某公司物料管理及供应商管理办法.docx

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1、第一章总则第一条为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程,控制存货采购成本,防范存货呆滞积压的损失风险,促进公司经营管理水平和经济效益的提高,特制定本制度。第二条本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产,包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。第三条存货管理的一般原则:1、计划性原则存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行;2、合同控制原则除临时性的零星采购外,所有存货采购均应先签订合同,并按审批程序报批后方可实施;3、职责分离原则存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离,如存货的计划与采购,采购欢迎关注供应商管理和开发公众号与价格

2、(合同)批准,采购与入库(验收),仓管与财务记录,销售与仓管,收、付款与账务处理等实行分离;4、凭证记录原则存货的收、发、转移等应有相关凭证记录;PMC管理5、账实相符原则存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分第四条存货管理中仓储部门的责任划分以定货通知单为依据对存货办理验收入库;通知质检部门及时检验;打印收料报告单并提交审核签字;制作登记物料存卡;拒收料的堆放及备查;编制及保送仓存日报表;依据定额或超定额、补充领料单发料;第五条生产部门职责划分编制月度(季、年)物料需求计划;对采购部门采购实绩的考核;编制外协件的需求计划;临时性采购计划的下达及审批;生产领料单的制作及

3、下达;超定额或补充领料单的审批及下达;参与合格供应商的评审;参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。第六条采购部门职责划分依据物料需求计划拟订采购合同;分解月度采购计划;下达订货通知单;对市场价格调整的收集处理;对订货调整(取消)通知书的处理及执行;协助物管及质检部门对存货进行验收入库;订单执行情况进行跟进;发票及货款跟进;参与合格供应商的评审工作;设定采购周期,达到经济订货量的要求;(11)其他物料的采购工作。第七条财务部门职责划分PMC管理月(季、年)物料需求计划的审核;根据采购资金需求计划筹集资金;入库物料数量的核对;发票及有关入库手续的审核结算;物料价格监控及差异分析;经济存货量的考核;

4、参与合格供应商的评审;参与临时性采购计划的审批;参与对采购部门采购实绩的考核;负责组织对存货的盘点,并对盘点结果进行分析。第三章供应商管理第八条供应商优化管理供应商优化属品质部重要职责之一,品质部应主导推动供应商优化工作,对供应商优化,并有足够的否决权和调整权,制造、财务等部门须积极配合。第九条合格供应商评定1、项目投产初期,由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料,并组织技术、制造、财务等有关部门进行审评,编制合格供应商清单,并报总经理批准后下发相关部门执行,制造部据此采购,财务部据此验收付款结算。2、生产经营初期,每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审,优胜劣汰,重新编制合格供应商清单。

5、待合格供应商逐渐稳定后,每半年评审一次。第十条临时新增供应商评定1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时,采购员欢迎关注供应商管理和开发公众号及其他有关部门需新增供应商时,由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单,交品质部初评;2、初评合格后,由采购员联系供应直提供所需物料样品及供应商资料;3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认;4、品质部对供应商情况进行评估和评审,并组织技术、制造、财务部商谈价格及服务;5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中,进行编码;未经审批程序采购物料拒绝检验入库,拒绝付款。第四章存货采购

6、计划第十一条采购计划是存货管理的首要环节和重要环节,加强计划管理是加强存货管理,提高存货周转速度的主要手段,采购计划分为季度、月度采购计划及临时性采购计划。第十二条季度(半年)物料需求计划制造部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲,以及对生产情况的合理预计,作出季度(半年)物料需求计划,并提交总经理审批。采购部门依据该计划及合格供应商名单拟定采购合同。采购合同是公司与供应商签订的意向性采购计划书,一般每季度(或半年)签订一次。具体执行合同标的以公司发出的订货通知单为准。采购部门将拟定的采购合同连同季度(或半年)物料需求计划、采购合同审批表依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与

7、供应商正式签订。采购部门应对合同的全部内容负责,制造部主要审核合同的计划性,财务部门主要负责审核价格,总经理负责合同的批准确认。第十三条月度采购计划.采购部门依月度生产计划及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准,考虑采购周期生产和仓库库存动态情况,结合公司的零部件加工能力,合理编制月度采购计划报制造部长及财务部门审核后呈总经理批准,与采购合同共同作为采购实施的依据。第五章采购价格的确定及订单审批第十四条以制造部长和采购员为主,财务部参与供应商采购价格谈判;第十五条制造部根据供应商报价,提出意见,交由品质部门会签,财务部审核后,报总经理批准,然后由供应商签字盖章确认生效;第十六条未经总经理审批的价

