务部、物资部等有关部门,严禁用原投标清单代替材料设备分析表。施工过程中,由各专业工长做阶段性的材料设备采购计划表,先报项目商务经理核准后再报项目总工,项目经理审批,审批流程走完后由专业工长递交采购人员采购,材料设备采购计划表审批部门、财务部门和库管要各留一份存档。各施工项目进行物资采购时,原则上需在公司合格供应商名录中选取具备一般纳税人资格的供应商,并能够按照公司要求开具合法、有效的增值税发票。物资采购审批流程表:项目商务运理由业工长递交采购员采

5、陶项目部审批流程:各专业工长倒阶段性材料及3采电计总项目部审批完成后,由项目商务经理将材料设备审批表递交,由公司物资部审批,预算部部长审批,经营部副总审批,总经理审批完成后转交财务部(公司审批工作每周三统一办理)。物资付款审批流程:五、物资验证1、公司对采购物资的验证材料设备进场物资的收货验证,由项目专业工长,总工对到场物资的质量进行验收、签字,不合格的产品有权拒绝进场,并责令采购人员退回。进场的材料设备数量由库管,专业工长,项目商务经理根据审批单查验核对签字,验收单由库管和项目商务经理各保存一份备查。库管员根据签字齐全的验收单和送货单入库记账。物资进场验收入库流程:果0员,业工长,iSX。%

6、:务卑皆2、顾客对采购物资的验证当工程施工合同中规定,顾客需要在物资供应商货源处或施工现场及仓库对采购物资的质量进行验证时,采购员和专业工长要积极配合,为顾客或其代表提供必要的条件,协助顾客进行验证工作。3.物资验收入库后进行付款物资入库后由库管把入库单及时报于材料会计,材料会计及时记账,在付款前要报于项目商务经理审查,对所有的材料入库数量,单价进行审计核验,准确无误后再报主管会计。零星材料采购付款,根据询价定价单上的单价付款,大宗材料等有合同的,根据合同条款付款,物资采购付款由财务部直接对接经销商,其他人不得代办。项目商务经理每月5日将物资采购明细台账转交物资部。六、物资现场管理现场材料管理

7、遵循全面规划、计划进场、严格验收、合理存放、妥善保管、控制发放,监督使用和准确核算的原则,力求保证生产需要和材料的合理使用,最大限度的降低材料消耗。七、不合格物资控制1、不合格物资的判定及标识D对所有进场物资,质量技术部门均应按相关标准和规定的要求进行验证、检验和试验,不符合质量标准及施工图纸和设计要求的视为不合格物资。2)经验证和检验、试验不合格的物资,由施工项目部按要求对其进行标识及隔离处置。2、不合格物资的评审处置经验证不合格的物资,材料员做出不合格的标识,并进行隔离,由公司物资部负责组织进行评审,制定处置办法。对进货检验或复验中出现一次质量不合格的物资,须停用一个月,如再次发生质量不合

8、格,则取消其合格物资供应商资格。八、顾客财产管理根据与建设单位签订的建设工程施工合同规定,凡是由建设单位供应的材料,项目部应设专人统一办理调拨,建立业主供料台帐,做好顾客财产的验收、保管、发放、使用及消耗管理,并保存相关记录。九、仓库管理各级仓库管理要提高科学管理水平和服务质量,努力做好材料的收发和保管工作,加速材料周转,防止超储和积压,减少资金占用,努力实现零库存管理。物资出库及使用,由专业工长填写领料单,报项目商务经理批准,所领取的物资要和库管办理严格的出库手续,没有领料单,库管有权拒绝发料,所有物资领取不对个人,只对专业工长。物资使用由项目部制定定量使用物资制度,对专业小组,专业工长实现奖罚制度。物资出库审批流程:号业节黑取.F目商善经.,”

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文档 > 工作总结

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服