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1、紫阳县民歌汉剧艺术研究中心2023年单位预算公开说明目录第一部分单位概况一、单位主要职责及机构设置二、2023年年度单位工作任务三、单位人员情况说明第二部分收支情况四、2023年单位预算收支说明第三部分其他说明情况五、单位预算“三公”经费等情况说明六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明七、单位政府采购情况说明八、单位预算绩效目标说明九、机关运行经费安排说明十、专业名词解释第四部分公开报表(具体单位预算公开报表)第一部分单位概况一、单位主要职责及机构设置(一)单位主要职责1承担全县公共文化服务(主要是舞台艺术演出)和政府举办的大型文艺演出;编创汉剧、民歌舞台艺术产品;传承紫阳民歌和汉调二簧文
2、化;开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作;民歌汉剧发展提供理论支持;负责民间文化艺术人才的培养工作。2,向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作;组织管理全县重大文化活动。3.完成对全市范围内紫阳籍汉剧老艺人的音视频录制工作,保留经典的独具特色的紫阳民歌资料;(-)机构设置本单位现设有3个办公室:主任(法人)办公室,行政办公室,财务室。二、2023年度单位工作任务(一)拓展“文旅融合”思路,实现文化+旅游+线下(舞台精品)、文化+旅游+线上(多媒体)同步发展,真正把文化和旅游的融合做到实处。(二)将中心的“创作”优势和民间艺术团体的“演出”优势相结合,助推乡村文化振兴。(S)做
3、好县内重大节庆、旅游主题活动的策划、组织、演出工作。(四)做好汉剧、民歌保护传承工作。三、单位人员情况说明截止2023年底,本单位人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员15人。人员构成第二部分收支情况四、2023年单位预算收支说明(一)收支预算总体情况。按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入186.6万元,其中一般公共预算拨款收入186.6万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本单位预算收入较上年增加29.04万元,主要原因是有人员调入和工资调整;2023年本单位预算支出186.
4、6万元,其中一般公共预算拨款支出186.6万元、政府性基金拨款支出O万元,2023年本单位预算支出较上年增加29.04万元,主要原因是有人员调入和工资调整。(二)财政拨款收支情况。2023年本单位财政拨款收入186.6万元,其中一般公共预算拨款收入186.6万元、政府性基金拨款收入0万元,2023年本单位财政拨款收入较上年增加29.04万元,主要原因是有人员调入和工资调整;2023年本单位财政拨款支出186.6万元,其中一般公共预算拨款支出186.6万元、政府性基金拨款支出0万元,2023年本单位财政拨款支出较上年增加29.04万元,主要原因是有人员调入和工资调整。(三)一般公共预算拨款支出明
5、细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2023年本单位当年一般公共预算拨款支186.6万元,较上年增加29.04万元,主要原因是有人员调入和工资调整。2、支出按功能科目分类的明细情况。本单位2023年当年一般公共预算支出186.6万元,其中:(1)群众文化O158.01万元,较上年增加22.99万元,原因是调入一名职工及工资调整;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出()12.83万元,较上年增加3.03万元,原因是调入一名职工及工资调整;(3)事业单位医疗O6.26万元,较上年增加15万元,原因是调入一名职工及工资调整;(4)住房公积金()9.5万元,较上年增加152万元,原因是调入
6、一名职工及工资调整;3、支出按经济科目分类的明细情况。(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出186.6万元,其中:工资福利支出(301)115.03万元,较上年增加28.44万元,原因是人员增多,公务经费增多;商品和服务支出(302)9.75万元,较上年增加0.59万元,原因是人员增多,公务经费增多;对个人和家庭的补助支出(303)6182万元,较上年增加0.01万元,原因是去年分项之和未四舍五入,所以今年增加0.01万元;(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出186.6万元,其中:对事业单位经常性补助(5
7、05)124.78万元,较上年增加29.03万元,原因是人员增多,公务经费增多;对事业单位资本性补助(506)61.82万元,较上年增加0.01万元,原因是去年分项之和未四舍五入,所以今年增加0.01万元;4、2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。(四)政府性基金预算支出情况。1、当年政府性基金预算支出情况。本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。2、上年结转政府性基金预算支出情况。本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。(五)国有资本经营预算拨款收支情况。本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表
8、中列示。本单位无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。第三部分其他说明情况五、单位预算“三公”经费等预算情况说明(1) 2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元,较上年增加0.05万元(13%),增加的主要原因是人员增加三公”经费增加。其中:因公出国(境)经费O万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)发生;公务接待费0.43万元,较上年增加0.05万元(13%),增加的主要原因是人员增加,“三公”经费增加;公务用车运行费O万元,较上年增加(减少)O万元(0%),增加(减少)的主要原因是无公务用车运行维护费发生;公务用车购置费O
9、万元,较上年增加(减少)O万元(0%),增加(减少)的主要原因是无公务用车购置发生。(2) 2023年本单位当年会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无会议费发生。培训费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无培训费发生。本单位无2023年结转的财政拨款三公经费和会议费、培训费支出。六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2023年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本单位无2023年结转的财政拨款支出资
10、产购置。七、单位政府采购情况说明2023年当年本单位政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。本单位2023年无政府采购预算,并已公开空表本单位无2023年结转的政府采购资金支出。八、单位预算绩效目标说明2023年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款186.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款O万元(详见公开报表中的绩效目标表)。本单位无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。九、机关运行经费安排说明本单位当年机关运行经费预算安排4.75万元,较上年增加0
11、.59万元,主要原因是人员增多,公务经费增多。本单位无2023年结转的财政拨款机关运行经费支出。十、专业名词解释1机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。(详见附表)