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不合格项报告表单编号:QR/AK-9. 2-04N0:受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:不合格描述:不符合要素:不符合类型:(内审员)签名:日期:原因分析及采取的纠正措施:(部门负责人)签名:(内审员)确认:日期:纠正措施的脸证:(综合管理部)签名:日期:注:不合格类型有:1 严重不合格;2 一般不合格;3 轻微不合格。
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