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1、公司财务管理规章制度目录第一部分日常费用报销管理制度一、日常费用的类别二、费用报销的一般规定三、费用报销的一般流程第二部分采购流程管理制度一、采购的类别二、采购申请的一般规定三、采购报销的一般流程第三部分用款(付款)流程管理制度一、用款(付款)申请主要包括:二、用款(付款)的一般规定:三、差旅费等相关费用的预支一般规定第四部分业务招待管理制度一、业务招待原则二、业务招待对象三、业务招待申报四、业务招待费用标准五、招待费用核销六、其它规定第一部分日常费用报销管理制度一、日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费、会议费等。在一个预算期间内,各项费用的
2、累计支出原则上不得超出预算。二、费用报销的一般规定:(一)报销人必须取得相应的票据(具体由财务部会计审核),具体要求如下:1一定要有原始票据:提供的票据必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的,需由供货单但S供供货清单,清单上需盖有供货单位印章。2、报销要及时,无特殊原因当月发生的费用在次月月底前报销,以发票上注明的日期为准。(二)填写报销单应注意:准确填写费用报销单中费用报销日期和报销内容,报销内容和性质和后附单据应该保持一致;注明附件张数和金额;金额大小写须完全一致(不得涂改)。(三)按规定的审批程序报批
3、,目前一般流程参见本制度第三条。三、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用费用报销单年请人填写,门负责人财存吗总售&削出纳处用报销单审&叁翼核审批报销厂第二部分采购流程管理制度一、采购主要包括:办公用品、物品采购、固定资产等。二、采购申请的一般规定1办公用品和物资采购:需填写采购申请表报送相关领导签字,审批同意后送到采购部,由采购员统一采购,采购回来交有仓库管理。仓库管理员会通知相关人员来申领,办理登记后方可领用;2、固定资产采购:需提前1月申请,需填写采购申请表报送总经理,有公司股东会审同意后到采购部,由采购员统一采购。采购流程:三、采购报销的一般流程:采购完毕后,应于三个工作
4、内日填写费用报销单,按照费用报销的规定填写内容。附上经审批通过后的采购申请单及产品入库相关人员确认签字。采购报销流程:第三部分用款(付款)管理制度一、用款(付款)申请主要包括:项目运营费用、推广费、供应商付款、差旅费等相关费用的预支。二、用款(付款)的一般规定:1、用款的申请:项目运营费用、推广费等申请直接由用款部门填写。填写用款申请单应注意:准确填写用款申请单中的申请日期、合同号、约定时间、收款信息,写明用款用途理由;金额大小写须完全一致(不得涂改)。报送相关领导签字审批。2、付款一般流程:项目运营费用、推广费、供应商付款:直接由用款部门填写领(付)款凭证,按照费用报销的规定填写内容。附上经
5、审批过后用款申请单、采购申请表等相应的原始单据及相关人员确认签字。三、差旅费等相关费用的预支一般规定1、差旅费等相关费用的预支申请:由直接申请人填写出差申请预算表。报送相关领导签字,审批同意后,到出纳处拨款。3、款项核销的规定:出差来后应于五个工作内日填写费用报销单,费用报销填写规定。财务部负责账务清算,款项核销采取多退少补原则;当实际报销金额小于用款申请金额,申请人应将多余款项及时退回出纳处,实际采购报销金额大于用款申请金额时,出纳安排支付剩余款项。4、报销流程参照费用报销流程。第四部分业务招待管理制度一、业务招待原则:可招待可不招待的,不招待;可陪同可不陪同的,不陪同;可发生可不发生费用的
6、,不发生。二、业务招待对象:1、与公司发生业务往来的重要客户和供应商;2、为公司提供上市或其他战略服务的服务机构;3、对公司业务或其他方面有重要影响的机构或个人。三、业务招待申报(邮件或纸制形式均可):1、各级人员有重要客户需要在外宴请招待的,应当提前1个工作日填写业务招待申请表,报请上一级主管审核,经总经理审批签字后方可招待。邮件形式申请的,需在邮件正文列明业务招待申请表所述内容,在报销时打印相关邮件。临时特殊情况下发生的接待需求,可以通过电话或微信方式向总经理请示后先行招待,但招待完毕后进行费用报销前,必须补报业务招待申请表总经理审批签字后方可履行报销流程。招待客户2、申报流程如下:申青人
