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1、*审*意*号关于*(单位)*年度*的审计意见自*年*月*日至*月*日,我局对你单位*年度*情况进行了审计(并就有关内容延伸审计了*单位)。现出具以下审计意见:一、审计结果及评价:1、你单位提供的会计资料真实地(或基本真实地或不能真实地)反映了年度财务收支(财政收支)情况。(如企业审计,可以从资产、负债、所有者权益方面来反映被审计单位会计资料的真实性情况,通过被审计单位报表数,审计抽查核定调增、调减数,抽审调整后资产、负债、所有者权益数进行分析,应分别对应上述真实性的评价意见。)2、效益性情况(如企业审计可以从销售收入、损益、国有资产的变动或者其他会计指标等方面来反映被审计单位的效益性情况。通过
2、被审计单位报表数,审计核定调增、调减数,调整后销售收入、损益数,以及国有资产保值增值率、资产负债率、流动比率、速动比率、销售利润率、资本收益率等或者其他会计指标对被审计单位的经济效益作出客观公正的评价)。3、你单位的财务收支(财政收支)符合财经法规的规定。(或:你单位的财务收支(财政收支)基本符合财经法规的规定,但有一定的违规行为;或:你单位的财务收支(财政收支)有违反财经法规的行为;或:你单位的财务收支(财政收支)有严重违反财经法规的行为。)(以下简要表述被审计单位执行国家财经法规情况,应分别对应上述合法性的评价意见,对违反财经法规的行为不要求具体罗列,但应加以归纳表述。)4、你单位的内部控制制度健全(或部分健全或不健全),执行情况有效(或部分有效或无效)。(这部分内容可以根据具体情况进行表述或不表述。)二、审计意见和建议:除在审计中发现的违反国家规定的财务收支(财政收支)问题另作审计处理外,1、被审计单位违反国家规定的财务收支(财政收支)行为情节显著轻微,予以指明并令其自行纠正。2、提出改进被审计单位财务收支(财政收支)管理和提高经济效益的意见和建议。审计机关全称印章*年*月*曰主题词:*抄送*