(ISO体系程序文件6)订单评审控制程序.docx

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1、某某有限公司订单评审控制程序文件编号:QY1S/QP-06版本号:A/0受控状态:受控分发号:持有人:编制:日期:2023-06-01审核:日期:20核-06-01批准:日期:2023-06-01发布日期:2023-06-01实施日期:2023-06-01编号:QY1S/QP-06某某有限公司版本号:A第1页共6页程序文件修订号:0发布日期:2023-06-01订单评审控制程序实施日期:2023-06-011.0目的本程序规定对订单或合同进行评审的要求,从而明确顾客的需求,保持与顾客的有效沟通,保证本公司有能力满足客户需求,保证按质、按量、按期交付。2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或

2、合同的评审、协调和修订作业。3.0职责和权限3.1业务部:3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量,制作生产订单,并分析市场销售的达成情况;3.1.2负责订单或合同的接收和确认,并跟进订单的生产进度。3.2生产部:3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审,参与订单评审,负责跟踪物料的到货,组织车间生产;3. 2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划,确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4. 3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性,控制物料和产品的质量;5. 4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义:4.1新品:第一次下达生产订单的产品,包含新升级的产品;4. 2

3、主推产品:季度的推广政策中重点推广的产品;6. 3常规产品:非新品,且不在推广政策中,自然销售的产品。5.0工作程序:5.1 订单制定:5. 1.1生产订单分类:将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。5. 1.2新品和主推产品的生产订单制定编号:QY1S/QP-06某某有限公司版本号:A第2页共6页程序文件修订号:0发布日期:2023-06-01订单评审控制程序实施日期:2023-06-015.1. 2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策,提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。5. 1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制生产订单,由部门负责人审核,由特许系统副总复核,经特许

4、系统总经理批准,转发给化妆品厂办公室PC主管,并录入K3系统。5. 1.3常规产品的订单制定:业务部产品部门根据销售的历史数据,并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存,由系统自动预警后,业务部产品部门在系统中直接制作生产订单。5. 2订单评审5.2. 1订单评审分类:厂部办公室PC主管必须组织新品和主推产品的订单评审工作,对常规产品可不做评审。7. 2.2新品和主推产品的订单分发:PC主管接收到产品部的生产订单后,将生产订单复印转发给MC主管、采购部、品管部和其他相关人员。7.3 物料申购MC主管接到生产订单后,在K3系统中制作申购单,将申购单转发给采购组。7.4 采购实施业务部采购

5、组按照申购单制作采购单,并下发给相应的供应商,并根据申购的到货周期与供应商确定交货日期。5.5订单评审会:化妆品厂办公室PC主管接到生产订单三个工作日内,预排生产计划,必须组织生产订单的交付评审,评审内容如下:a.产品的物料清单完整性;b.物料的质量标准书完整性;c.物料的封样情况;d.采购的周期满足程度;f.生产设备的满足程度;g.生产车间的人员配置满足程度;编号:QY1S/QP-06某某有限公司版本号:A第3页共6页程序文件修订号:0发布日期:2023-06-01订单评审控制程序实施日期:2023-06-01h.生产工艺的合理性;i.其他相关条件;5.6 评审结果处理:1. 6.1评审结果

6、记录:评审部门将相应的评审问题填写在生产订单评审表上,并签字确认,由化妆品厂办公室填写评审结果,并存档。5. 6.2经评审后能满足特许系统要求的交付日期的,化妆品厂办公室PC主管开始启动生产计划。6. 6.3经评审后不能满足交期的,化妆品厂办公室根据评审结果与产品部进行协调交付日期,并与产品部确认最终的交付日期,开始启动生产计划。7. 6.4业务部出具产品构型表和文字稿标签、提供生产配方工艺和技术要求、确定所用包材和包装方法及产品灌装量,品管部负责质量检验和控制。具体操作按生产过程控制程序执行。5.7 执行与跟踪生产计划:订单评审完成后,PC主管根据订单的交付要求进行组织生产,并跟踪生产过程,

7、控制产品交付的进度。5.8 订单交付与总结:PC主管根据生产的交付情况,每个季度进行生产订单的交付总结,将生产订单的执行情况汇报给制造系统总经理。5.9 订单的更改与修订1.9. 1当订单实施过程中,顾客提出交期、交货量、交货质量要求等更改时:a.业务部在得到顾客的通知后,应第一时间与生产部沟通,了解生产的具体情况和产品库存状况,重新组织进行订单评审。b.确认最终的订单更改意见,填写合同更改通知单,报总经理审批。c.订单更改后,应及时通知相关部门和有关人员。5. 9.2当已签订的订单在实施过程中,因本公司原因(采购、生产、管理等)造成订单不能按合同或订单要求(交货期、质量等)完成时,责任部门应

8、及时反馈到业务部。编号:QY1S/QP-06某某有限公司版本号:A第4页共6页程序文件修订号:0发布日期:2023-06-01订单评审控制程序实施日期:2023-06-01a.业务部应及时与客户进行沟通,双方就相关问题协商解决。b.如与客户进行协商后订单要求有更改,应填写合同更改通知单,及时就订单更改的内容报告总经理。c.订单更改后,应及时通知相关部门和有关人员。6.0相关文件6. 1生产过程控制程序QY1S/QP-097. 2顾客满意度控制程序QY1S/QP-138. 3记录控制程序QY1S/QP-027.0应用表单7. 1订单评审记录7.2合同更改通知单7. 3顾客统计表9. 4顾客订单记录表编号:QY1S/QP-06某某有限公司版本号:A第5页共6页程序文件修订号:0发布日期:2023-06-01订单评审控制程序实施日期:2023-06-01附录:订单评审流程图编号:QY1S/QP-06某某有限公司版本号:A第6页共6页程序文件修订号:0发布日期:2023-06-01订单评审控制程序实施日期:2023-06-01文件制/修订记录版次制/修订记录制/修订部门制/修订者制/修订日期A/O首版发行品管部2023.06.01

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