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广东科贸职业学院材料、低值易耗品采购验收表(本表适用于单笔金额在2000元及以上项目)采购项目名称:使用保管部门预算编号采购负责人验收时间年 月日采购过程(三家以 上供应商报价记 录)供应商名称最终报价金额(元)米购结果成交供应商名称成交金额(元)采购合同编号送货完成日期年 月 日补充协议编号补充协议金额提交验收小组资料(在括号后打前3项为验收必备材料。若有合同、补充协议需提 供,否则不予验收):采购巾请表()发票() 供货清单()带有供货(设备)清单的合同()带有供货(设备)清单的补充协议()其它:验收内容:货物表面是否完好:是()否()货物名称、品牌、型号规格及数量是否与采购申请、合同一致:是()否()货物配置(包括配件、备件等)是否齐全:是()否()验收测验、试运行是否达到合同、协议指标要求:是()否()随物资料(包括说明书、保修卡、合格证等)是否齐备:是() 否()验收结果合格()不合格()无法确定,以后重验()存在问题处理意见验收小组 (三人以 上)签名姓名部门姓名部门使用部门 验收意见(盖章)年 月 日归口管理部门 意见(盖章)年 月 日1、本表由使用部门填写;若本次验收不通过,本表作为下次验收参考资料提供给验收小组。2、本表一式三份,其中一份交报账部门作为财务报账(报账必备),一份交资产管理处,一份由使用部门(有归口管理部门另复印一份存)留底。