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设备设施风险管控清单日期:编制:审核:批准:序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果主要控制措施风险等级主要单位/责任人备注填表说明:1日期:年月日编制为安全员及岗位人员,审核人为安全部部长及所在岗位/工序负责人,批准人为公司主要负责人;2 .风险点应涵盖公司所有设备设施、场所、区域等;3 .检查项目指将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目;4 .潜在风险指针对每一检查项目列出不符合标准的情况和后果;5 .主要危害后果应结合工贸行业特点依据GB6441填写,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等;6 .主要管控措施应结合企业实际情况按五种措施分类(工程技术、管理措施、教育培训、个体防护、应急处置)填写,内容必须详细和具体;7 .风险等级可分为较大风险、一般风险,分别用“橙、蓝”标识;8 .主要单位/责任人根据风险等级落实管控责任人,如:较大风险应为厂级负责人、公司主要负责人管控,一般风险应为岗位人员管控。