7、填写业务招待申请单四、业务招待费用标准:1、业务招待应当本着厉行廉洁节约,杜绝奢侈浪费的精神使用招待费用。2、招待用餐标准:人均IOO元,招待住宿标准:通常为经济型酒店,若客户非常重要,经总经理批准后,可安排四星级或五星级酒店。住宿通常由行政部预订。其他招待:原则上不允许,确需安排的,经总经理批准后,方可安排。五、招待费用核销1、招待申请人完成招待任务后,应当于五个工作日内填写费用报销单,报销单后附招待费用发票、招待情况明细表(附件二)及经总经理审批签字后的招待申请表或相应邮件;经由主管领导核准,财务部会计审核,报总经理审批后,进行核销付款。2、核销流程如下:申请单六、其它规定:未按招待申报流
8、程进行申报,自行完成招待的,费用自理。第四部分差旅费管理规定一、差旅费用标准:(-)住宿标准:职务一线城市二线城市其它城市经理及以上500元/天400元/天300元/天经理及以下400元/天300元/天200元/天说明:一线城市:北京、上海、广州、深圳;二线城市:直辖市、省会城市、厦门、青岛等海滨发达城市;其它城市:除一线、二线以外的其它城市;同行人员同为男性或同为女性时,应当每2人入住1间标准房,住宿标准按职级高的职位标准予以核报,不得累计核报。(二)交通费用:1长途交通费用:A.飞机(经济舱):距离在800公里以上,且事务紧急者,可乘坐飞机;B.高铁:距离在800公里以内,应优先选乘坐火车
9、(高铁或特快情况特别紧急者,可报总经理同意后乘坐飞机(所属项目费用独立核算的,经项目负责人同意即可为确保出差效率,遇机票价格与高铁价格差额在200元以内时,可优先选乘飞机。C.大巴:距离在300公里以内,可视乘车费用及出差事由自由选择火车或大巴。2、市内交通费用:A.往返机场/火车站费用:往返机场应乘坐机场大巴,以下情况,可乘坐出租车,并凭票核销:A-I飞机起降时间早于10:00或晚于18:00;A-2同行人数在3人(含)以上的;A-3临时安排出差,时间紧急的。B.出差地市内交通费用:凭票核销(三)餐费补助:(宴请客户的不享受该补助)职级一线城市二线城市其他城市经理及以上200元/人/天150
10、元/人/天120元/人/天主管及以上120元/人/天IOO元/人/天80元/人/天其他员工IOO元/人/天80元/人/天60元/人/天出差人员餐费以补助形式核发,超过以上标准的,由本人自行承担。二、差旅费用核销规定及流程:1、所有差旅订票由员工自行预定,特殊情况下可由行政部门预定。2、出差办理完公事后,如遇周六日或法定休假日,出差人欲在出差地探亲或旅游的,所有费用自理,不再享受该规定中的任何费用核销及补助。3、各级人员出差均应提前两个工作日填写出差申请单,经部门负责人侧目负责人审签,总裁审批后方可出差。出差人应将审批后的出差申请单交由人事行政部进行考勤核算。4、临时安排出差的,出差人在出差结束
11、后的三个工作日内,向人事行政部补交出差申请单。5、出差人员在出差结束后三个工作日内,填写差旅费报销单并附上差旅费明细表见附件三(包含出差时间、目的地、费用项目、费用金额和单据数量),将出差的各项费用发票附后粘贴,财务部根据差旅费用标准进行审核,并按公司规定流程审批后报销。超出差旅费用标准的,由出差人自行承担。第六部分印章管理制度一、印章类别:公司目前印章有公章、合同章、财务章、法人章、发票专用章;二、印章申请的一般规定:1、签订合同及其他协议申请印章为合同章;2、以公司对外的事宜(如授权书、介绍信等)为公章;3、收据和公司票据为财务章和法人章;4、发票开具为发票专用章;三、盖单申请申一般流程:用章需到财务处填写印章申请表”,报相关领导签字后到财务处盖章。本制度与流程自发布之日起开始严格执行,仅用于公司内部使用,严禁外传。本制度与流程的修改和解释权归总经办所有,并委托财务部和人事行政部发布与管理。