管理制度-20XX年标准化示范工地申报及打分表36页 精品.docx

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1、附件1建筑工程施工标准化管理示范工地申报表工程名称工程地址工程规模(建筑面积或投资额)施工许可证号开工日期总体进度建设单位项目负责人联系方式施工单位项目经理联系方式监理单位总监理工程师联系方式施工单位意见:(盖章)年 月 日建设单位意见:(盖章)年 月 日监理单位意见:(盖章)年 月 日市级建筑工程施工标准化管理示范工地申报表工程名称农安县公共体育馆工程地址吉林省长春市农安县古城街以东,人民路以南,河流以北工程规模(建筑面积或投资额)39856.88m施工许可证号220XX220XX04240101开工日期20XX.5.1总体进度装饰建设单位农安县少年儿童业余体育学校项目负责人陆中山联系方式1

2、8686388158施工单位吉林省东业建设有限公司项目经理李洪锋联系方式15543777799监理单位吉林五兴建设监理有限责任公司总监理工程师刘志联系方式13043305887检测机构农安县建筑工程质量检测中心项目负责人孙丽华联系方式13596431175检测机构吉林省建筑工程质量检测中心项目负责人朱士坤联系方式13504402153月度自查情况(每月自查得分情况、平均分,简述主管部门检查发现问题整改情况等)5月份自查得分:质量42.1 安全:41.66月份自查得分:质量43.2 安全:52.9平均得分质量:42.65 安全:47.251、 施工人员安全帽佩戴不正确。已经对工人现场教学安全帽的

3、正确佩戴方法。2、 隐患排查不仔细。已经加强检查力度,完善隐患台账。3、 质量资料签字盖章不及时。已经完善质量资料的签字盖章。质量管理检查部门意见检查得分: (公章) 年 月 日安全管理检查部门意见检查得分: (公章) 年 月 日项目管理检查部门意见检查得分: (公章) 年 月 日文明施工检查部门意见检查得分: (公章) 年 月 日属地住房城乡建设主管部门初审意见: (公章) 年 月 日属地住房城乡建设主管部门复查意见:复查得分: (公章) 年 月 日附件:1.施工、监理、检测单位自查记录;2.检查部门对质量管理、安全管理、项目管理、文明施工检查表。省级建筑工程施工标准化管理示范工地申报表工程

4、名称工程地址工程规模(建筑面积或投资额)施工许可证号开工日期总体进度建设单位项目负责人联系方式施工单位项目经理联系方式监理单位总监理工程师联系方式检测机构项目负责人联系方式检测机构项目负责人联系方式月度自查情况(每月自查得分情况、平均分,简述主管部门检查发现问题整改情况等)市级建设行政主管部门推荐意见:市级复查得分: (公章) 年 月 日初审意见 (公章) 年 月 日复查意见复查得分: (公章) 年 月 日附件:1.施工、监理、检测单位自查记录;2.市级标准化示范工地复查检查表;3.市级标准化示范工地文件。附件2:施工标准化管理检查考评表2.1工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化管理考评表

5、(20分)工程项目名称:序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况一建设单位质量行为标准化1施工前办理施工图设计文件审查情况施工图设计文件审查资料出具施工图审查文件和批准书的,计1分;无施工图审查文件和批准书,或审查时间和批准时间滞后开工时间的,计0分。12施工前办理质量监督手续情况监督注册登记表按规定办理质量监督手续的,计1分;无委托书或委托时间滞后于开工时间的,计0分。13“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的,计1分;未按规定签署的,计0分。14组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况图纸会审纪要或记录,设计交底记录,设计变更按规

6、定组织的,计 0.5分;无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,计0分。0.55原设计(涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等)有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况施工图审查报告按要求重新报审,计 0.5分;原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件未按要求重新报审的,计0分。0.5小计4二施工单位质量行为标准化6“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的,计 1分;不按规定签署的,计0分。17项目负责人资格和履责情况工

7、程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计1分;项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。18项目部人员配备及到位情况投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计1分;项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。19施工组织设计或施工方案审批及执行情况施工组织设计和施工方案按规定审批的,计1分;无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监

8、理工程师审批的,计0分。110施工技术交底情况各分项工程的技术交底记录按规定组织技术交底的,计1分;无交底记录或内容无针对性,或记录中无交底人和受交底人签字的,计0分。111施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况项目部配备的操作技术规程及相关规范标准按规定配备的,计1分;施工现场无验收规范、图集的,计0分。112工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况施工现场按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计2分;未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计0分。213质量问题和质量事故处理情况质量问题和质量事故调查报告和处理方案处理及时,整改措施有效

9、的,计1分;未按规定处理的,计0分1小计9三监理单位质量行为标准化14“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况授权书,质量承诺书按规定签署的,计 0.3分;未按规定签署的,计0分。0.315总监理工程师资格及履责情况总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计0.3 分;总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分。0.316项目监理部人员配备及到位情况监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计0.4分;项目部关键岗位人员配备不全,

10、资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分。0.417监理规划、监理实施细则的编制、审批情况监理规划和监理实施细则按规定编制、审批的,计0.4分;无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的,内容无针对性的,计0分。0.418对施工组织设计、专项施工方案的审查情况施工组织设计、专项方案审查记录按规定审查的,计 0.3分;无审查记录,或审查不及时的,计0分。0.319对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况材料、构配件、设备审查表按规定进行审查的,计0.5分;无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的,计0分。0.520对分包单位的资质进行核查情况分包单位资质核查记录

11、表按规定进行核查的,计0.3分;未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的,计0分。0.321见证取样制度的执行情况见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格按规定实施见证取样制度的,计0.5分;无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的,计0分。0.522组织和审查工程变更情况工程变更文件按规定进行审查的,计0.3分;工程变更人员、程序不符合规定要求的,计0分。0.323对重点部位、关键工序实施旁站监理情况旁站方案和旁站监理记录按规定实施旁站监理的,计0.4分;未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全的,计0分。0.424对施工质量进行巡视、平行检验情况巡视、平行检验和监理记录按规定进行巡视、平行检验的,计0.4分;无巡视、平行检验监理记录,或者其内容不详的,计0分。0.425隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录按规定进行验收的,计0.5分;无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的,计0分。0.526质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单和质量问题整改结果回复单质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全的,计 0.4分;无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的,计0分。0.4小计5四检测机构质量行

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