BRC内审频次风险评估.docx

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1、BRCGS内审频次评估条款细分条款风险评估1-过程/活动产生非预期结果的可能性S-过程/活动产生非预期结果带来的影响D-过程/活动过去的审核表现综合风险值P=1*S+D责任部门审核频次11.1高级管理层承诺与不断改善1.2组织结构、责任和管理权限22.IHACCP食品安全小组2.2前提方案2.3-2.13HACCP计划33.1-3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求3.4内部审核3.5-3.6供应商和产品规格3.7纠正和预防措施3.8不合格产品控制4.12废弃物和废弃物处置3.9可追溯性3.10投诉受理3.11突发事件管理、产品撤回和召回44.1-4.2安保和食品防护4.3-4.4你局

2、、产品流和区域规划4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体4.6-4.6设备和设备维护4.8员工设施4.9化学和物理污染产品的控制:原辅料4.10.异物检测和清除设备4.11内务管理和卫生4.14害虫管理4.15-4.16贮藏设施和运输55.1产品设计/开发5.2产品标签5.3过敏原管理5.4产品真伪、承诺和产销链5.5产品包装5.6-5.7产品检杳,现场产品检验和实验室分析、产品放行66.1-6.3过程控制6.4测量和监控设备的校准和控制77.1-7.4培训、人员卫生、医疗检查和防护服评估难度1-过程/活动产生非预期结果的可能性高-3分,中-2分,低T分综合风险值P=1*S+DS-过程/活动

3、产生非预期结果带来的影响严重-3分,中度-2分,轻微T分审核频次判定规则(1) 1至3时,一年一审;(2) 4至P至9时,一年二审;(3) 10至P至15时,一年三审;(4) 16至P至19时,一年四审D-过程/活动过去的审核表现提出严重不符合项10分;曾提出一般不符合项5分,曾提出观察项3分;未发现不符合项。分1R2月3月4月5月6月7月8月9月IO月H月12月1.1高级管理层承诺与不断改善12组织结构、责任和管理权限2.1IIACCP食品安全小组2.2前提方案2.3-2.13HACCP计划3.1-3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求3.4内部审核3.5-3.6供应商和产品规格3.

4、7纠正和预防措施3. 8不合格产品控制4. 12废弃物和废弃物处置3.9可追溯性3.10投诉受理3.11突发事件管理、产品撤回和召回4.1-4.2安保和食品防护4.3-4.4布局、产品流和区域规划4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体4.6-4.6设备和设备维护4.8员工设施4.9化学和物理污染产品的控制:原辅料4.10.异物检测和清除设备4.11内务管理和卫生4.14害虫管理4.15-4.16贮藏设施和运输5.1产品设计/开发5.2产品标签5.3过敏原管理5.4产品真伪、承诺和产销链5.5产品包装5.6-5.7产品检查,现场产品检验和实验室分析、产品放行6.1-6.3过程控制6.4测量和监控设备的校准和控制7.1-7.4培训、人员卫生、医疗检查和防护服

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