财务收支审批制度.docx

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1、财务收支审批制度一、制度目的财务收支审批制度的制定是为了规范公司的财务收支活动,加强对财务收支行为 的审批管理,提高财务收支的效率和安全性,保护公司的财产安全,促进公司的健康 发展。二、适用范围该制度适用于公司所有财务收支活动。三、制度主体1、审批人员:公司领导、财务负责人、项目负责人等。2、财务人员:会计人员、出纳人员等。四、审批程序1、收入部分(1)公司的所有财务收入,均需由公司财务部门进行记录。(2 )收入的来源可以包括:销售、服务、投资、赞助、捐赠等。(3)每月初,各项目负责人提供上个月收入的详细情况,并经过公司财务部门 审核后进行审批。(4)审批通过后,由出纳人员按照审核结果进行支付

2、或入账操作。2、支出部分(1)所有支出必须事先由项目负责人进行申请,申请内容包括支出金额、支出 目的、支出时间等。(2)申请表由项目负责人提交给公司财务剖5门,并经过财务人员审核后,提交 给公司领导审批。(3)公司领导审批通过后,再由出纳人员按照审核结果进行支付操作。五、审批权限1、公司领导:对大额支出、重要支出进行审批。2、财务负责人:对一般支出、日常收支进行审批。3、项目负责人:对项目支出进行申请并提交审批。六、领导特别授权对于公司重要的业务项目或公司特别规定的财务支出,公司领导有特别授权的权 力。特别授权时,必须填写相关的审批表,并严格按照规定的程序进行操作。七、审批记录的保存公司财务部门需妥善保存公司所有财务收支审批记录,以备查阅。八、违规处理任何违反财务收支审批制度的行为都要严格处理,并追究相应责任人的责任。以上就是财务收支审批制度的相关内容,制度的实施可以保护公司财产安全,促 进公司的健康发展。只有在严格的管理制度下,公司才能更好地发展壮大。

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