事故隐患排查治理管理办法.docx

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1、事故隐患排查治理管理办法1 .总则1.1 为建立和完善XX信息技术股份有限公司(以下简称公司)事故隐患排查治理长效机制,规范事故隐患排查治理工作,特制定本办法。1.2 本办法贯彻“全员行动,查清事故隐患,采取措施、强化治理,确保风险受控”原则。1.3 本办法适用于公司各部门、分公司(以下简称各单位),子公司参照执行。2 .名词定义2.1 事故隐患2.1.1 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律法规和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2.2 事故隐患分级2.2.1为统一标准,便于统计上报,在事故隐患排查治理工作中,

2、将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。2.2.2一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。2.2.3重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.职责分工3.1 运行与安全管理部3.1.1负责制订公司事故隐患排查治理管理办法。3.1.2 保障事故隐患排查治理的相关资金投入,在年度安全生产资金中列支,并专款专用。3.1.3 监督各单位重大事故隐患排查治理情况。3.1 .4将各单位事故隐患排查治理工作开展情况纳入安全生产评价。3.2 各单位3.2.1各单位

3、是事故隐患排查治理的责任主体,各单位主要负责人是本单位事故隐患排查治理的第一责任人,对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,应当履行下列职责:3.2.1.1组织制订事故隐患排查治理的各项规章制度。3.2.1.2定期组织全面的事故隐患排查,及时消除事故隐患。3.2.1.3建立常态化的隐患排查治理机制。3.2.2 各单位应当建立事故隐患排查、登记、报告、整改等安全管理规章制度;明确本单位各级责任人、直至岗位员工的事故隐患排查治理责任。3.2.3 各单位应当建立事故隐患排查治理的奖惩制度,鼓励员工发现和排除事故隐患,对发现、排除事故隐患的有功人员给予认可或奖励,对瞒报事故隐患或者排查治理不力的人员按照

4、有关规定予以追究处理。4 .事故隐患排查4.1 事故隐患排查范围4.1.1 安全责任制、规章制度、岗位操作规程的建立执行情况。4.1.2 员工的身体状况及劳动防护用品的佩戴使用情况。4.1.3 员工掌握安全知识和操作技能情况。4.1.4 特种作业人员持证上岗情况。4.1.5 设备装置、工具的状况和日常维护保养、检验检测情况。4.1.6 重大危险源建档、风险辨识及作业现场安全管理情况。4.1.7 应急预案制定、演练,应急救援物资的配备及维护情况。4.2 事故隐患排查要求4.2.1 全体员工应当对其岗位身边存在的事故隐患进行排查。4.2.2 2.3全体员工发现事故隐患,应当报告直接负责人并及时处理

5、;发现直接危及人身安全的紧急情况,有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。4.2.4 各单位主要负责人和分管负责人应当定期组织事故隐患排查。4.2.5 各单位管理人员、专业技术人员应当根据其岗位职责,开展经常性的事故隐患排查,消除现场管理等方面存在的缺陷。5 .事故隐患治理要求(业务流程图见安全生产事故隐患排查流程图)5.2 对确定为重大事故隐患的,各单位应当立即向运行与安全管理部报告事故隐患的现状,并及时报送风险评估结果和治理方案。对重大事故隐患,各单位应当按照以下规定处理:5.1.1 根据需要停止使用相关设施设备,局部停产停业或者全部停产停业。5.1.2 组织专业技术人员或者具有

6、相应资质的专业机构进行风险评估,确定事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度。1.1 1.3根据风险评估结果制定治理方案,明确治理目标、治理措施、责任人员、所需经费和物资条件、时间节点、监控措施和应急方案。同时,落实治理方案,排除事故隐患。1.2 对一般事故隐患,各单位应当在保证安全的前提下,采取措施及时予以排除。1.3 各单位在事故隐患治理过程中,应当采取必要的监控保障措施。事故隐患排除前或者排除过程中无法通过防范措施保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,疏散可能危及的其他人员,并设置警示标志,必要时应当派员值守。6 .事故隐患监督检查6.1 公司对各单位事故隐患排查治理情况不定

7、期进行监督抽查。6.2 各单位应当逐级制定事故隐患监督检查计划,明确监督检查的频次、方式和重点内容,并建立相应的监督检查记录。监督检查中发现事故隐患的,应当责令立即或者限期治理,并及时组织复查。7 .事故隐患排查治理信息档案7.1 各单位应当建立事故隐患排查治理信息档案,对隐患排查治理情况进行详细记录。信息档案应当包括以下内容:1.1.1 1.1事故隐患排查时间。1.1.2 事故隐患排查的具体部位或者场所。1.1.3 发现事故隐患的数量、级别和具体情况。1.1.4 参加隐患排查的人员及其签字。7 .1.5事故隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字等内容。8 .2各单位每季应填报事故

8、隐患排查治理情况汇总表(J01),上报运行与安全管理部备案。8 .附则8.1 本办法由公司运行与安全管理部负责解释。8.2 本办法自实施之日起生效。9 .报告和记录表式9.1 安全生产事故隐患排查流程图9.2 事故隐患排查治理情况汇总表10 .文件修改变更记录(管理)文件修改变更记录文件编号:修订部门:运行与安全管理部序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容1拟稿:日期:审核:日期:保密级别:内部事项事故隐患排查治理情况汇总表序号事故隐患科E查事故隐患治理事d攵隐患复查事故隐患部位事故隐患现状产生原因危害程度整改难易程度事故隐患级别可能事故类型排查时间排查人员治理目标治理措施责任人员所需经费物资条件时间节点监控保障应急措施复查情况复查时间人员12345678910填表人(安全员):审核人(分管安全领导):审核时间:年月日注:可能事故类型按照GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准中20类填写,即:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害

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