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卫生院固定资产清查情况的报告为加强和规范资产管理,保证资产的安全完整,根据固定资产清查工作的要求,由卫生院内控领导小组牵头,各科室配合对卫生院固定资产进行了清查,现将资产清查情况报告如下:一、清查方法1、资产清查工作基准日。本次固定资产清查基准日为2023年12月20日。2、资产清查范围。本次固定资产清查的范围是:卫生院各科室在基准日前所购置,并已办理财务支付手续的全部固定资产,包括房产、电子设备、交通工具、软件等。3、本次固定资产清查步骤。分三步进行:第一步由各科室自查上报;第二步内控领导小组专人现场实物盘点;第三部盘点数与账面数和资产管理系统数进行比对。二、清查结果1、此次固定资产清查紧密结合卫生院实际,坚持边查、边改、边落实有关固定资产管理原则。共清查固定资产计40台件。三、存在的问题1、无专人负责固定资产管理,部分资产管理未责任到人。2、固定资产账实不符,部分遗留问题等待处理。3、入账不及时、填写信息不详细,导致账实查证时存在困难。如部分电脑、打印机不填写品牌、型号、规格。4、未按固定资产管理规定及时对资产进行进行清理。四、改进措施及建议1、带头严格执行固定资产管理办法,认真落实各项工作职责,做到职责分工明确,责任到人。2、规范固定资产台账及账目管理。3、及时对达到报废年限,又无使用功能,净值为零的的固定资产进行报废处理。附件:卫生院资产清查明细表