8、格无效,财务部应拒绝付款。第十七条采购订单的审批流程:1、一般情况下,要求采购价格协议签署后方可下达采购订单,特殊情况下可先采购,再定价,但定价时间不得超过物料入库起算30天。2、采购员根据计划编制采购订单。3、采购订单由制造部长审核,报主管副总经理审批执行,并报由品质部、财务部备案。4、对违反上述审批权限的采购订单,仓管员不得办理入库手续。第六章存货采购实施第十八条下达订货通知单日常采购实施采用订货通知单形式。订货通知单是公司与供应商签订的采购合同的实际履行文件,也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之O采购部门依生产计划和已签订的采购合同、仓库实际库存动态及公司订货批量政策,将月度采

9、购计划分解到各供应商,发出订货通知单订货通知单需分年度连续编号,呈制造部长审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。第十九条定货数量及价格的确定订货通知单累积订货数量一般不得超出采购合同因生产原因确需超过,需呈总经理特别批准并补签合同。订货通知单价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格,采购部门必须按新的市场价格发出订货通知单;如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下,可依核价程序呈总经理核准后执行欢迎关注供应商管理和开发公众号。非特殊情况不允许发出无价格订货通知单第二十条订货的调整、取消如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货,采购部门应及时与供应商联系,发出

10、订货调整(取消)通知书对订货的调整、取消,应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行,则执行完该订单后,暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素,尽量将订单做细,以避免囤积物料。第七章存货的检验和入库第二十一条物料验收入库原则公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续,除办公用品等公司另有规定的以外,其他任何部门均不得代替仓库验收。除特殊采购或公司另有规定的以外,所有采购物料的实物入仓必须以订货通知单为允收依据。无订货通知单仓库不得办理进仓手续。未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为

11、不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识,不合格物料严禁发出使用,严禁与合格品混杂堆放。对供应商送交的物料,仓管员应根据订货通知单及送货单位开具的正规的送货单,仔细核对物料品名、规格、包装、数量,确认无误后在送货单上签名,并分别按以下情况处理:对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料,仓管员应及时将送货单连同质检报告提交仓库总部,由仓库总部电脑输单员打印收料报告单(注:应注明质检报告单号),并由仓管员在收料报告单上签收后提交仓库主管签名确认欢迎关注供应商管理和开发公众号。仓管员凭收料报告单及时登记物料存卡物料存卡要置于物品显眼位置。对当天不能办妥质检手续的,由仓管员在送货单上加盖未质检

12、,暂按包装收件,请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式收料报告单对未开收料报告单或其他原因暂存于本公司(但未入电脑帐)且尚未退回、处理的物料,仓库需用明显的标识与正常物料相区别,并设立专门的备查簿进行登记。供应单位换领收料报告单时,仓库应要求与经办人在收料报告单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑仓存日报表,还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。第八章采购结果的跟进、考核第二十三条订单执行情况跟进采购部门经办业务员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况,采用订单执行情况登记表形式管理。对无订单送

13、货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料,必须经制造部长及财务部长欢迎关注供应商管理和开发公众号审批方可购买,验收入库,月终对无定单库存需盘点考核,对无定单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析,调整采购计划,提出改进措施。采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请;财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数,对付款申请签署审核意见。第二十五条存货周转管理及考核根据生产特点,存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品,由财务部对采购部门提出预警,按照呆滞物料

14、管理办法进行考核。第九章订货批量及采购周期第二十六条采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期,并考虑XX行业的特点,及资金、采购成本等因素,设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。第十章存货领用及发放第二十七条生产定额领料制造部每日向车间下达每日生产通知单的同时,依每日生产通知单的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准,编制、打印生产定额领料单。生产定额领料单经制造部部长或其授权人签署批准后,随生产通知单同时下达,作为仓库定额发料的唯一凭证。对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料,允许按月度排产计划分批领用。第二十八条超定额领料车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的,须填制超定额领料单办理。超定额领料单由车间主任签署并报制造部,核准后交仓库发料。生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后,车间可凭仓库已签收的生产退料单填制补充领料单,办理补充领料。第十一章存货盘点制度第三十条各类存货必须做到日清月结,保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对,对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。第三十一条财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点,查找差异原因,对相关责任人进行责任处罚。第三十二条本制度自年月日正式执行。

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